Všetky dokumenty
Počet záznamov: 1148
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20231001032023 | Pranie prádla | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | PRAMAKO | 36698121 | 282,46 € | 06.03.2023 | 28.03.2023 | Faktúra | |||||
4500006171 | Oprava tlačiarní | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 150,00 € | 02.03.2023 | 06.03.2023 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
20231000952023 | Občerstvenie na Multiplier Event | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Flow Wortex s.r.o. | 50190776 | 384,50 € | 02.03.2023 | 21.03.2023 | Faktúra | |||||
20231000962023 | Plyn FVU, FDU | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | SPP a.s. | 35815256 | 5 945,00 € | 02.03.2023 | 30.03.2023 | Faktúra | |||||
20231000972023 | 1/4 ročná kontrola EPS ŠD | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | SAK plus s.r.o. | 44625995 | 127,46 € | 02.03.2023 | 28.03.2023 | Faktúra | |||||
20231000982023 | Stravné lístky | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Up Slovensko, s. r. o. | 31396674 | 3 450,97 € | 02.03.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
20231000892023 | Materiál IT | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 84,24 € | 01.03.2023 | 21.03.2023 | Faktúra | |||||
20231000902023 | Materiál IT | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 390,24 € | 01.03.2023 | 21.03.2023 | Faktúra | |||||
4500006166 | Lampa do Akticop S 3500W | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Chemelek s.r.o. | 483691241 | 252,00 € | 28.02.2023 | 04.03.2023 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
20231000862023 | Oprava kontrabasu | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Miloš Klas | 22662898 | 320,00 € | 28.02.2023 | 15.03.2023 | Faktúra | |||||
20231000872023 | Odstránenie závad v plynovej kotolni | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Juraj Baluch | 45236666 | 320,00 € | 28.02.2023 | 15.03.2023 | Faktúra | |||||
20231000912023 | Záznamový materiál pre film | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Peter Komár | 50232029 | 100,00 € | 28.02.2023 | 31.03.2023 | Faktúra | |||||
20231000922023 | Prenájom techniky pre film | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Peter Komár | 50232029 | 100,00 € | 28.02.2023 | 31.03.2023 | Faktúra | |||||
20231000932023 | Obrazová postprodukcia filmu | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Peter Komár | 50232029 | 500,00 € | 28.02.2023 | 31.03.2023 | Faktúra | |||||
20231000942023 | Obrazová postprodukcia filmu | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Peter Komár | 50232029 | 500,00 € | 28.02.2023 | 31.03.2023 | Faktúra | |||||
20231000992023 | Poplatok - Fleetcor | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | FleetCor Slovakia s.r.o. | 48054348 | 9,00 € | 28.02.2023 | 25.03.2023 | Faktúra | |||||
4500006164 | Samsung MLT-D111S | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Damedis s.r.o. | 47864249 | 15,60 € | 27.02.2023 | 03.03.2023 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
20231000882023 | Toner | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Damedis s.r.o. | 47864249 | 15,60 € | 27.02.2023 | 28.03.2023 | Faktúra | |||||
4500006162 | Oprava hudobného nástroja - kontrabas | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Miloš Klas | 22662898 | 300,00 € | 24.02.2023 | 28.02.2023 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
4500006163 | Tlač plagátov | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Orman s.r.o. | 17325609 | 31,86 € | 24.02.2023 | 28.02.2023 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka |