Faktúry
Počet záznamov: 797
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20211000942021 | Dezinfekčné obrúsky, respirátory | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Papera s.r.o. | 46082182 | 61,74 € | 12.03.2021 | 27.03.2021 | Faktúra | |||||
20211000742021 | Rekonštrukcia kúpeľní v ŠD | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | PRIMA INVEST s.r.o. | 31644791 | 25 409,35 € | 05.03.2021 | 31.03.2021 | Faktúra | |||||
20211000752021 | Rekonštrukcia podláh v ŠD | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | PRIMA INVEST s.r.o. | 31644791 | 27 645,56 € | 05.03.2021 | 31.03.2021 | Faktúra | |||||
20211000782021 | Výkon zodpovednej osoby za 03/2021 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | EuroTrading s.r.o. | 44031483 | 154,80 € | 08.03.2021 | 30.03.2021 | Faktúra | |||||
20211000802021 | Tel. poplatok-zabezp. systém Kaštieľ Radv. | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | ORANGE Slovensko a.s. | 356270 | 58,03 € | 08.03.2021 | 31.03.2021 | Faktúra | |||||
20211000812021 | Výkon činnosti strážnej služby - Kašt. Radv | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | SG Security s.r.o. | 44823266 | 50,00 € | 08.03.2021 | 30.03.2021 | Faktúra | |||||
20211000892021 | Farby a maliarsky materiál | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Ján Turčan - HELA | 34255532 | 912,85 € | 10.03.2021 | 31.03.2021 | Faktúra | |||||
20211000982021 | Odmena za vydanie výpisu z registra exekúc. | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Slovenská komora exekútorov | 35659718 | 6,60 € | 17.03.2021 | 01.04.2021 | Faktúra | |||||
20211000542021 | Členské poplatky za 01/2021 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | CKM Združenie pre študentov, mládež | 31768164 | 20,00 € | 19.02.2021 | 01.04.2021 | Faktúra | |||||
20211000662021 | Plyn FVU, FDU | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | SPP a.s. | 35815256 | 1 228,00 € | 01.03.2021 | 30.03.2021 | Faktúra | |||||
20211000702021 | Servis výťahu | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | BB výťahy s.r.o, | 36037923 | 35,00 € | 04.03.2021 | 30.03.2021 | Faktúra | |||||
20211000792021 | 1/4 kontrola EPS ŠD | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | SAK plus s.r.o. | 44625995 | 127,46 € | 08.03.2021 | 30.03.2021 | Faktúra | |||||
20211000822021 | Ekektrická energia | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | BCF ENERGY s.r.o. | 51966255 | 1 873,13 € | 08.03.2021 | 30.03.2021 | Faktúra | |||||
20211000832021 | Ekektrická energia FDU | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | BCF ENERGY s.r.o. | 51966255 | 803,76 € | 08.03.2021 | 30.03.2021 | Faktúra | |||||
20211000852021 | Vodné, stočné | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Stredoslov.vodár.prev.spoloč. a.s. | 36644030 | 654,23 € | 04.03.2021 | 31.03.2021 | Faktúra | |||||
20211000912021 | Právne služby za 02/2021 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Sýkora-advokátska kancelária s.r.o. | 47256206 | 3 612,00 € | 10.03.2021 | 31.03.2021 | Faktúra | |||||
20211000922021 | Elektrická energia - Kaštieľ Radv. | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Stredoslovenská energetika a.s. | 51865467 | 65,24 € | 11.03.2021 | 01.04.2021 | Faktúra | |||||
20211000952021 | Kancelárske a čistiace potreby | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Papera s.r.o. | 46082182 | 77,31 € | 12.03.2021 | 31.03.2021 | Faktúra | |||||
20211000962021 | Titulkovanie dokumentár. filmu | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Michal Staša | 88039188 | 1 400,00 € | 15.03.2021 | 01.04.2021 | Faktúra | |||||
20211000842021 | Poplatok za softvér VIRTUA za 1.Q.2021 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Slovenská národná knižnica | 36138517 | 106,04 € | 08.03.2021 | 02.04.2021 | Faktúra | |||||
20211000862021 | Telefónny poplatok | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | T-Com Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 47,40 € | 08.03.2021 | 06.04.2021 | Faktúra | |||||
20211000872021 | Telefónny poplatok | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | T-Com Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 270,74 € | 08.03.2021 | 02.04.2021 | Faktúra | |||||
20211000882021 | Telefónny poplatok | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | T-Com Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 422,99 € | 08.03.2021 | 02.04.2021 | Faktúra | |||||
20211000992021 | Oprava PK - výmena guľového ventila | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | STYK servis s.r.o. | 36040436 | 250,00 € | 17.03.2021 | 10.04.2021 | Faktúra | |||||
20211001002021 | Stoličky TINA č.6 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Školex s.r.o. | 31396763 | 339,24 € | 17.03.2021 | 07.04.2021 | Faktúra | |||||
20211001012021 | Nákup PHM | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | FleetCor Slovakia s.r.o. | 48054348 | 38,06 € | 17.03.2021 | 08.04.2021 | Faktúra | |||||
20211001022021 | Montáž a demontáž plynomera na FDU | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | SPP distribúcia a.s. | 35910739 | 99,57 € | 19.03.2021 | 07.04.2021 | Faktúra | |||||
20211001032021 | Elektronický vrátnik Helios IP Verso | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | CONEX s.r.o. | 31588981 | 2 142,50 € | 19.03.2021 | 08.04.2021 | Faktúra | |||||
20211001042021 | Oprava zdrojov modulov RS - kotolňa | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Juraj Baluch | 45236666 | 450,00 € | 17.03.2021 | 07.04.2021 | Faktúra | |||||
20211001052021 | Stočné FVU | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Stredoslov.vodár.prev.spoloč. a.s. | 36644030 | 126,79 € | 18.03.2021 | 10.04.2021 | Faktúra |