Faktúra č. 20241065182024
Obstarávateľ
- Názov: Žilinská univerzita v Žiline
- IČO: 00397563
Dodávateľ
- Názov: Ing. Peter Gerši - GC Tech.
- IČO:
- Adresa: ,
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20241065182024
- Popis fakturovaného plnenia: Balný materiál
- Dátum doručenia: 15.07.2024
- Celková hodnota: 667,41 €
- Identifikácia objednávky: 4500143675
- Dátum zverejnenia: 03.08.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4500143675 | Balný materiál | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Ing. Peter Gerši - GC Tech. | 36880574 | 557 € | 05.07.2024 | 16.07.2024 | Anna Ďatková | Riaditeľka SZ Menza | Objednávka |