Faktúry
Počet záznamov: 787
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20201000382020 | Nákup PHM | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | FleetCor Slovakia s.r.o. | 48054348 | 110,74 € | 31.01.2020 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
20201000392020 | Vodné, stočné - FVU | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Stredoslov.vodár.prev.spoloč. a.s. | 36644030 | 130,42 € | 03.02.2020 | 28.02.2020 | Faktúra | |||||
20201000402020 | Plyn - FVU, FDU | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | SPP a.s. | 35815256 | 1 413,00 € | 03.02.2020 | 29.02.2020 | Faktúra | |||||
20201000412020 | Toner | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Damedis s.r.o. | 47864249 | 57,55 € | 03.02.2020 | 26.02.2020 | Faktúra | |||||
20201000422020 | Publikácia- "Čo má vedieť mzd. účtov." | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | PSDOMOV s.r.o. | 51108178 | 58,80 € | 03.02.2020 | 18.02.2020 | Faktúra | |||||
20201000432020 | Údržba výťahu FDU | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Schindler výťahy a eskalátory a.s. | 31402828 | 201,17 € | 03.02.2020 | 17.03.2020 | Faktúra | |||||
20201000442020 | Koza pracovná sklápacia | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Hornbach - Baumarkt SK s.r.o. | 35838949 | 154,90 € | 04.02.2020 | 19.02.2020 | Faktúra | |||||
20201000452020 | SSL Certifikát,udrž.popl., reinstal.,aktua | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Jiří Mikulec | 43651119 | 613,19 € | 04.02.2020 | 29.02.2020 | Faktúra | |||||
20201000462020 | Servis výťahu | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | BB výťahy s.r.o, | 36037923 | 35,00 € | 05.02.2020 | 29.02.2020 | Faktúra | |||||
20201000472020 | Členský poplatok - združenie SANET | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | SANET | 17055270 | 33,00 € | 05.02.2020 | 03.03.2020 | Faktúra | |||||
20201000482020 | Kniha Mistrovství - Microsoft | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Albatros Media s.r.o. | 46106596 | 32,00 € | 05.02.2020 | 20.02.2020 | Faktúra | |||||
20201000492020 | Vodné, stočné | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Stredoslov.vodár.prev.spoloč. a.s. | 36644030 | 1 051,79 € | 05.02.2020 | 29.02.2020 | Faktúra | |||||
20201000502020 | Stravné lístky | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Up Slovensko, s. r. o. | 31396674 | 13 082,42 € | 05.02.2020 | 11.03.2020 | Faktúra | |||||
20201000512020 | Výkon zodpovednej osoby za 02/2020 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | EuroTrading s.r.o. | 44031483 | 154,80 € | 05.02.2020 | 29.02.2020 | Faktúra | |||||
20201000522020 | Čistiace a kancelárske potreby | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Papera s.r.o. | 46082182 | 534,65 € | 05.02.2020 | 26.02.2020 | Faktúra | |||||
20201000532020 | Čistiace potreby | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Papera s.r.o. | 46082182 | 63,00 € | 06.02.2020 | 28.02.2020 | Faktúra | |||||
20201000542020 | Toner | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 49,60 € | 07.02.2020 | 28.02.2020 | Faktúra | |||||
20201000552020 | Televízor 43" TCL 43P660 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | ALZA.CZ a.s. | 27082440 | 492,00 € | 07.02.2020 | 04.03.2020 | Faktúra | |||||
20201000562020 | USB kľúč Samsung 64GB | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | ALZA .SK | 36562939 | 22,50 € | 07.02.2020 | 04.03.2020 | Faktúra | |||||
20201000572020 | Kancelárske potreby a čist. potreby | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Papera s.r.o. | 46082182 | 179,21 € | 07.02.2020 | 26.02.2020 | Faktúra | |||||
20201000582020 | Čistiace potreby | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Papera s.r.o. | 46082182 | 79,27 € | 07.02.2020 | 26.02.2020 | Faktúra | |||||
20201000592020 | Šatníkový zámok | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | MEGA s.r.o | 31567789 | 100,00 € | 07.02.2020 | 29.02.2020 | Faktúra | |||||
20201000602020 | Právne služby za 01/2020 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Advokátska kancelária Krnáč s.r.o. | 47232293 | 720,00 € | 10.02.2020 | 29.02.2020 | Faktúra | |||||
20201000612020 | Teléfonny poplatok "T" | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | T-Com Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 47,40 € | 10.02.2020 | 07.03.2020 | Faktúra | |||||
20201000622020 | Pranie prádla | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | PRAMAKO | 36698121 | 11,33 € | 10.02.2020 | 29.02.2020 | Faktúra | |||||
20201000632020 | Pranie prádla PČ | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | PRAMAKO | 36698121 | 237,32 € | 10.02.2020 | 29.02.2020 | Faktúra | |||||
20201000642020 | Toner | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | GAMO a.s. | 36033987 | 850,50 € | 10.02.2020 | 06.03.2020 | Faktúra | |||||
20201000652020 | Úplné znenie 2020 - Dane, útovníctvo | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Poradca podnikateľa s.r.o | 31592503 | 56,94 € | 10.02.2020 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
20201000662020 | Stočné | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Stredoslov.vodár.prev.spoloč. a.s. | 36644030 | 71,45 € | 07.02.2020 | 04.03.2020 | Faktúra | |||||
20201000672020 | Plyn 01/2020 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | SPP a.s. | 35815256 | 5 678,63 € | 11.02.2020 | 06.03.2020 | Faktúra |