Faktúry
Počet záznamov: 797
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20211004512021 | Návrh a rrealizácia výpravy na projekt | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Mestské Hudobné divadlo | 45792224 | 700,00 € | 14.09.2021 | 06.10.2021 | Faktúra | |||||
20211004772021 | Montáž vetrania a klimatizácia - FDU | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Profi Klimatizácia s.r.o. | 53292391 | 9 599,05 € | 14.09.2021 | 09.10.2021 | Faktúra | |||||
20211004782021 | Montáž vetrania a klimatizácia - FDU | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Profi Klimatizácia s.r.o. | 53292391 | 3 474,95 € | 14.09.2021 | 08.10.2021 | Faktúra | |||||
20211004502021 | Plyn za 08/2021 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | SPP a.s. | 35815256 | 1 300,97 € | 13.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
20211004542021 | Telefónne poplatky "T" | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | T-Com Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 270,86 € | 13.09.2021 | 05.10.2021 | Faktúra | |||||
20211004552021 | Telefónne poplatky "T" | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | T-Com Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 375,22 € | 13.09.2021 | 05.10.2021 | Faktúra | |||||
20211004562021 | Vývoz kontajnerov | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Iceko s.r.o. | 30226422 | 345,87 € | 13.09.2021 | 01.10.2021 | Faktúra | |||||
20211004532021 | Telefónne poplatky "T" | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | T-Com Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 47,40 € | 13.09.2021 | 07.10.2021 | Faktúra | |||||
20211005772021 | Havarijné poistenie BB 154FZ | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | KOOPERATIVA poisťovňa a.s. | 00585441 | 391,71 € | 13.09.2021 | 25.11.2021 | Faktúra | |||||
20211004452021 | Výpočtová technika - simulačné centrum | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | ALZA .SK | 36562939 | 13 154,60 € | 10.09.2021 | 05.10.2021 | Faktúra | |||||
20211004392021 | Výkon činnosti strážnej služby - Kašt.Radv. | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | SG Security s.r.o. | 44823266 | 50,00 € | 09.09.2021 | 29.09.2021 | Faktúra | |||||
20211004432021 | Elektrická energia za 08/2021 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | BCF ENERGY s.r.o. | 51966255 | 810,18 € | 09.09.2021 | 29.09.2021 | Faktúra | |||||
20211004442021 | Elektrická energia za 08/2021 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | BCF ENERGY s.r.o. | 51966255 | 1 867,36 € | 09.09.2021 | 29.09.2021 | Faktúra | |||||
20211004402021 | Právne služby | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Sýkora-advokátska kancelária s.r.o. | 47256206 | 966,00 € | 09.09.2021 | 07.10.2021 | Faktúra | |||||
20211004412021 | Toner | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Damedis s.r.o. | 47864249 | 22,80 € | 09.09.2021 | 07.10.2021 | Faktúra | |||||
20211004422021 | Tonery | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Damedis s.r.o. | 47864249 | 100,80 € | 09.09.2021 | 07.10.2021 | Faktúra | |||||
20211005762021 | Poistenie zodpoved. za škodu BB154FZ | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | KOOPERATIVA poisťovňa a.s. | 00585441 | 124,61 € | 09.09.2021 | 20.11.2021 | Faktúra | |||||
20211004352021 | Tel. poplatok-zabezp. systém Kaštieľ Radv. | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | ORANGE Slovensko a.s. | 356270 | 61,03 € | 08.09.2021 | 02.10.2021 | Faktúra | |||||
20211004382021 | Daňová povinnosť ubytovacieho zariad. | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Mesto Banská Bystrica | 00313271 | 1 183,00 € | 08.09.2021 | 29.09.2021 | Faktúra | |||||
20211004362021 | Čistenie a pranie prádla | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | PRAMAKO | 36698121 | 187,64 € | 08.09.2021 | 05.10.2021 | Faktúra | |||||
20211004372021 | Čistenie a pranie prádla | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | PRAMAKO | 36698121 | 467,02 € | 08.09.2021 | 05.10.2021 | Faktúra | |||||
20211004342021 | Následný certifikát SN 11879832 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | D.Trust Certifikačná Autorita a.s. | 35840005 | 23,88 € | 08.09.2021 | 22.10.2021 | Faktúra | |||||
20211004272021 | Poplatok za softvér VIRTUA za 3.Q.2021 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Slovenská národná knižnica | 36138517 | 109,71 € | 07.09.2021 | 25.09.2021 | Faktúra | |||||
20211004292021 | Čierna fólia PATIFIX 45cm | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Dimex - Slovensko s.r.o. | 36373991 | 13,90 € | 07.09.2021 | 23.09.2021 | Faktúra | |||||
20211004332021 | Technické a produkčné zabezpečenie / IGS | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | UM, n.o. | 50600281 | 850,00 € | 07.09.2021 | 25.09.2021 | Faktúra | |||||
20211004282021 | Členský príspevok v ISRK na r. 2021 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Inštitút Slov. rektorskej konferenc | 31772412 | 1 000,00 € | 07.09.2021 | 12.10.2021 | Faktúra | |||||
20211004302021 | Preklad textu do AJ | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Bc.Gavin Warwick Cowper | 41508301 | 112,00 € | 07.09.2021 | 12.10.2021 | Faktúra | |||||
20211004212021 | Tlač BČK Mifare Desfire ISIC | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | TransData s.r.o. | 35741236 | 944,52 € | 06.09.2021 | 29.09.2021 | Faktúra | |||||
20211004222021 | Tonery | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Damedis s.r.o. | 47864249 | 26,88 € | 06.09.2021 | 02.10.2021 | Faktúra | |||||
20211004232021 | Tonery | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Damedis s.r.o. | 47864249 | 174,00 € | 06.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra |