Objednávka č. 4500002469
Obstarávateľ
- Názov: Akadémia umení Banská Bystrica
- IČO: 31094970
Dodávateľ
- Názov: Igor Naňo - 35mm
- IČO: 43245951
- Adresa: Horná Mičiná 122, 974 01 Horná Mičiná
Zodpovedná osoba
- Podpísal: Ing.Petra Virágová
- Funkcia: kvestorka AU
Informácie o objednávke
- Číslo objednávky: 4500002469
- Popis objednaného plnenia: Servis a údržba poč.siete FMU
- Dátum vyhotovenia: 06.02.2014
- Celková hodnota: 1 800,00 €
- Dátum zverejnenia: 10.02.2014
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20141000522014 | Poskytnutie servisu IT 01/2014 FMU | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Igor Naňo - 35mm | 43245951 | 300 € | 04.02.2014 | 22.02.2014 | Faktúra | |||||
20141000922014 | Servis IT za 02/2014 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Igor Naňo - 35mm | 43245951 | 300 € | 28.02.2014 | 19.03.2014 | Faktúra | |||||
20141001482014 | Poskytnutie IT servisu za 03/2014 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Igor Naňo - 35mm | 43245951 | 300 € | 31.03.2014 | 18.04.2014 | Faktúra | |||||
20141002182014 | Poskytnutie IT servisu za 04/2014 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Igor Naňo - 35mm | 43245951 | 300 € | 30.04.2014 | 31.05.2014 | Faktúra | |||||
20141002552014 | Poskytnutie servisu IT za 05/2014 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Igor Naňo - 35mm | 43245951 | 300 € | 31.05.2014 | 21.06.2014 | Faktúra | |||||
20141002942014 | Poskytnutie servisu IT za 06/2014 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Igor Naňo - 35mm | 43245951 | 300 € | 01.07.2014 | 17.07.2014 | Faktúra |