Faktúry
Počet záznamov: 797
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20211003182021 | Mobilná klimatizácia, espresso DeLonghi | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Elektrosped a.s. | 35765038 | 1 027,00 € | 14.07.2021 | 31.07.2021 | Faktúra | |||||
20211003192021 | Čistenie a pranie | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | PRAMAKO | 36698121 | 70,53 € | 14.07.2021 | 06.08.2021 | Faktúra | |||||
20211003202021 | Výkon služieb BOZP, OPP, PZS | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | PYROBOSS s.r.o. | 36644048 | 780,00 € | 14.07.2021 | 05.08.2021 | Faktúra | |||||
20211003212021 | Okenná sada pre klimatizáciu Elektrolux | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Elektrosped a.s. | 35765038 | 79,80 € | 15.07.2021 | 03.08.2021 | Faktúra | |||||
20211003222021 | Výmena stupačiek v instalač. jadrách ŠD | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | PRIMA INVEST s.r.o. | 31644791 | 45 361,12 € | 15.07.2021 | 04.08.2021 | Faktúra | |||||
20211003232021 | Poistenie zodpovednosti za škodu BB964EM | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | KOOPERATIVA poisťovňa a.s. | 00585441 | 184,07 € | 16.07.2021 | 06.08.2021 | Faktúra | |||||
20211003242021 | Havarijné poistenie auta BB964EM | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | KOOPERATIVA poisťovňa a.s. | 00585441 | 354,28 € | 16.07.2021 | 06.08.2021 | Faktúra | |||||
20211003252021 | Maliarsky materiál | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Ján Turčan - HELA | 34255532 | 349,39 € | 16.07.2021 | 03.08.2021 | Faktúra | |||||
20211003262021 | Oprava výťahu | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | BB výťahy s.r.o, | 36037923 | 60,00 € | 19.07.2021 | 19.08.2021 | Faktúra | |||||
20211003282021 | Materiál IT - PC zdroj | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | ALZA .SK | 36562939 | 101,32 € | 19.07.2021 | 03.08.2021 | Faktúra | |||||
20211003292021 | Nákup PHM | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | FleetCor Slovakia s.r.o. | 48054348 | 97,34 € | 19.07.2021 | 07.08.2021 | Faktúra | |||||
20211003302021 | Kancelárske potreby, papier | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Papera s.r.o. | 46082182 | 120,46 € | 19.07.2021 | 04.08.2021 | Faktúra | |||||
20211003312021 | Oprava výťahu - výmena tlačítka 2.posch. | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | BB výťahy s.r.o, | 36037923 | 182,40 € | 19.07.2021 | 19.08.2021 | Faktúra | |||||
20211003322021 | Ubytovanie študentov | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Študentský domov Akadémie umení | 31094970 | 231,00 € | 20.07.2021 | 06.08.2021 | Faktúra | |||||
20211003332021 | Elektroinštalačný materiál | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Elektro Alica s.r.o. | 50144341 | 153,31 € | 20.07.2021 | 06.08.2021 | Faktúra | |||||
20211003342021 | Oprava tlačiarne HP CLJ | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 54,00 € | 19.07.2021 | 10.08.2021 | Faktúra | |||||
20211003352021 | Registračný polatok na kurzy | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Hudobné centrum | 00164836 | 140,00 € | 21.07.2021 | 06.08.2021 | Faktúra | |||||
20211003362021 | HPE 300GB 6G SAS | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 33,00 € | 26.07.2021 | 20.08.2021 | Faktúra | |||||
20211003372021 | Výmena akumulátora zabezpečov.ústredne | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | SAK plus s.r.o. | 44625995 | 54,00 € | 26.07.2021 | 20.08.2021 | Faktúra | |||||
20211003382021 | Čistiace potreby | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Papera s.r.o. | 46082182 | 14,67 € | 26.07.2021 | 11.08.2021 | Faktúra | |||||
20211003392021 | Vyhotovenie kostýmov | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Viera Černová - FOLK model | 34477471 | 500,00 € | 26.07.2021 | 11.08.2021 | Faktúra | |||||
20211003402021 | Telefónny poplatok "T" | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | T-Com Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 47,40 € | 27.07.2021 | 11.08.2021 | Faktúra | |||||
20211003412021 | Telefónny poplatok "T" | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | T-Com Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 267,76 € | 27.07.2021 | 11.08.2021 | Faktúra | |||||
20211003432021 | Maliarske plátno | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | ARTMIE, s.r.o. | 36731684 | 96,80 € | 27.07.2021 | 13.08.2021 | Faktúra | |||||
20211003452021 | Telefónny poplatok "T" | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | T-Com Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 449,43 € | 27.07.2021 | 11.08.2021 | Faktúra | |||||
20211003532021 | Poplatok na festival | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | FilmFreeway | 27,45 € | 01.07.2021 | 16.07.2021 | Faktúra | ||||||
20211003542021 | Poplatok na festival | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | FilmFreeway | 24,00 € | 01.07.2021 | 16.07.2021 | Faktúra | ||||||
20211003552021 | Poplatok na festival | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | FilmFreeway | 46,27 € | 01.07.2021 | 16.07.2021 | Faktúra | ||||||
20211003562021 | Poplatok na festival | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | FilmFreeway | 37,93 € | 01.07.2021 | 16.07.2021 | Faktúra | ||||||
20211003572021 | Poplatok na festival | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | FilmFreeway | 14,61 € | 01.07.2021 | 16.07.2021 | Faktúra |