Faktúry
Počet záznamov: 787
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20201005962020 | Výkon zodpovednej osoby za 11/2020 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | EuroTrading s.r.o. | 44031483 | 154,80 € | 04.11.2020 | 03.12.2020 | Faktúra | |||||
20201005882020 | Stravné lístky | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Up Slovensko, s. r. o. | 31396674 | 15 293,02 € | 04.11.2020 | 12.12.2020 | Faktúra | |||||
20201005862020 | Materiál IT | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | ALZA .SK | 36562939 | 124,71 € | 03.11.2020 | 19.11.2020 | Faktúra | |||||
20201005872020 | Germicídny žiarič UNIZDRAV UVC 36 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | UNIZDRAV Prešov s.r.o. | 36515388 | 499,00 € | 03.11.2020 | 18.11.2020 | Faktúra | |||||
20201005852020 | Údržba výťahu FDU | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Schindler výťahy a eskalátory a.s. | 31402828 | 216,86 € | 03.11.2020 | 15.12.2020 | Faktúra | |||||
20201005832020 | Čistiace potreby | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Papera s.r.o. | 46082182 | 94,83 € | 02.11.2020 | 24.11.2020 | Faktúra | |||||
20201005822020 | Plyn - FVU, FDU | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | SPP a.s. | 35815256 | 1 413,00 € | 02.11.2020 | 28.11.2020 | Faktúra | |||||
20201005842020 | Nákup PHM | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | FleetCor Slovakia s.r.o. | 48054348 | 68,76 € | 31.10.2020 | 24.11.2020 | Faktúra | |||||
20201005802020 | Oprava auta BB356BM | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | STELA SERVIS s.r.o. | 47740531 | 225,68 € | 30.10.2020 | 19.11.2020 | Faktúra | |||||
20201005812020 | Kontrola a čistenie komínov | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | LEMI KOM LEMI s.r.o. | 52288595 | 180,00 € | 28.10.2020 | 21.11.2020 | Faktúra | |||||
20201005782020 | Časopis PROFIL na r. 2021 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Mediaprint-Kapa Pressegrosso a.s. | 35792281 | 8,38 € | 26.10.2020 | 14.11.2020 | Faktúra | |||||
20201005772020 | Elektronický systém SALTO - ŠD | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | MEBS Slovakia s.r.o. | 47031549 | 2 791,86 € | 26.10.2020 | 18.11.2020 | Faktúra | |||||
20201005792020 | Elektronický systém SALTO - FDU | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | MEBS Slovakia s.r.o. | 47031549 | 433,45 € | 26.10.2020 | 18.11.2020 | Faktúra | |||||
20201005692020 | Stavebné práce - opravy a vysprávky | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Eremiáš Ján | 11930721 | 700,00 € | 23.10.2020 | 10.11.2020 | Faktúra | |||||
20201005712020 | Priepustka A7 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Papera s.r.o. | 46082182 | 3,42 € | 23.10.2020 | 12.11.2020 | Faktúra | |||||
20201005752020 | Potreby maliarske | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Ján Turčan - HELA | 34255532 | 122,93 € | 23.10.2020 | 12.11.2020 | Faktúra | |||||
20201005722020 | Oprava strechy - budova ateliérov FVU | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Roman Žabka | 46839526 | 730,00 € | 23.10.2020 | 18.11.2020 | Faktúra | |||||
20201005742020 | Nosič objektívu, redukcia | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | SC´ART s.r.o. | 31340512 | 79,97 € | 23.10.2020 | 18.11.2020 | Faktúra | |||||
20201005732020 | Dezinfekcia priestorov FVU | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | EBANO s.r.o. | 47243546 | 366,00 € | 23.10.2020 | 03.12.2020 | Faktúra | |||||
20201005672020 | Kancelárske potreby | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Papera s.r.o. | 46082182 | 117,22 € | 22.10.2020 | 12.11.2020 | Faktúra | |||||
20201005682020 | Čistiace potreby | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Papera s.r.o. | 46082182 | 130,52 € | 22.10.2020 | 12.11.2020 | Faktúra | |||||
20201005702020 | Rekonštrukčné práce - budova FVU | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Eremiáš Ján | 11930721 | 7 099,93 € | 22.10.2020 | 11.11.2020 | Faktúra | |||||
20201005652020 | Členské poplatky ISIC za 09/2020 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | CKM Združenie pre študentov, mládež | 31768164 | 2 550,00 € | 22.10.2020 | 28.11.2020 | Faktúra | |||||
20201005662020 | Opravný lak | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Papera s.r.o. | 46082182 | 1,20 € | 21.10.2020 | 12.11.2020 | Faktúra | |||||
20201005632020 | Poistenie zodp. za škodu auta BB356BM | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Komunálna poisťovňa a.s | 31595545 | 136,48 € | 21.10.2020 | 31.12.2020 | Faktúra | |||||
20201005642020 | Poistenie zodp. za škodu auta BB797AI | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Komunálna poisťovňa a.s | 31595545 | 121,86 € | 21.10.2020 | 31.12.2020 | Faktúra | |||||
20201005602020 | Nákup PHM | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | FleetCor Slovakia s.r.o. | 48054348 | 114,35 € | 20.10.2020 | 07.11.2020 | Faktúra | |||||
20201005622020 | Poistenie - Kaštieľ Radvanských | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | KOOPERATIVA poisťovňa a.s. | 00585441 | 822,25 € | 20.10.2020 | 05.11.2020 | Faktúra | |||||
20201005572020 | Členské poplatky ISIC za 08/2020 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | CKM Združenie pre študentov, mládež | 31768164 | 1 570,00 € | 19.10.2020 | 04.11.2020 | Faktúra | |||||
20201005542020 | Poistné za 4.Q - Kaštieľ Radvanských | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Mesto Banská Bystrica | 00313271 | 52,84 € | 19.10.2020 | 10.11.2020 | Faktúra |