Faktúry
Počet záznamov: 787
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20201001582020 | Pranie prádla | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | PRAMAKO | 36698121 | 222,42 € | 12.03.2020 | 28.03.2020 | Faktúra | |||||
20201001592020 | Pranie prádla | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | PRAMAKO | 36698121 | 14,16 € | 12.03.2020 | 28.03.2020 | Faktúra | |||||
20201001602020 | Právne služby za 02/2020 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Advokátska kancelária Krnáč s.r.o. | 47232293 | 1 365,00 € | 12.03.2020 | 31.03.2020 | Faktúra | |||||
20201001612020 | Elektrická energia za 02/2020 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 4 785,14 € | 12.03.2020 | 27.03.2020 | Faktúra | |||||
20201001622020 | Oprava výťahu | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | BB výťahy s.r.o, | 36037923 | 91,20 € | 12.03.2020 | 04.04.2020 | Faktúra | |||||
20201001632020 | Polep nápisu Dekanát FMU | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | DIO-NYZ s.r.o. | 47826207 | 29,50 € | 13.03.2020 | 28.03.2020 | Faktúra | |||||
20201001642020 | Elektrická energia - Kaštieľ Radvanských | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Stredoslovenská energetika a.s. | 51865467 | 329,88 € | 13.03.2020 | 03.04.2020 | Faktúra | |||||
20201001652020 | Univerzálna kovová skriňa | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Papera s.r.o. | 46082182 | 255,36 € | 17.03.2020 | 07.04.2020 | Faktúra | |||||
20201001662020 | Uverejnenie inzerátu | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | regionPress s.r.o. | 36252417 | 65,40 € | 17.03.2020 | 07.04.2020 | Faktúra | |||||
20201001672020 | Hasiace prístroje a piktograny | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Livonec SK s.r.o. | 48121347 | 467,40 € | 19.03.2020 | 07.04.2020 | Faktúra | |||||
20201001682020 | Hasiace prístroje a piktograny ŠD | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Livonec SK s.r.o. | 48121347 | 204,48 € | 19.03.2020 | 07.04.2020 | Faktúra | |||||
20201001692020 | Telefónny poplatok "T" | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | T-Com Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 273,10 € | 13.03.2020 | 02.04.2020 | Faktúra | |||||
20201001702020 | Telefónny poplatok "T" | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | T-Com Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 373,76 € | 11.03.2020 | 02.04.2020 | Faktúra | |||||
20201001712020 | Nákup PHM | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | FleetCor Slovakia s.r.o. | 48054348 | 83,50 € | 17.03.2020 | 07.04.2020 | Faktúra | |||||
20201001722020 | Členské poplatky ISIC za 02/2020 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | CKM Združenie pre študentov, mládež | 31768164 | 50,00 € | 24.03.2020 | 30.04.2020 | Faktúra | |||||
20201001732020 | Vrecia veľké | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Papera s.r.o. | 46082182 | 82,01 € | 20.03.2020 | 14.04.2020 | Faktúra | |||||
20201001742020 | Inštalácia výhrev., ventil. a klimat. zar. | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Ing.Ján Pacher - DVANANO | 33974624 | 28 414,09 € | 23.03.2020 | 14.04.2020 | Faktúra | |||||
20201001752020 | Stavebné práce -sadrokart. priečka | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Eremiáš Ján | 11930721 | 1 239,91 € | 23.03.2020 | 14.04.2020 | Faktúra | |||||
20201001762020 | Elektromateriál na údržbu | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | EKOBAD, spol. s r.o. | 31643108 | 805,48 € | 24.03.2020 | 18.04.2020 | Faktúra | |||||
20201001772020 | Ročný poplatok za znečisťovanie ovzdušia | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Mesto Banská Bystrica | 00313271 | 50,00 € | 26.03.2020 | 14.04.2020 | Faktúra | |||||
20201001782020 | Plagáty na Intercomp | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Grif Graphics s.r.o. | 45853398 | 99,60 € | 26.03.2020 | 14.04.2020 | Faktúra | |||||
20201001792020 | Daň z nehnuteľností 2020 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Mesto Banská Bystrica | 00313271 | 1 586,52 € | 19.03.2020 | 17.04.2020 | Faktúra | |||||
20201001802020 | Daň z nehnuteľností 2020 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Mesto Banská Bystrica | 00313271 | 647,51 € | 19.03.2020 | 17.04.2020 | Faktúra | |||||
20201001812020 | Tlač plagátov a bulletinov | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | COLORgrafik spol.s r.o. | 46308032 | 300,00 € | 30.03.2020 | 14.04.2020 | Faktúra | |||||
20201001822020 | Tlač plagátov a bulletinov | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | COLORgrafik spol.s r.o. | 46308032 | 245,00 € | 30.03.2020 | 15.04.2020 | Faktúra | |||||
20201001832020 | Občerstvenie | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Katarína Feketeová | 34709703 | 86,70 € | 01.04.2020 | 17.04.2020 | Faktúra | |||||
20201001842020 | Občerstvenie | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Katarína Feketeová | 34709703 | 88,40 € | 01.04.2020 | 17.04.2020 | Faktúra | |||||
20201001852020 | Daňová povinnosť ubyt. zariad. | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Mesto Banská Bystrica | 00313271 | 8,00 € | 01.04.2020 | 17.04.2020 | Faktúra | |||||
20201001862020 | Servis výťahu | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | BB výťahy s.r.o, | 36037923 | 35,00 € | 02.04.2020 | 29.04.2020 | Faktúra | |||||
20201001872020 | Čistiace potreby ŠD | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Papera s.r.o. | 46082182 | 99,50 € | 02.04.2020 | 19.04.2020 | Faktúra |