Objednávka č. 4500110459

Obstarávateľ
  • Názov: Žilinská univerzita v Žiline
  • IČO: 00397563
Dodávateľ
Zodpovedná osoba
  • Podpísal: &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_NAME_CONF&
  • Funkcia: &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_TITL_CONF&
Informácie o objednávke
  • Číslo objednávky: 4500110459
  • Popis objednaného plnenia: Mäso
  • Dátum vyhotovenia: 08.01.2019
  • Celková hodnota: 1 900,00 €
  • Dátum zverejnenia: 12.01.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
20191001512019 potraviny Žilinská univerzita v Žiline 00397563 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 442 € 23.01.2019 13.02.2019 Faktúra
20191014512019 potraviny Žilinská univerzita v Žiline 00397563 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 362 € 28.02.2019 20.03.2019 Faktúra
20191014492019 potraviny Žilinská univerzita v Žiline 00397563 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 40 € 28.02.2019 20.03.2019 Faktúra
20191049482019 potraviny Žilinská univerzita v Žiline 00397563 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 517 € 17.05.2019 08.06.2019 Faktúra
20191068312019 potraviny Žilinská univerzita v Žiline 00397563 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 334 € 01.07.2019 24.07.2019 Faktúra
20191068302019 potraviny Žilinská univerzita v Žiline 00397563 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 30 € 01.07.2019 24.07.2019 Faktúra
20191078922019 potraviny Žilinská univerzita v Žiline 00397563 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 330 € 26.07.2019 15.08.2019 Faktúra
20191086642019 potraviny Žilinská univerzita v Žiline 00397563 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 465 € 21.08.2019 06.09.2019 Faktúra
20191089782019 potraviny Žilinská univerzita v Žiline 00397563 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 449 € 03.09.2019 21.09.2019 Faktúra
20191106482019 potraviny Žilinská univerzita v Žiline 00397563 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 313 € 08.10.2019 31.10.2019 Faktúra
20191151212019 potraviny Žilinská univerzita v Žiline 00397563 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 800 € 07.01.2020 29.01.2020 Faktúra
20191151232019 potraviny Žilinská univerzita v Žiline 00397563 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 50 € 07.01.2020 28.01.2020 Faktúra
Tlačiť