Faktúry
Počet záznamov: 58575
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20131001852013 | material pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | JOZEF ČMEHÝL | 17547521 | 45,18 € | 29.01.2013 | 12.03.2013 | Faktúra | |||||
20131001862013 | material pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | JOZEF ČMEHÝL | 17547521 | 81,60 € | 01.02.2013 | 14.03.2013 | Faktúra | |||||
20131001872013 | material pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | ZDRUŽENIE ZEMIAK s.r.o. | 35951036 | 13,20 € | 29.01.2013 | 12.03.2013 | Faktúra | |||||
20131001882013 | material pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. | 31428819 | 235,95 € | 29.01.2013 | 12.03.2013 | Faktúra | |||||
20131001892013 | Oprava poistného ventilu vo výmenn. stan. Vlč. hrd | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Varga Ján | 32822081 | 541,68 € | 08.02.2013 | 06.03.2013 | Faktúra | |||||
20131001902013 | vodné stočné - ŠD Starohájska 4 4.12.12 - 3.1.13 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 1 904,29 € | 15.01.2013 | 16.02.2013 | Faktúra | |||||
20131001922013 | Vyúčtovanie elektriny 1/2013 ŠD EKonóm | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | MAGNA E.A | 35743565 | 1 469,05 € | 06.02.2013 | 07.03.2013 | Faktúra | |||||
20131001932013 | migracia dat MZDY do IS EUBA | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | ETOS SOFT s.r.o | 36556939 | 2 067,00 € | 31.01.2013 | 02.03.2013 | Faktúra | |||||
20131001942013 | pohonné hmoty | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 1 081,82 € | 03.01.2013 | 05.03.2013 | Faktúra | |||||
20131001952013 | rozbor vody Dolnozemska | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | EUROFINS BEL/NOVAMANN, s.r.o. | 31329209 | 117,84 € | 29.01.2013 | 06.03.2013 | Faktúra | |||||
20131001962013 | Zakúpenie prístupových kódov Marketplace | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | BRIDGE | 36425117 | 451,78 € | 28.01.2013 | 07.03.2013 | Faktúra | |||||
20131001972013 | potraviny Konventna | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | KON-RÁD spol. s r.o. | 00684104 | 13,32 € | 21.01.2013 | 06.03.2013 | Faktúra | |||||
20131001982013 | potraviny Konventna | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | KON-RÁD spol. s r.o. | 00684104 | 287,71 € | 15.01.2013 | 06.03.2013 | Faktúra | |||||
20131001992013 | zrážková voda | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 72,76 € | 01.02.2013 | 06.03.2013 | Faktúra | |||||
20131002002013 | Zrážková voda Dolnozemská 1 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 58,64 € | 01.02.2013 | 06.03.2013 | Faktúra | |||||
20131000942013 | členský príspevok Fran.slov. obch. komora | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Francúzsko-slovenská obchodná komor | 30809045 | 120,00 € | 10.01.2013 | 16.02.2013 | Faktúra | |||||
20131000952013 | mobil.hovory BBS | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Slovak Telekom | 35763469 | 77,42 € | 08.01.2013 | 13.02.2013 | Faktúra | |||||
20131000982013 | členské - Zväz obchodu a cest. ruchu SR | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Zväz obch.a cest.ruchu | 30808839 | 170,00 € | 09.01.2013 | 16.02.2013 | Faktúra | |||||
20131001262013 | odber zemného plynu 1/2013 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 82 212,49 € | 07.02.2013 | 27.02.2013 | Faktúra | |||||
20131001912013 | vyúčtovanie plynu 1/2013 ŠD Ekonóm | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 7 820,45 € | 31.01.2013 | 01.03.2013 | Faktúra | |||||
20131002032013 | zrážková voda Sterohájska 4 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 72,76 € | 01.02.2013 | 06.03.2013 | Faktúra | |||||
20131002042013 | technická podpora 10160/36/2012 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | BEW | 35791764 | 240,00 € | 17.01.2013 | 06.03.2013 | Faktúra | |||||
20131002052013 | pranie bielizne ŠD Vlčie Hrdlo | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | SENES, s.r.o. | 31385940 | 151,80 € | 31.01.2013 | 06.03.2013 | Faktúra | |||||
20131002062013 | pranie bielizne ŠD Ekonom | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | SENES, s.r.o. | 31385940 | 192,36 € | 31.01.2013 | 06.03.2013 | Faktúra | |||||
20131002072013 | elektrina VIRT | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | MAGNA E.A | 35743565 | 497,06 € | 01.02.2013 | 06.03.2013 | Faktúra | |||||
20131002082013 | elektrina VIRT | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | MAGNA E.A | 35743565 | 69,96 € | 01.02.2013 | 29.03.2013 | Faktúra | |||||
20131002092013 | elektrina Ekonom | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | MAGNA E.A | 35743565 | 2 224,54 € | 01.02.2013 | 06.03.2013 | Faktúra | |||||
20131002102013 | elektrina Starohajska | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | MAGNA E.A | 35743565 | 1 246,79 € | 01.02.2013 | 06.03.2013 | Faktúra | |||||
20131002112013 | pohonné hmoty | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 1 592,54 € | 03.02.2013 | 16.04.2013 | Faktúra | |||||
20131002122013 | pohonné hmoty | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 883,51 € | 17.01.2013 | 16.03.2013 | Faktúra |