Všetky dokumenty
Počet záznamov: 1165
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20201001782020 | Plagáty na Intercomp | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Grif Graphics s.r.o. | 45853398 | 99,60 € | 26.03.2020 | 14.04.2020 | Faktúra | |||||
20201001792020 | Daň z nehnuteľností 2020 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Mesto Banská Bystrica | 00313271 | 1 586,52 € | 19.03.2020 | 17.04.2020 | Faktúra | |||||
20201001802020 | Daň z nehnuteľností 2020 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Mesto Banská Bystrica | 00313271 | 647,51 € | 19.03.2020 | 17.04.2020 | Faktúra | |||||
20201001812020 | Tlač plagátov a bulletinov | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | COLORgrafik spol.s r.o. | 46308032 | 300,00 € | 30.03.2020 | 14.04.2020 | Faktúra | |||||
20201001822020 | Tlač plagátov a bulletinov | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | COLORgrafik spol.s r.o. | 46308032 | 245,00 € | 30.03.2020 | 15.04.2020 | Faktúra | |||||
20201001832020 | Občerstvenie | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Katarína Feketeová | 34709703 | 86,70 € | 01.04.2020 | 17.04.2020 | Faktúra | |||||
20201001842020 | Občerstvenie | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Katarína Feketeová | 34709703 | 88,40 € | 01.04.2020 | 17.04.2020 | Faktúra | |||||
20201001852020 | Daňová povinnosť ubyt. zariad. | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Mesto Banská Bystrica | 00313271 | 8,00 € | 01.04.2020 | 17.04.2020 | Faktúra | |||||
20201001862020 | Servis výťahu | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | BB výťahy s.r.o, | 36037923 | 35,00 € | 02.04.2020 | 29.04.2020 | Faktúra | |||||
20201001872020 | Čistiace potreby ŠD | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Papera s.r.o. | 46082182 | 99,50 € | 02.04.2020 | 19.04.2020 | Faktúra | |||||
20201001882020 | Dezinfekčný gél | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Papera s.r.o. | 46082182 | 356,40 € | 03.04.2020 | 24.04.2020 | Faktúra | |||||
20201001892020 | Poistné:projekt ITMS 26250120044 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | KOOPERATIVA poisťovňa a.s. | 00585441 | 3 014,74 € | 30.03.2020 | 06.05.2020 | Faktúra | |||||
20201001902020 | Poplatky | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | FleetCor Slovakia s.r.o. | 48054348 | 9,00 € | 31.03.2020 | 23.04.2020 | Faktúra | |||||
20201001912020 | Školenie | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Európska vzdelávacia agentúra | 46582339 | 90,00 € | 31.03.2020 | 15.04.2020 | Faktúra | |||||
20201001922020 | Dodávka a montáž žalúzií | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | MIBA SK s.r.o. | 36623041 | 115,07 € | 03.04.2020 | 22.04.2020 | Faktúra | |||||
20201001932020 | Filmová technika | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Fotovideoshop s.r.o. | 36638137 | 15 675,00 € | 30.03.2020 | 17.04.2020 | Faktúra | |||||
20201001942020 | Pranie prádla | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | PRAMAKO | 36698121 | 7,10 € | 06.04.2020 | 29.04.2020 | Faktúra | |||||
20201001952020 | Pranie prádla | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | PRAMAKO | 36698121 | 120,04 € | 06.04.2020 | 29.04.2020 | Faktúra | |||||
20201001962020 | Plyn - FVU, FDU | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | SPP a.s. | 35815256 | 1 413,00 € | 02.04.2020 | 30.04.2020 | Faktúra | |||||
20201001972020 | Gumové rukavice | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Papera s.r.o. | 46082182 | 2,59 € | 06.04.2020 | 24.04.2020 | Faktúra |