20221007982022 |
Nákup PHM |
Akadémia umení Banská Bystrica |
31094970 |
FleetCor Slovakia s.r.o. |
48054348 |
|
188,04 € |
31.12.2022 |
|
|
25.01.2023 |
|
|
Faktúra |
20221007992022 |
Akreditačný poplatok |
Akadémia umení Banská Bystrica |
31094970 |
Slovenská akreditačná agentúra |
52113680 |
|
21 548,00 € |
31.12.2022 |
|
|
15.01.2023 |
|
|
Faktúra |
20221008002022 |
Elektrická energia za 12/2022 |
Akadémia umení Banská Bystrica |
31094970 |
Stredoslovenská energetika a.s. |
51865467 |
|
7 621,32 € |
31.12.2022 |
|
|
15.01.2023 |
|
|
Faktúra |
20221008012022 |
Elektrická energia za 12/2022 FDU, KNIZ |
Akadémia umení Banská Bystrica |
31094970 |
Stredoslovenská energetika a.s. |
51865467 |
|
2 865,04 € |
31.12.2022 |
|
|
15.01.2023 |
|
|
Faktúra |
20221008022022 |
Nábytok-podkrovie FVU sedáky |
Akadémia umení Banská Bystrica |
31094970 |
IKEA Bratislava s.r.o. |
35849436 |
|
89,95 € |
31.12.2022 |
|
|
25.01.2023 |
|
|
Faktúra |
20221007962022 |
Servis výťahu za 12/2022 |
Akadémia umení Banská Bystrica |
31094970 |
BB výťahy s.r.o, |
36037923 |
|
35,00 € |
31.12.2022 |
|
|
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
20221007972022 |
Elektromateriál na údržbu AU |
Akadémia umení Banská Bystrica |
31094970 |
EKOBAD, spol. s r.o. |
31643108 |
|
102,50 € |
31.12.2022 |
|
|
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
20221008032022 |
IBM Storwize V3700 - predĺženie podpory |
Akadémia umení Banská Bystrica |
31094970 |
GAMO a.s. |
36033987 |
|
1 225,78 € |
31.12.2022 |
|
|
28.01.2023 |
|
|
Faktúra |
20221008042022 |
Stočné |
Akadémia umení Banská Bystrica |
31094970 |
Stredoslov.vodár.prev.spoloč. a.s. |
36644030 |
|
69,47 € |
31.12.2022 |
|
|
02.02.2023 |
|
|
Faktúra |
20221008052022 |
Vodné, stočné |
Akadémia umení Banská Bystrica |
31094970 |
Stredoslov.vodár.prev.spoloč. a.s. |
36644030 |
|
1 252,34 € |
31.12.2022 |
|
|
02.02.2023 |
|
|
Faktúra |
20221008062022 |
Daňová povinnosť ubytov. zariad. |
Akadémia umení Banská Bystrica |
31094970 |
Mesto Banská Bystrica |
00313271 |
|
26,00 € |
31.12.2022 |
|
|
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
20221008072022 |
Tlač BCK Mifare Desfire ISIC |
Akadémia umení Banská Bystrica |
31094970 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
17,52 € |
31.12.2022 |
|
|
28.01.2023 |
|
|
Faktúra |
20221008082022 |
Prevoz umeleckých diel |
Akadémia umení Banská Bystrica |
31094970 |
GR-IRONIC s.r.o. |
36675300 |
|
1 400,47 € |
31.12.2022 |
|
|
28.01.2023 |
|
|
Faktúra |
20221008092022 |
Ubytovanie lektorov workshopu |
Akadémia umení Banská Bystrica |
31094970 |
BOCA BB s.r.o. |
46486933 |
|
164,00 € |
31.12.2022 |
|
|
27.01.2023 |
|
|
Faktúra |
20221008102022 |
Pranie prádla |
Akadémia umení Banská Bystrica |
31094970 |
PRAMAKO |
36698121 |
|
9,89 € |
31.12.2022 |
|
|
28.01.2023 |
|
|
Faktúra |
20221008142022 |
Telefónny poplatok "T" |
Akadémia umení Banská Bystrica |
31094970 |
T-Com Slovak Telecom a.s. |
35763469 |
|
271,84 € |
31.12.2022 |
|
|
02.02.2023 |
|
|
Faktúra |
20221008152022 |
Telefónny poplatok "T" |
Akadémia umení Banská Bystrica |
31094970 |
T-Com Slovak Telecom a.s. |
35763469 |
|
368,60 € |
31.12.2022 |
|
|
02.02.2023 |
|
|
Faktúra |
20221008162022 |
Tlač zborníka KICK |
Akadémia umení Banská Bystrica |
31094970 |
EQUILIBRIA s.r.o. |
36582051 |
|
264,00 € |
31.12.2022 |
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
20221008172022 |
Elektrická energia za 12/2022 - Kaštieľ Rad |
Akadémia umení Banská Bystrica |
31094970 |
Stredoslovenská energetika a.s. |
51865467 |
|
193,32 € |
31.12.2022 |
|
|
15.01.2023 |
|
|
Faktúra |
20221008182022 |
Plyn za 12/2022 |
Akadémia umení Banská Bystrica |
31094970 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
3 146,58 € |
31.12.2022 |
|
|
15.01.2023 |
|
|
Faktúra |
20221008132022 |
Telefónny poplatok "T" |
Akadémia umení Banská Bystrica |
31094970 |
T-Com Slovak Telecom a.s. |
35763469 |
|
47,40 € |
31.12.2022 |
|
|
04.02.2023 |
|
|
Faktúra |
20221008202022 |
Plyn za r.2022 FVU, FDU |
Akadémia umení Banská Bystrica |
31094970 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
16 383,56 € |
31.12.2022 |
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
20221008222022 |
Dobropis - elektr. energ. Kaštieľ Radv. |
Akadémia umení Banská Bystrica |
31094970 |
Stredoslovenská energetika a.s. |
51865467 |
|
3,00 € |
31.12.2022 |
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
20221008122022 |
Prevádzkové náklady art.aku.sk 2022 |
Akadémia umení Banská Bystrica |
31094970 |
Michal Šimonfy |
03696251 |
|
465,00 € |
31.12.2022 |
|
|
11.02.2023 |
|
|
Faktúra |
20221008212022 |
Právne služby |
Akadémia umení Banská Bystrica |
31094970 |
Sýkora-advokátska kancelária s.r.o. |
47256206 |
|
3 696,00 € |
31.12.2022 |
|
|
11.02.2023 |
|
|
Faktúra |
20221008112022 |
Pranie prádla |
Akadémia umení Banská Bystrica |
31094970 |
PRAMAKO |
36698121 |
|
300,46 € |
31.12.2022 |
|
|
04.02.2023 |
|
|
Faktúra |
20221008192022 |
Členské poplatky ISIC za 12/2022 |
Akadémia umení Banská Bystrica |
31094970 |
CKM Združenie pre študentov, mládež |
31768164 |
|
40,00 € |
31.12.2022 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
20221007942022 |
Materiál na údržbu |
Akadémia umení Banská Bystrica |
31094970 |
Peter KUKLICA - Priemyselný tovar |
|
|
62,22 € |
28.12.2022 |
|
|
13.01.2023 |
|
|
Faktúra |
20221007932022 |
Poistné za 4.Q - Kaštieľ Radvanských |
Akadémia umení Banská Bystrica |
31094970 |
Mesto Banská Bystrica |
00313271 |
|
52,84 € |
22.12.2022 |
|
|
13.01.2023 |
|
|
Faktúra |
20221007952022 |
Prenájom a servis Uniterminálov |
Akadémia umení Banská Bystrica |
31094970 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
288,00 € |
22.12.2022 |
|
|
13.01.2023 |
|
|
Faktúra |