Všetky dokumenty
Počet záznamov: 1243
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20221000542022 | Vodné, stočné | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Stredoslov.vodár.prev.spoloč. a.s. | 36644030 | 621,86 € | 07.02.2022 | 03.03.2022 | Faktúra | |||||
20221000602022 | Tlačiareň Kyocera, set tonerov | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Damedis s.r.o. | 47864249 | 2 391,08 € | 11.02.2022 | 03.03.2022 | Faktúra | |||||
20221000692022 | Poštovné -preprava diel | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | ShipEx Logistic s.r.o. SK | 07491310 | 76,61 € | 14.02.2022 | 03.03.2022 | Faktúra | |||||
20221000712022 | Nájomné za nehnuteľnosť-Radv.kaštieľ | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Mesto Banská Bystrica | 00313271 | 2,00 € | 14.02.2022 | 03.03.2022 | Faktúra | |||||
20221000722022 | Predplatné časopisov na r. 2022 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Slovenská pošta a.s. | 36631124 | 149,05 € | 11.02.2022 | 03.03.2022 | Faktúra | |||||
20221000612022 | Toner | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Damedis s.r.o. | 47864249 | 11,40 € | 10.02.2022 | 03.03.2022 | Faktúra | |||||
20221000312022 | Elektromateriál na údržbu | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | EKOBAD, spol. s r.o. | 31643108 | 262,50 € | 31.01.2022 | 04.03.2022 | Faktúra | |||||
20221000322022 | Elektromateriál na údržbu, ohrievače | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | EKOBAD, spol. s r.o. | 31643108 | 422,51 € | 31.01.2022 | 04.03.2022 | Faktúra | |||||
20221000462022 | Tel. poplatok-zabezp. systém Kaštieľ Radv. | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | ORANGE Slovensko a.s. | 356270 | 61,03 € | 07.02.2022 | 04.03.2022 | Faktúra | |||||
20221000552022 | Výkon zodpovednej osoby za 02/2022 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | EuroTrading s.r.o. | 44031483 | 154,80 € | 08.02.2022 | 04.03.2022 | Faktúra | |||||
20221000662022 | Elektrická energia za 01/2022 - FDU | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Stredoslovenská energetika a.s. | 51865467 | 1 279,46 € | 11.02.2022 | 04.03.2022 | Faktúra | |||||
20221000452022 | Plexisklo 100x70cm 2mm | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | CINEMA + spol. s r.o. | 31586457 | 180,00 € | 07.02.2022 | 05.03.2022 | Faktúra | |||||
20221000472022 | Servis výťahu za 01/2022 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | BB výťahy s.r.o, | 36037923 | 35,00 € | 07.02.2022 | 05.03.2022 | Faktúra | |||||
20221000482022 | Odpadkový kôš na kolieskach 80 l | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 175,20 € | 07.02.2022 | 05.03.2022 | Faktúra | |||||
20221000502022 | Telefónny poplatok "T" | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | T-Com Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 270,02 € | 08.02.2022 | 05.03.2022 | Faktúra | |||||
20221000512022 | Telefónny poplatok "T" | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | T-Com Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 335,89 € | 08.02.2022 | 05.03.2022 | Faktúra | |||||
20221000742022 | Nahrávanie, postproduk., graf.návrh | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Rostislav Pavlík - PAVLÍK RECORDS | 10848339 | 3 000,00 € | 16.02.2022 | 05.03.2022 | Faktúra | |||||
4500005734 | Toner Kyocera TK-5240K | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Damedis s.r.o. | 47864249 | 55,44 € | 28.02.2022 | 05.03.2022 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
4500005735 | Stavebný dozor Radvanský kaštieľ | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | MIVAR s.r.o. | 36638188 | 5 040,00 € | 02.03.2022 | 06.03.2022 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
4500005736 | Oprava cirkulácie okruh UK | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Kalčevský Peter | 32006586 | 198,00 € | 03.03.2022 | 07.03.2022 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka |