Všetky dokumenty
Počet záznamov: 1182
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20211001292021 | Preprava nábytku | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Veonyx s.r.o. | 53328400 | 165,00 € | 06.04.2021 | 28.04.2021 | Faktúra | |||||
20211001302021 | Elektromateriál na ŠD | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | EKOBAD, spol. s r.o. | 31643108 | 53,21 € | 01.04.2021 | 05.05.2021 | Faktúra | |||||
20211001322021 | Daň z nehnuteľností ŠD | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Mesto Banská Bystrica | 00313271 | 1 927,50 € | 07.04.2021 | 01.05.2021 | Faktúra | |||||
20211001362021 | Tel. poplatok-zabezp. systém Kaštieľ Radv. | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | ORANGE Slovensko a.s. | 356270 | 58,03 € | 09.04.2021 | 01.05.2021 | Faktúra | |||||
20211001372021 | Výkon činnosti strážnej služby - Kašt. Radv | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | SG Security s.r.o. | 44823266 | 50,00 € | 09.04.2021 | 28.04.2021 | Faktúra | |||||
20211001392021 | Propagácia prijímačiek FDU AU | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Facebook Ireland Limited | 20,00 € | 09.04.2021 | 24.04.2021 | Faktúra | ||||||
20211001412021 | Telefónny poplatok "T" | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | T-Com Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 306,32 € | 09.04.2021 | 04.05.2021 | Faktúra | |||||
20211001422021 | Telefónny poplatok "T" | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | T-Com Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 447,55 € | 09.04.2021 | 04.05.2021 | Faktúra | |||||
20211001442021 | Elektrická energia FDU | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | BCF ENERGY s.r.o. | 51966255 | 862,42 € | 12.04.2021 | 30.04.2021 | Faktúra | |||||
20211001452021 | Elektrická energia za 03/2021 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | BCF ENERGY s.r.o. | 51966255 | 1 980,07 € | 12.04.2021 | 30.04.2021 | Faktúra | |||||
20211001462021 | Plyn za 03/2021 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | SPP a.s. | 35815256 | 3 555,89 € | 12.04.2021 | 27.04.2021 | Faktúra | |||||
20211001472021 | Účastnícky poplatok na festival | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | FilmFreeway | 17,25 € | 13.04.2021 | 28.04.2021 | Faktúra | ||||||
20211001482021 | Účastnícky poplatok na festival | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | FilmFreeway | 4,31 € | 13.04.2021 | 28.04.2021 | Faktúra | ||||||
20211001492021 | Účastnícky poplatok na festival | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | FilmFreeway | 23,63 € | 13.04.2021 | 28.04.2021 | Faktúra | ||||||
20211001502021 | Účastnícky poplatok na festival | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | FilmFreeway | 21,56 € | 13.04.2021 | 28.04.2021 | Faktúra | ||||||
20211001512021 | Účastnícky poplatok na festival | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | CLICK FOR FESTIVALS | B85955466 | 75,00 € | 13.04.2021 | 28.04.2021 | Faktúra | |||||
20211001532021 | Kancelárske potreby, papier | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | OfficeLand s.r.o. | 35843136 | 430,07 € | 14.04.2021 | 05.05.2021 | Faktúra | |||||
20211001112021 | Poistné:projekt ITMS 26250120044 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | KOOPERATIVA poisťovňa a.s. | 00585441 | 1 770,85 € | 29.03.2021 | 07.05.2021 | Faktúra | |||||
20211001242021 | Elektromateriál na údržbu AU | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | EKOBAD, spol. s r.o. | 31643108 | 112,72 € | 01.04.2021 | 05.05.2021 | Faktúra | |||||
20211001252021 | Elektromateriál na údržbu AU | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | EKOBAD, spol. s r.o. | 31643108 | 66,67 € | 01.04.2021 | 05.05.2021 | Faktúra |