Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 1165

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
20201002082020 Telefónny poplatok "T" Akadémia umení Banská Bystrica 31094970 T-Com Slovak Telecom a.s. 35763469 667,53 € 14.04.2020 06.05.2020 Faktúra
20201002122020 Prenájom baletnej sály za 03/2020 Akadémia umení Banská Bystrica 31094970 DIVADLO ŠTÚDIO TANCA 35989611 48,00 € 14.04.2020 06.05.2020 Faktúra
20201002032020 Plyn 03/2020 Akadémia umení Banská Bystrica 31094970 SPP a.s. 35815256 3 506,47 € 09.04.2020 29.04.2020 Faktúra
20201002112020 Prepravné k váľandám Akadémia umení Banská Bystrica 31094970 Ulbrík Peter - AUTODOĽAVA 1049189295 12,00 € 08.04.2020 15.04.2020 Faktúra
20201002012020 Vodné, stočné Akadémia umení Banská Bystrica 31094970 Stredoslov.vodár.prev.spoloč. a.s. 36644030 1 085,80 € 08.04.2020 05.05.2020 Faktúra
20201002002020 Čistiace potreby Akadémia umení Banská Bystrica 31094970 Papera s.r.o. 46082182 216,84 € 07.04.2020 29.04.2020 Faktúra
20201001982020 Tekuté mydlo Akadémia umení Banská Bystrica 31094970 Papera s.r.o. 46082182 36,72 € 06.04.2020 24.04.2020 Faktúra
20201001992020 Výkon zodpovednej osoby za 04/2020 Akadémia umení Banská Bystrica 31094970 EuroTrading s.r.o. 44031483 154,80 € 06.04.2020 24.04.2020 Faktúra
20201001942020 Pranie prádla Akadémia umení Banská Bystrica 31094970 PRAMAKO 36698121 7,10 € 06.04.2020 29.04.2020 Faktúra
20201001952020 Pranie prádla Akadémia umení Banská Bystrica 31094970 PRAMAKO 36698121 120,04 € 06.04.2020 29.04.2020 Faktúra
20201001972020 Gumové rukavice Akadémia umení Banská Bystrica 31094970 Papera s.r.o. 46082182 2,59 € 06.04.2020 24.04.2020 Faktúra
20201002092020 Stravné lístky Akadémia umení Banská Bystrica 31094970 Up Slovensko, s. r. o. 31396674 13 749,77 € 06.04.2020 06.05.2020 Faktúra
4500005026 Dezinfekčný gél na ruky Akadémia umení Banská Bystrica 31094970 Papera s.r.o. 46082182 356,40 € 03.04.2020 07.04.2020 Ing. Petra Virágová kvestorka Objednávka
20201001882020 Dezinfekčný gél Akadémia umení Banská Bystrica 31094970 Papera s.r.o. 46082182 356,40 € 03.04.2020 24.04.2020 Faktúra
20201001922020 Dodávka a montáž žalúzií Akadémia umení Banská Bystrica 31094970 MIBA SK s.r.o. 36623041 115,07 € 03.04.2020 22.04.2020 Faktúra
20201001862020 Servis výťahu Akadémia umení Banská Bystrica 31094970 BB výťahy s.r.o, 36037923 35,00 € 02.04.2020 29.04.2020 Faktúra
20201001872020 Čistiace potreby ŠD Akadémia umení Banská Bystrica 31094970 Papera s.r.o. 46082182 99,50 € 02.04.2020 19.04.2020 Faktúra
20201001962020 Plyn - FVU, FDU Akadémia umení Banská Bystrica 31094970 SPP a.s. 35815256 1 413,00 € 02.04.2020 30.04.2020 Faktúra
20201001852020 Daňová povinnosť ubyt. zariad. Akadémia umení Banská Bystrica 31094970 Mesto Banská Bystrica 00313271 8,00 € 01.04.2020 17.04.2020 Faktúra
20201001832020 Občerstvenie Akadémia umení Banská Bystrica 31094970 Katarína Feketeová 34709703 86,70 € 01.04.2020 17.04.2020 Faktúra