Faktúra č. 20251064842025
Obstarávateľ
- Názov: Žilinská univerzita v Žiline
- IČO: 00397563
Dodávateľ
- Názov: METRO Cash & Carry SR s.r.o.
- IČO: 45952671
- Adresa: Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20251064842025
- Popis fakturovaného plnenia: čistiace prostriedky, jednorázové príbory
- Dátum doručenia: 30.06.2025
- Celková hodnota: 55,90 €
- Identifikácia objednávky: 4500150070
- Dátum zverejnenia: 19.07.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4500150070 | Jednorázové príbory, poháre | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | METRO Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 56 € | 26.06.2025 | 07.07.2025 | Ing. Pavel Müller | Objednávka |