Všetky dokumenty
Počet záznamov: 1165
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20201002082020 | Telefónny poplatok "T" | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | T-Com Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 667,53 € | 14.04.2020 | 06.05.2020 | Faktúra | |||||
20201002122020 | Prenájom baletnej sály za 03/2020 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | DIVADLO ŠTÚDIO TANCA | 35989611 | 48,00 € | 14.04.2020 | 06.05.2020 | Faktúra | |||||
20201002032020 | Plyn 03/2020 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | SPP a.s. | 35815256 | 3 506,47 € | 09.04.2020 | 29.04.2020 | Faktúra | |||||
20201002112020 | Prepravné k váľandám | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Ulbrík Peter - AUTODOĽAVA | 1049189295 | 12,00 € | 08.04.2020 | 15.04.2020 | Faktúra | |||||
20201002012020 | Vodné, stočné | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Stredoslov.vodár.prev.spoloč. a.s. | 36644030 | 1 085,80 € | 08.04.2020 | 05.05.2020 | Faktúra | |||||
20201002002020 | Čistiace potreby | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Papera s.r.o. | 46082182 | 216,84 € | 07.04.2020 | 29.04.2020 | Faktúra | |||||
20201001982020 | Tekuté mydlo | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Papera s.r.o. | 46082182 | 36,72 € | 06.04.2020 | 24.04.2020 | Faktúra | |||||
20201001992020 | Výkon zodpovednej osoby za 04/2020 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | EuroTrading s.r.o. | 44031483 | 154,80 € | 06.04.2020 | 24.04.2020 | Faktúra | |||||
20201001942020 | Pranie prádla | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | PRAMAKO | 36698121 | 7,10 € | 06.04.2020 | 29.04.2020 | Faktúra | |||||
20201001952020 | Pranie prádla | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | PRAMAKO | 36698121 | 120,04 € | 06.04.2020 | 29.04.2020 | Faktúra | |||||
20201001972020 | Gumové rukavice | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Papera s.r.o. | 46082182 | 2,59 € | 06.04.2020 | 24.04.2020 | Faktúra | |||||
20201002092020 | Stravné lístky | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Up Slovensko, s. r. o. | 31396674 | 13 749,77 € | 06.04.2020 | 06.05.2020 | Faktúra | |||||
4500005026 | Dezinfekčný gél na ruky | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Papera s.r.o. | 46082182 | 356,40 € | 03.04.2020 | 07.04.2020 | Ing. Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
20201001882020 | Dezinfekčný gél | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Papera s.r.o. | 46082182 | 356,40 € | 03.04.2020 | 24.04.2020 | Faktúra | |||||
20201001922020 | Dodávka a montáž žalúzií | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | MIBA SK s.r.o. | 36623041 | 115,07 € | 03.04.2020 | 22.04.2020 | Faktúra | |||||
20201001862020 | Servis výťahu | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | BB výťahy s.r.o, | 36037923 | 35,00 € | 02.04.2020 | 29.04.2020 | Faktúra | |||||
20201001872020 | Čistiace potreby ŠD | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Papera s.r.o. | 46082182 | 99,50 € | 02.04.2020 | 19.04.2020 | Faktúra | |||||
20201001962020 | Plyn - FVU, FDU | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | SPP a.s. | 35815256 | 1 413,00 € | 02.04.2020 | 30.04.2020 | Faktúra | |||||
20201001852020 | Daňová povinnosť ubyt. zariad. | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Mesto Banská Bystrica | 00313271 | 8,00 € | 01.04.2020 | 17.04.2020 | Faktúra | |||||
20201001832020 | Občerstvenie | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Katarína Feketeová | 34709703 | 86,70 € | 01.04.2020 | 17.04.2020 | Faktúra |