Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 58360

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum  Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
20131006302013 knihy Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 Sprint 2 46471537 2 140,70 € 14.01.1013 11.04.2013 Faktúra
20141051202014 Telekomunikačné služby Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 Slovak Telekom 35763469 1,00 € 22.09.2011 20.12.2014 Faktúra
20141056862014 CDE MEMBERSHIP FEE 2012 Member ID: 599 Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 EUA 1 200,00 € 25.11.2011 03.01.2015 Faktúra
20141051192014 Telekomunikačné služby Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 Slovak Telekom 35763469 1,00 € 05.12.2011 20.12.2014 Faktúra
20131002662013 poplatok za mobil Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 Orange Slovensko 35697270 9,90 € 26.01.2012 21.02.2013 Faktúra
20131019522013 Tovar pre bufet -HOPA, V 1, V 2 Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. 31412955 296,21 € 01.05.2012 18.06.2013 Faktúra
20131054452013 telekomunikačné služby EU Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 Orange Slovensko 35697270 35,74 € 23.11.2012 20.12.2013 Faktúra
20131021882013 Tvorba novej www stránky Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 Hauerland 35777885 2 040,00 € 28.11.2012 28.06.2013 Faktúra
20131021892013 Prezentácia a tlač brožúr Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 Hauerland 35777885 2 832,24 € 28.11.2012 28.06.2013 Faktúra
20131015592013 havarijné poistenie 2013 Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 UNIQA 00653501 884,35 € 10.12.2012 16.03.2013 Faktúra
20131015062013 projektová dokumentácia Kapušany Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 Lake 36629545 5 499,00 € 20.12.2012 16.05.2013 Faktúra
20131002752013 členské poplatky Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 CKM združenie pre študentov, mládež 31768164 277,60 € 31.12.2012 26.02.2013 Faktúra
20131022052013 *plyn 0308 ŠD HP Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 1 711,00 € 01.01.2013 16.05.2013 Faktúra
20131022072013 *plyn 0308 ÚZ Konventná Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 96,00 € 01.01.2013 16.05.2013 Faktúra
20131022142013 *plyn 0308 ÚZ Konventná Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 4 169,00 € 01.01.2013 16.05.2013 Faktúra
20131022232013 *plyn 0308 ŠD HP Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 20,00 € 01.01.2013 16.05.2013 Faktúra
20131022242013 *plyn 0308 ŠD HP Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 182,00 € 01.01.2013 16.05.2013 Faktúra
20131022282013 *plyn 0308 ŠD HP Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 86,00 € 01.01.2013 16.05.2013 Faktúra
20131022962013 zemný plyn VIRT Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 1 803,00 € 01.01.2013 27.06.2013 Faktúra
20131022972013 zemný plyn VIRT Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 175,00 € 01.01.2013 27.06.2013 Faktúra
20131022982013 zemný plyn VIRT Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 307,00 € 01.01.2013 27.06.2013 Faktúra
20131024702013 plyn POKROK Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 830,00 € 01.01.2013 27.06.2013 Faktúra
20131022082013 plyn BBS Palisády Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 3 198,00 € 01.01.2013 16.05.2013 Faktúra
20131003982013 obstaranie IKT PHF Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 AutoCont 36396222 1 948 800,00 € 01.01.2013 29.01.2014 Faktúra
20131002302013 Konventná - odber vody Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 52,01 € 02.01.2013 06.03.2013 Faktúra
20131001942013 pohonné hmoty Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 SLOVNAFT, a.s. 31322832 1 081,82 € 03.01.2013 05.03.2013 Faktúra
20131003242013 tlačiarne skenery Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. 35692715 1 991,03 € 03.01.2013 16.02.2013 Faktúra
20131003202013 tlačiarne SAMSUNG Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. 35692715 358,01 € 03.01.2013 16.03.2013 Faktúra
20131005392013 záloha za el. energiu 1/2013 Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 MAGNA E.A 35743565 3 404,62 € 06.01.2013 16.02.2013 Faktúra
20131000472013 letenka Chile Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 SATUR TRAVEL, a.s. 35787201 2 257,69 € 07.01.2013 09.02.2013 Faktúra