Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 1165

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum  Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
20201000262020 Školenie - J.Cmarko Akadémia umení Banská Bystrica 31094970 Ján Mokrý 46120068 60,00 € 27.01.2020 13.02.2020 Faktúra
20201000282020 Dávkovače tekutého mydla Akadémia umení Banská Bystrica 31094970 Pergami Group s.r.o. 47339675 439,61 € 27.01.2020 12.02.2020 Faktúra
4500004943 Kancelárske potreby Akadémia umení Banská Bystrica 31094970 Papera s.r.o. 46082182 64,06 € 28.01.2020 01.02.2020 Ing. Petra Virágová kvestorka Objednávka
4500004944 Tonery Akadémia umení Banská Bystrica 31094970 Damedis s.r.o. 47864249 58,08 € 28.01.2020 01.02.2020 Ing. Petra Virágová kvestorka Objednávka
4500004945 Občerstvenie repre Akadémia umení Banská Bystrica 31094970 Papera s.r.o. 46082182 67,12 € 28.01.2020 02.02.2020 Ing. Petra Virágová kvestorka Objednávka
4500004946 Kancelárske potreby Akadémia umení Banská Bystrica 31094970 Papera s.r.o. 46082182 77,87 € 28.01.2020 02.02.2020 Ing. Petra Virágová kvestorka Objednávka
20201000292020 Kancelárske potreby Akadémia umení Banská Bystrica 31094970 Papera s.r.o. 46082182 64,06 € 28.01.2020 14.02.2020 Faktúra
4500004947 Servisná prehliadka po 180tis.km BB964EM Akadémia umení Banská Bystrica 31094970 Auto Unicom s.r.o. 36033031 924,58 € 29.01.2020 02.02.2020 Ing. Petra Virágová kvestorka Objednávka
20201000302020 Kancelárske potreby, papier Akadémia umení Banská Bystrica 31094970 Papera s.r.o. 46082182 77,85 € 29.01.2020 20.02.2020 Faktúra
20201000312020 Reprezentačné Akadémia umení Banská Bystrica 31094970 Papera s.r.o. 46082182 67,11 € 29.01.2020 20.02.2020 Faktúra
20201000322020 Servisná prehliadka auta BB964EM Akadémia umení Banská Bystrica 31094970 Auto Unicom s.r.o. 36033031 924,58 € 29.01.2020 26.02.2020 Faktúra
20201000332020 Vypracov. práv.stanoviska k VO - Radv.kašt. Akadémia umení Banská Bystrica 31094970 HUTTA&PARTNERS s.r.o. 51284871 80,00 € 29.01.2020 26.02.2020 Faktúra
20201000352020 Ladenie a oprava klavíra Akadémia umení Banská Bystrica 31094970 Szabo Piano s.r.o. 52297837 1 820,00 € 29.01.2020 25.02.2020 Faktúra
4500004948 Renov.toner Kyocera TK-1170 Akadémia umení Banská Bystrica 31094970 Z+M servis a.s. 44195591 49,50 € 30.01.2020 03.02.2020 Ing. Petra Virágová kvestorka Objednávka
4500004949 Školenie - Ročné zúčt.preddavkov Akadémia umení Banská Bystrica 31094970 Maxim s.r.o. 47529474 106,80 € 30.01.2020 03.02.2020 Ing. Petra Virágová kvestorka Objednávka
4500004950 Ladenie a údržba klavírov v r.2020 Akadémia umení Banská Bystrica 31094970 Szabo Piano s.r.o. 52297837 6 000,00 € 30.01.2020 03.02.2020 Ing. Petra Virágová kvestorka Objednávka
4500004951 Kancelárske potreby Akadémia umení Banská Bystrica 31094970 Papera s.r.o. 46082182 256,73 € 30.01.2020 03.02.2020 Ing. Petra Virágová kvestorka Objednávka
20201000342020 Poplatok za školenie Akadémia umení Banská Bystrica 31094970 Maxim s.r.o. 47529474 106,80 € 30.01.2020 14.02.2020 Faktúra
20201000362020 Toner Akadémia umení Banská Bystrica 31094970 Damedis s.r.o. 47864249 126,72 € 31.01.2020 25.02.2020 Faktúra
20201000372020 Kancelárske potreby Akadémia umení Banská Bystrica 31094970 Papera s.r.o. 46082182 14,94 € 31.01.2020 22.02.2020 Faktúra