Objednávka č. 4500005150

Obstarávateľ
  • Názov: Akadémia umení Banská Bystrica
  • IČO: 31094970
Dodávateľ
Zodpovedná osoba
  • Podpísal: Ing. Petra Virágová
  • Funkcia: kvestorka
Informácie o objednávke
  • Číslo objednávky: 4500005150
  • Popis objednaného plnenia: Čistiace potreby COVID-19
  • Dátum vyhotovenia: 18.09.2020
  • Celková hodnota: 1 000,00 €
  • Dátum zverejnenia: 28.09.2020
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
20201004792020 Dezinfekčné prostriedky Akadémia umení Banská Bystrica 31094970 Papera s.r.o. 46082182 208 € 22.09.2020 13.10.2020 Faktúra
20201004942020 Čistiace potreby ŠD - zmeták Akadémia umení Banská Bystrica 31094970 Papera s.r.o. 46082182 47 € 29.09.2020 20.10.2020 Faktúra
20201005082020 Čistiace potreby Akadémia umení Banská Bystrica 31094970 Papera s.r.o. 46082182 86 € 02.10.2020 24.10.2020 Faktúra
20201005452020 Čistiace potreby Akadémia umení Banská Bystrica 31094970 Papera s.r.o. 46082182 100 € 13.10.2020 31.10.2020 Faktúra
20201005682020 Čistiace potreby Akadémia umení Banská Bystrica 31094970 Papera s.r.o. 46082182 131 € 22.10.2020 12.11.2020 Faktúra
20201005832020 Čistiace potreby Akadémia umení Banská Bystrica 31094970 Papera s.r.o. 46082182 95 € 02.11.2020 24.11.2020 Faktúra
20201005912020 Čistiace potreby Akadémia umení Banská Bystrica 31094970 Papera s.r.o. 46082182 11 € 04.11.2020 25.11.2020 Faktúra
20201006542020 Čistiace potreby Akadémia umení Banská Bystrica 31094970 Papera s.r.o. 46082182 148 € 01.12.2020 22.12.2020 Faktúra
20201006642020 CLIN citrus Akadémia umení Banská Bystrica 31094970 Papera s.r.o. 46082182 3 € 02.12.2020 22.12.2020 Faktúra
Tlačiť