Faktúra č. 20211103702021
Obstarávateľ
- Názov: Žilinská univerzita v Žiline
- IČO: 00397563
Dodávateľ
- Názov: Lindström s.r.o.
- IČO: 35742364
- Adresa: Orešianska 3, 917 01 Trnava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20211103702021
- Popis fakturovaného plnenia: Prenájom rohoží Rektorát 45.-48. týždeň
- Dátum doručenia: 15.12.2021
- Celková hodnota: 1 521,55 €
- Identifikácia objednávky: 4500127787
- Dátum zverejnenia: 14.01.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4500127787 | prenájom rohoží - 45.-48.týždeň | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Lindström s.r.o. | 35742364 | 1 268 € | 08.11.2021 | 19.12.2021 | Ing. Ján Stehlík | vedúci OHS | Objednávka |