Faktúry
Počet záznamov: 815
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20221000332022 | Predplatné časopisu Film na r.2022 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | LK Permanent s.r.o. | 31352782 | 25,00 € | 31.01.2022 | 15.02.2022 | Faktúra | |||||
20221000342022 | Ladenie klavíra | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Damián Mrva | 33029113 | 110,00 € | 31.01.2022 | 24.02.2022 | Faktúra | |||||
20221000352022 | Členský poplatok - združenie SANET | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | SANET | 17055270 | 33,00 € | 01.02.2022 | 01.03.2022 | Faktúra | |||||
20221000362022 | Implementácia HOD - konfig. a nastavenie | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | DMR System s.r.o. | 36657344 | 60,00 € | 01.02.2022 | 26.02.2022 | Faktúra | |||||
20221000372022 | Predplatné na r.2022 - Slov. pohľady | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Matica slovenská | 00179027 | 17,60 € | 27.01.2022 | 25.02.2022 | Faktúra | |||||
20221000382022 | Kancelárske potreby, papier, čist.potr. | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Papera s.r.o. | 46082182 | 166,90 € | 01.02.2022 | 22.02.2022 | Faktúra | |||||
20221000392022 | Servis výťahu FDU | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Schindler výťahy a eskalátory a.s. | 31402828 | 216,86 € | 01.02.2022 | 17.03.2022 | Faktúra | |||||
20221000402022 | Oprava EZS a prelož.kabeláže - Ďatelinka | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | SAK plus s.r.o. | 44625995 | 647,00 € | 02.02.2022 | 01.03.2022 | Faktúra | |||||
20221000412022 | Daňová povinnosť ubytovacieho zariadenia | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Mesto Banská Bystrica | 00313271 | 1,00 € | 02.02.2022 | 24.02.2022 | Faktúra | |||||
20221000422022 | Plyn za 02/2022 FVU, FDU | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | SPP a.s. | 35815256 | 1 228,00 € | 02.02.2022 | 01.03.2022 | Faktúra | |||||
20221000432022 | Nákup PHM | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | FleetCor Slovakia s.r.o. | 48054348 | 43,89 € | 31.01.2022 | 24.02.2022 | Faktúra | |||||
20221000442022 | Stravné lístky | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Up Slovensko, s. r. o. | 31396674 | 1 891,98 € | 02.02.2022 | 12.03.2022 | Faktúra | |||||
20221000452022 | Plexisklo 100x70cm 2mm | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | CINEMA + spol. s r.o. | 31586457 | 180,00 € | 07.02.2022 | 05.03.2022 | Faktúra | |||||
20221000462022 | Tel. poplatok-zabezp. systém Kaštieľ Radv. | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | ORANGE Slovensko a.s. | 356270 | 61,03 € | 07.02.2022 | 04.03.2022 | Faktúra | |||||
20221000472022 | Servis výťahu za 01/2022 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | BB výťahy s.r.o, | 36037923 | 35,00 € | 07.02.2022 | 05.03.2022 | Faktúra | |||||
20221000482022 | Odpadkový kôš na kolieskach 80 l | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 175,20 € | 07.02.2022 | 05.03.2022 | Faktúra | |||||
20221000492022 | Telefónny poplatok "T" | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | T-Com Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 47,40 € | 08.02.2022 | 09.03.2022 | Faktúra | |||||
20221000502022 | Telefónny poplatok "T" | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | T-Com Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 270,02 € | 08.02.2022 | 05.03.2022 | Faktúra | |||||
20221000512022 | Telefónny poplatok "T" | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | T-Com Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 335,89 € | 08.02.2022 | 05.03.2022 | Faktúra | |||||
20221000522022 | Poplatok za znečisťovanie ovzdušia | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Mesto Banská Bystrica | 00313271 | 50,00 € | 08.02.2022 | 08.03.2022 | Faktúra | |||||
20221000532022 | Výkon činnosti stráž. služby-Kaštieľ Radv. | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | SG Security s.r.o. | 44823266 | 54,00 € | 07.02.2022 | 01.03.2022 | Faktúra | |||||
20221000542022 | Vodné, stočné | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Stredoslov.vodár.prev.spoloč. a.s. | 36644030 | 621,86 € | 07.02.2022 | 03.03.2022 | Faktúra | |||||
20221000552022 | Výkon zodpovednej osoby za 02/2022 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | EuroTrading s.r.o. | 44031483 | 154,80 € | 08.02.2022 | 04.03.2022 | Faktúra | |||||
20221000562022 | Čítačka Profesionál 17" | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Fotovideoshop s.r.o. | 36638137 | 2 500,00 € | 09.02.2022 | 09.03.2022 | Faktúra | |||||
20221000572022 | Elektrická energia za 01/2022 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Stredoslovenská energetika a.s. | 51865467 | 3 744,53 € | 10.02.2022 | 25.02.2022 | Faktúra | |||||
20221000582022 | Plyn za 01/2021 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | SPP a.s. | 35815256 | 3 967,73 € | 10.02.2022 | 09.03.2022 | Faktúra | |||||
20221000592022 | Staveb. práce - IDM rekonštrukcia podkrovia | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | IPS Group Industries, spol. s.r.o. | 47416386 | 8 119,75 € | 11.02.2022 | 01.03.2022 | Faktúra | |||||
20221000602022 | Tlačiareň Kyocera, set tonerov | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Damedis s.r.o. | 47864249 | 2 391,08 € | 11.02.2022 | 03.03.2022 | Faktúra | |||||
20221000612022 | Toner | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Damedis s.r.o. | 47864249 | 11,40 € | 10.02.2022 | 03.03.2022 | Faktúra | |||||
20221000622022 | Ubytovanie zahraničných hostí | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Študentský domov Akadémie umení | 31094970 | 132,00 € | 11.02.2022 | 02.03.2022 | Faktúra |