Všetky dokumenty
Počet záznamov: 1165
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4500005277 | Servis auta Citroen | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | STELA SERVIS s.r.o. | 47740531 | 144,83 € | 11.12.2020 | 15.12.2020 | Ing. Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
4500005278 | Servis auta Opel | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | STELA SERVIS s.r.o. | 47740531 | 192,00 € | 11.12.2020 | 15.12.2020 | Ing. Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
20201007312020 | Pokládka podlahy, maľovanie | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Time Agency s.r.o. | 45913455 | 2 875,47 € | 11.12.2020 | 29.12.2020 | Faktúra | |||||
20201007362020 | Elektrická energia - Kaštieľ Radv. | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Stredoslovenská energetika a.s. | 51865467 | 68,88 € | 11.12.2020 | 02.01.2021 | Faktúra | |||||
20201007372020 | Servis auta BB964EM | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | STELA SERVIS s.r.o. | 47740531 | 144,83 € | 11.12.2020 | 31.12.2020 | Faktúra | |||||
20201007392020 | Materiál na údržbu - prevádzka AU | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Peter KUKLICA - Priemyselný tovar | 20,44 € | 11.12.2020 | 01.01.2021 | Faktúra | ||||||
20201007402020 | Materiál na údržbu - prevádzka AU | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Peter KUKLICA - Priemyselný tovar | 27,32 € | 11.12.2020 | 01.01.2021 | Faktúra | ||||||
20201007412020 | Materiál na údržbu - prevádzka AU | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Peter KUKLICA - Priemyselný tovar | 10,46 € | 11.12.2020 | 01.01.2021 | Faktúra | ||||||
20201007422020 | Tlač a spracovanie koedukač. katalógu | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | VIENALA s.r.o. | 36569321 | 1 400,00 € | 11.12.2020 | 31.12.2020 | Faktúra | |||||
20201007432020 | Vianočné pozdravy | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Promo Design s.r.o. | 36645028 | 60,00 € | 11.12.2020 | 31.12.2020 | Faktúra | |||||
20201007242020 | Montáž dymovodu v kotolni FVU | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | LEMI KOM LEMI s.r.o. | 52288595 | 580,00 € | 10.12.2020 | 29.12.2020 | Faktúra | |||||
20201007232020 | Materiál na údržbu ŠD | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Peter KUKLICA - Priemyselný tovar | 24,56 € | 10.12.2020 | 01.01.2021 | Faktúra | ||||||
20201007252020 | Diáre a kalendáre | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Anatex, s.r.o. | 36650641 | 50,18 € | 10.12.2020 | 01.01.2021 | Faktúra | |||||
20201007262020 | Tonery | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Damedis s.r.o. | 47864249 | 48,72 € | 10.12.2020 | 01.01.2021 | Faktúra | |||||
20201007272020 | Materiál na výučbu - papier | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | DK Rámovanie Daniel Kapusta | 10828923 | 180,00 € | 10.12.2020 | 31.12.2020 | Faktúra | |||||
20201007282020 | Telefónny poplatok "T" | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | T-Com Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 47,40 € | 10.12.2020 | 05.01.2021 | Faktúra | |||||
20201007292020 | Telefónny poplatok "T" | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | T-Com Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 271,06 € | 10.12.2020 | 02.01.2021 | Faktúra | |||||
20201007302020 | Telefónny poplatok "T" | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | T-Com Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 409,27 € | 10.12.2020 | 02.01.2021 | Faktúra | |||||
20201007382020 | Plyn za 11/2020 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | SPP a.s. | 35815256 | 4 542,61 € | 10.12.2020 | 01.01.2021 | Faktúra | |||||
4500005270 | Statický posudok exist.budovy skladu | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | AEROATELIER s.r.o. | 47463171 | 800,00 € | 09.12.2020 | 13.12.2020 | Ing. Petra Virágová | kvestorka | Objednávka |