Faktúry
Počet záznamov: 815
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20221003852022 | Materiál IT | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | ALZA .SK | 36562939 | 85,35 € | 18.07.2022 | 09.08.2022 | Faktúra | |||||
20221004612022 | Materiál IT | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | ALZA .SK | 36562939 | 64,29 € | 12.09.2022 | 05.10.2022 | Faktúra | |||||
20221004832022 | Materiál IT | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | ALZA .SK | 36562939 | 306,90 € | 23.09.2022 | 20.10.2022 | Faktúra | |||||
20221005522022 | Materiál IT | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | ALZA .SK | 36562939 | 235,18 € | 18.10.2022 | 11.11.2022 | Faktúra | |||||
20221007072022 | Materiál IT | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | ALZA .SK | 36562939 | 43,30 € | 29.11.2022 | 17.12.2022 | Faktúra | |||||
20221007312022 | Materiál IT | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | IDCT network s.r.o. | 02447291 | 367,28 € | 01.12.2022 | 27.12.2022 | Faktúra | |||||
20221006822022 | Materiál IT - myši CONNECT IT Vertical | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | ALZA .SK | 36562939 | 58,20 € | 18.11.2022 | 14.12.2022 | Faktúra | |||||
20221001582022 | Materiál IT, káble | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 56,88 € | 01.04.2022 | 27.04.2022 | Faktúra | |||||
20221001592022 | Materiál IT, káble | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 699,60 € | 01.04.2022 | 27.04.2022 | Faktúra | |||||
20221000872022 | Materiál IT, monitory | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | ALZA .SK | 36562939 | 472,60 € | 28.02.2022 | 24.03.2022 | Faktúra | |||||
20221000272022 | Materiál na opravu podlahy | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | ProActive s.r.o. | 36798631 | 1 102,80 € | 25.01.2022 | 10.02.2022 | Faktúra | |||||
20221002782022 | Materiál na realizáciu projektu | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | LEON DESIGN s.r.o. | 36369519 | 2 000,00 € | 26.05.2022 | 18.06.2022 | Faktúra | |||||
20221002792022 | Materiál na realizáciu projektu | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | LEON DESIGN s.r.o. | 36369519 | 116,00 € | 26.05.2022 | 18.06.2022 | Faktúra | |||||
20221001302022 | Materiál na údržbu | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Peter KUKLICA - Priemyselný tovar | 263,44 € | 15.03.2022 | 09.04.2022 | Faktúra | ||||||
20221005942022 | Materiál na údržbu | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Peter KUKLICA - Priemyselný tovar | 80,16 € | 27.10.2022 | 18.11.2022 | Faktúra | ||||||
20221007942022 | Materiál na údržbu | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Peter KUKLICA - Priemyselný tovar | 62,22 € | 28.12.2022 | 13.01.2023 | Faktúra | ||||||
20221005952022 | Materiál na údržbu - prevádzka AU | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Peter KUKLICA - Priemyselný tovar | 242,38 € | 27.10.2022 | 22.11.2022 | Faktúra | ||||||
20221004132022 | Materiál na údržbu AU | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Peter KUKLICA - Priemyselný tovar | 185,09 € | 01.08.2022 | 25.08.2022 | Faktúra | ||||||
20221000142022 | Materiál pre IT - DDR3, SSD | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 348,00 € | 19.01.2022 | 09.02.2022 | Faktúra | |||||
20221006952022 | MDF Surová - rysovacie dosky | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | DREVOMAT s.r.o | 36051764 | 216,00 € | 22.11.2022 | 10.12.2022 | Faktúra | |||||
20221006962022 | MDF surová - rysovacie dosky | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | DREVOMAT s.r.o | 36051764 | 219,00 € | 22.11.2022 | 10.12.2022 | Faktúra | |||||
20221000822022 | Meranie emisií v kotolni AU | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Národná energetická spoločnosť | 43769233 | 576,00 € | 23.02.2022 | 23.03.2022 | Faktúra | |||||
20221000882022 | Mikrofóny RODE NT5 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | GBM Europe s.r.o. | 35735996 | 753,30 € | 28.02.2022 | 09.04.2022 | Faktúra | |||||
20221007592022 | Mixpult Soundcraft Notepad | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Muziker, a.s. | 35840773 | 301,40 € | 12.12.2022 | 27.12.2022 | Faktúra | |||||
20221000792022 | Mobiliár do Simulačného centra | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | IKEA Bratislava s.r.o. | 35849436 | 2 987,80 € | 17.02.2022 | 09.03.2022 | Faktúra | |||||
20221000892022 | Mobiliár do Simulačného centra | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | IKEA Bratislava s.r.o. | 35849436 | 119,95 € | 01.03.2022 | 26.03.2022 | Faktúra | |||||
20221002762022 | Montáž hlavíc na stupačkách ŠD | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | PELK s.r.o. | 47990902 | 237,60 € | 26.05.2022 | 16.06.2022 | Faktúra | |||||
20221007832022 | Nabíjací hub SW | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Fotovideoshop s.r.o. | 36638137 | 64,38 € | 20.12.2022 | 05.01.2023 | Faktúra | |||||
20221004962022 | Nábytok do simulačného centra | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | IKEA Bratislava s.r.o. | 35849436 | 1 276,61 € | 29.09.2022 | 26.10.2022 | Faktúra | |||||
20221007892022 | Nábytok-podkrovie FVU | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | IKEA Bratislava s.r.o. | 35849436 | 836,05 € | 20.12.2022 | 06.01.2023 | Faktúra |