Faktúry
Počet záznamov: 815
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20221005282022 | Materiál - farby na katedru grafiky | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | HANK-SK s.r.o. | 46679286 | 54,60 € | 10.10.2022 | 05.11.2022 | Faktúra | |||||
20221006652022 | Čistiace a dezinfekčné potreby | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | KAMIKO - HYGIENE s.r.o. | 45965340 | 54,62 € | 10.11.2022 | 08.12.2022 | Faktúra | |||||
20221000902022 | Toner | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Damedis s.r.o. | 47864249 | 55,44 € | 28.02.2022 | 22.03.2022 | Faktúra | |||||
20221007252022 | Poplatok na festival študent. filmov | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | FilmFreeway | 55,90 € | 02.12.2022 | 17.12.2022 | Faktúra | ||||||
20221004572022 | Papier xerografický | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Papera s.r.o. | 46082182 | 56,28 € | 12.09.2022 | 28.09.2022 | Faktúra | |||||
20221001582022 | Materiál IT, káble | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 56,88 € | 01.04.2022 | 27.04.2022 | Faktúra | |||||
20221000812022 | HDD Seagate Savvio | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 57,48 € | 22.02.2022 | 22.03.2022 | Faktúra | |||||
20221006822022 | Materiál IT - myši CONNECT IT Vertical | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | ALZA .SK | 36562939 | 58,20 € | 18.11.2022 | 14.12.2022 | Faktúra | |||||
20221007212022 | Daňová povinnosť ubytovacieho zariadenia ŠD | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Mesto Banská Bystrica | 00313271 | 59,00 € | 02.12.2022 | 20.12.2022 | Faktúra | |||||
20221003942022 | HDD 10K.3 Seagate Savvio | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 59,40 € | 25.07.2022 | 19.08.2022 | Faktúra | |||||
20221006772022 | Elektrická energia - Kaštieľ Radv. | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Stredoslovenská energetika a.s. | 51865467 | 59,63 € | 15.11.2022 | 10.12.2022 | Faktúra | |||||
20221001012022 | Stočné FVU | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Stredoslov.vodár.prev.spoloč. a.s. | 36644030 | 59,87 € | 04.03.2022 | 30.03.2022 | Faktúra | |||||
20221000362022 | Implementácia HOD - konfig. a nastavenie | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | DMR System s.r.o. | 36657344 | 60,00 € | 01.02.2022 | 26.02.2022 | Faktúra | |||||
20221003192022 | Školenie | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Poradca podnikateľa s.r.o | 31592503 | 60,00 € | 13.06.2022 | 28.06.2022 | Faktúra | |||||
20221001242022 | Elektrická energia - Kaštieľ Radvanských | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Stredoslovenská energetika a.s. | 51865467 | 60,42 € | 14.03.2022 | 06.04.2022 | Faktúra | |||||
20221004272022 | Elektrická energia - Kaštieľ Radv. | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Stredoslovenská energetika a.s. | 51865467 | 60,85 € | 12.08.2022 | 03.09.2022 | Faktúra | |||||
20221000462022 | Tel. poplatok-zabezp. systém Kaštieľ Radv. | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | ORANGE Slovensko a.s. | 356270 | 61,03 € | 07.02.2022 | 04.03.2022 | Faktúra | |||||
20221001052022 | Tel. poplatok-zabezp. systém Kaštieľ Radv. | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | ORANGE Slovensko a.s. | 356270 | 61,03 € | 07.03.2022 | 01.04.2022 | Faktúra | |||||
20221000912022 | Nákup PHM | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | FleetCor Slovakia s.r.o. | 48054348 | 61,54 € | 28.02.2022 | 22.03.2022 | Faktúra | |||||
20221006062022 | Reklamné predmety - ARTORIUM | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Promo Design s.r.o. | 36645028 | 61,80 € | 27.10.2022 | 18.11.2022 | Faktúra | |||||
20221002442022 | Stočné | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Stredoslov.vodár.prev.spoloč. a.s. | 36644030 | 62,00 € | 09.05.2022 | 31.05.2022 | Faktúra | |||||
20221001742022 | Tel. poplatok-zabezp. systém Kaštieľ Radv. | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | ORANGE Slovensko a.s. | 356270 | 62,04 € | 07.04.2022 | 29.04.2022 | Faktúra | |||||
20221002352022 | Tel. poplatok-zabezp. systém Kaštieľ Radv. | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | ORANGE Slovensko a.s. | 356270 | 62,04 € | 09.05.2022 | 01.06.2022 | Faktúra | |||||
20221007942022 | Materiál na údržbu | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Peter KUKLICA - Priemyselný tovar | 62,22 € | 28.12.2022 | 13.01.2023 | Faktúra | ||||||
20221002552022 | Elektrická energia - Kaštieľ Radv. | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Stredoslovenská energetika a.s. | 51865467 | 62,33 € | 16.05.2022 | 31.05.2022 | Faktúra | |||||
20221004002022 | Čistenie talárov FVU | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | PRAMAKO | 36698121 | 62,40 € | 01.08.2022 | 25.08.2022 | Faktúra | |||||
20221002022022 | Servis pohonu posuvnej brány | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | GEMMA s.r.o. | 31588280 | 62,80 € | 20.04.2022 | 12.05.2022 | Faktúra | |||||
20221004612022 | Materiál IT | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | ALZA .SK | 36562939 | 64,29 € | 12.09.2022 | 05.10.2022 | Faktúra | |||||
20221007832022 | Nabíjací hub SW | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Fotovideoshop s.r.o. | 36638137 | 64,38 € | 20.12.2022 | 05.01.2023 | Faktúra | |||||
20221003012022 | Vodné, stočné - FVU | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Stredoslov.vodár.prev.spoloč. a.s. | 36644030 | 65,68 € | 03.06.2022 | 29.06.2022 | Faktúra |