20231003652023 |
Prenájom lešenia |
Akadémia umení Banská Bystrica |
31094970 |
Ramirent s.r.o. |
17321484 |
|
100,80 € |
14.07.2023 |
|
|
29.07.2023 |
|
|
Faktúra |
20231003672023 |
Telefónny poplatok "T" |
Akadémia umení Banská Bystrica |
31094970 |
T-Com Slovak Telecom a.s. |
35763469 |
|
390,47 € |
14.07.2023 |
|
|
02.08.2023 |
|
|
Faktúra |
20231003682023 |
Telefónny poplatok "T" |
Akadémia umení Banská Bystrica |
31094970 |
T-Com Slovak Telecom a.s. |
35763469 |
|
271,68 € |
14.07.2023 |
|
|
02.08.2023 |
|
|
Faktúra |
20231003662023 |
Telefónny poplatok "T" |
Akadémia umení Banská Bystrica |
31094970 |
T-Com Slovak Telecom a.s. |
35763469 |
|
47,40 € |
14.07.2023 |
|
|
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |
4500006301 |
Výkon služieb BOZP, OPP, PZS |
Akadémia umení Banská Bystrica |
31094970 |
PYROBOSS s.r.o. |
36644048 |
|
5 040,00 € |
13.07.2023 |
|
|
17.07.2023 |
Ing.Petra Virágová |
kvestorka |
Objednávka |
20231003612023 |
Výkon zodpovednej osoby za 07/2023 |
Akadémia umení Banská Bystrica |
31094970 |
EuroTrading s.r.o. |
44031483 |
|
154,80 € |
13.07.2023 |
|
|
28.07.2023 |
|
|
Faktúra |
20231003622023 |
Vývoz kontajnerov |
Akadémia umení Banská Bystrica |
31094970 |
Iceko s.r.o. |
30226422 |
|
481,16 € |
13.07.2023 |
|
|
29.07.2023 |
|
|
Faktúra |
20231003632023 |
Tonery |
Akadémia umení Banská Bystrica |
31094970 |
Damedis s.r.o. |
47864249 |
|
104,52 € |
13.07.2023 |
|
|
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |
20231003642023 |
Členský príspevok v ISRK na r. 2023 |
Akadémia umení Banská Bystrica |
31094970 |
Inštitút Slov. rektorskej konferenc |
31772412 |
|
1 000,00 € |
13.07.2023 |
|
|
19.08.2023 |
|
|
Faktúra |
20231003592023 |
Pranie prádla |
Akadémia umení Banská Bystrica |
31094970 |
PRAMAKO |
36698121 |
|
70,26 € |
12.07.2023 |
|
|
29.07.2023 |
|
|
Faktúra |
20231003602023 |
Pranie prádla |
Akadémia umení Banská Bystrica |
31094970 |
PRAMAKO |
36698121 |
|
272,33 € |
12.07.2023 |
|
|
01.08.2023 |
|
|
Faktúra |
20231003582023 |
Elektromateriál na údržbu |
Akadémia umení Banská Bystrica |
31094970 |
EKOBAD, spol. s r.o. |
31643108 |
|
94,65 € |
12.07.2023 |
|
|
10.08.2023 |
|
|
Faktúra |
20231003552023 |
Kopírovací papier Image |
Akadémia umení Banská Bystrica |
31094970 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
136,90 € |
11.07.2023 |
|
|
26.07.2023 |
|
|
Faktúra |
20231003532023 |
Daňová povinnosť ubytov. zariad. |
Akadémia umení Banská Bystrica |
31094970 |
Mesto Banská Bystrica |
00313271 |
|
238,00 € |
11.07.2023 |
|
|
28.07.2023 |
|
|
Faktúra |
20231003572023 |
Materiál IT, externý disk WD |
Akadémia umení Banská Bystrica |
31094970 |
ALZA .SK |
36562939 |
|
347,97 € |
11.07.2023 |
|
|
04.08.2023 |
|
|
Faktúra |
4500006297 |
Externý disk WD My Book 14TB |
Akadémia umení Banská Bystrica |
31094970 |
ALZA .SK |
36562939 |
|
349,43 € |
10.07.2023 |
|
|
14.07.2023 |
Ing.Petra Virágová |
kvestorka |
Objednávka |
4500006298 |
Operadlo pre kanc.kreslo LARA VIP + dopr |
Akadémia umení Banská Bystrica |
31094970 |
A-Pema s.r.o. |
43850863 |
|
156,20 € |
10.07.2023 |
|
|
14.07.2023 |
Ing.Petra Virágová |
kvestorka |
Objednávka |
4500006299 |
Zapožičanie lešenia na výmenu svietidiel |
Akadémia umení Banská Bystrica |
31094970 |
Ramirent s.r.o. |
17321484 |
|
200,00 € |
10.07.2023 |
|
|
14.07.2023 |
Ing.Petra Virágová |
kvestorka |
Objednávka |
4500006300 |
Kancelársky papier |
Akadémia umení Banská Bystrica |
31094970 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
136,92 € |
10.07.2023 |
|
|
15.07.2023 |
Ing.Petra Virágová |
kvestorka |
Objednávka |
20231003542023 |
Tlač BCK Mifare Desfire ISIC |
Akadémia umení Banská Bystrica |
31094970 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
8,76 € |
10.07.2023 |
|
|
29.07.2023 |
|
|
Faktúra |