Faktúra č. 20191035742019

Obstarávateľ
  • Názov: Žilinská univerzita v Žiline
  • IČO: 00397563
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20191035742019
  • Popis fakturovaného plnenia: letenky_ucitelia NSS LARNAKA
  • Dátum doručenia: 15.04.2019
  • Celková hodnota: 931,00 €
  • Identifikácia objednávky: 4500111987
  • Dátum zverejnenia: 15.05.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4500111987 letenky Žilinská univerzita v Žiline 00397563 FLY TRAVEL, s.r.o. 35871784 865 € 10.04.2019 14.04.2019 &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_NAME_CONF& &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_TITL_CONF& Objednávka
Tlačiť