Aricoma Systems s.r.o.
Informácie
- Názov: Aricoma Systems s.r.o.
- IČO: 36396222
- Adresa: Krasovského 14, 851 01 Bratislava
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 91
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20201003162020 | Monitor HP Z24i 24" G2 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 215,40 € | 19.06.2020 | 09.07.2020 | Faktúra | |||||
4500005123 | Firewall do serverovne SOFOS X6 230 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 8 836,20 € | 04.09.2020 | 08.09.2020 | Ing. Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
20201007752020 | Firewall do serverovne - SOFOS XG 230 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 8 836,20 € | 28.12.2020 | 12.01.2021 | Faktúra | |||||
4500005312 | Eset Endpoint Protection standart 254kus | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 2 194,56 € | 01.02.2021 | 05.02.2021 | Ing. Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
20211000532021 | Licencia ESET Endpoint Standard | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 2 194,56 € | 17.02.2021 | 11.03.2021 | Faktúra | |||||
4500005374 | Upgrade serverovej infraštruktúry | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 25 560,00 € | 27.04.2021 | 01.05.2021 | Ing. Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
4500005388 | RAM 4GB DDR3L-1600MHz Kingston CL11 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 152,40 € | 10.05.2021 | 14.05.2021 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
4500005398 | Materiál IT | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 167,04 € | 19.05.2021 | 23.05.2021 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
4500005400 | Akumulátor FWU7 náhrada za RBC7 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 326,40 € | 20.05.2021 | 24.05.2021 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
20211002062021 | Materiál IT - RAM 4GB SSR3L | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 152,40 € | 13.05.2021 | 09.06.2021 | Faktúra | |||||
20211002292021 | Akumulátory FWU7 náhrada za RBC7 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 326,40 € | 31.05.2021 | 24.06.2021 | Faktúra | |||||
4500005413 | Oprava notebookov a PC | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 157,92 € | 08.06.2021 | 12.06.2021 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
20211002302021 | Materiál IT | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 167,04 € | 31.05.2021 | 25.06.2021 | Faktúra | |||||
4500005427 | SSD 480 GB Patriot Burst 560 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 58,68 € | 21.06.2021 | 25.06.2021 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
4500005446 | HP Enterprise 300GB 10000RPM 6Gb/sec | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 33,00 € | 02.07.2021 | 06.07.2021 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
20211002832021 | SSD 480GB PATRIOT | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 58,68 € | 29.06.2021 | 17.07.2021 | Faktúra | |||||
20211002842021 | Materiál IT na opravu PC | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 157,92 € | 29.06.2021 | 17.07.2021 | Faktúra | |||||
20211003362021 | HPE 300GB 6G SAS | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 33,00 € | 26.07.2021 | 20.08.2021 | Faktúra | |||||
20211003722021 | Lenovo Server SR365 AMD CTO | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 15 495,60 € | 06.08.2021 | 26.08.2021 | Faktúra | |||||
20211004012021 | WinSvrDCCore2019 - CoreLic k serverom | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 3 597,60 € | 23.08.2021 | 14.09.2021 | Faktúra |