VNET, a.s.


Informácie
  • Názov: VNET, a.s.
  • IČO: 35845007
  • Adresa: Nám. Hraničiarov 39, 851 03 Bratislava

Súvisiace dokumenty

Počet záznamov: 114

Číslo Názov  Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
20171002052017 Flexilink OKR 01032017-31032017 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 VNET, a.s. 35845007 120,00 € 01.03.2017 22.03.2017 Faktúra
20181001952018 Flexilink OKR 01032018-31032018 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 VNET, a.s. 35845007 120,00 € 02.03.2018 21.03.2018 Faktúra
20191001652019 Flexilink OKR 01032019-31032019 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 VNET, a.s. 35845007 120,00 € 05.03.2019 27.03.2019 Faktúra
20221001612022 Flexilink OKR 01032022-31032022 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 VNET, a.s. 35845007 120,00 € 03.03.2022 26.03.2022 Faktúra
20211001152021 Flexilink OKR 010321-310321 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 VNET, a.s. 35845007 120,00 € 09.03.2021 01.04.2021 Faktúra
20231002082023 Flexilink OKR 010323-310323 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 VNET, a.s. 35845007 120,00 € 02.03.2023 24.03.2023 Faktúra
20241002862024 Flexilink OKR 010324-310324 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 VNET, a.s. 35845007 120,00 € 19.03.2024 06.04.2024 Ing. Ľubomír Szabo ved. SS Lieskovec Faktúra
20201002912020 Flexilink OKR 010420-300420 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 VNET, a.s. 35845007 120,00 € 07.04.2020 02.05.2020 Faktúra
20161004552016 Flexilink OKR 01042016-30042016 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 VNET, a.s. 35845007 120,00 € 01.04.2016 13.05.2016 Faktúra
20171004922017 Flexilink OKR 01042017-30042017 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 VNET, a.s. 35845007 120,00 € 01.04.2017 13.05.2017 Faktúra
20181003312018 Flexilink OKR 01042018-30042018 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 VNET, a.s. 35845007 120,00 € 06.04.2018 02.05.2018 Faktúra
20191003112019 Flexilink OKR 01042019-30042019 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 VNET, a.s. 35845007 120,00 € 02.04.2019 27.04.2019 Faktúra
20211001872021 Flexilink OKR 010421-300421 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 VNET, a.s. 35845007 120,00 € 06.04.2021 01.05.2021 Faktúra
20221003402022 Flexilink OKR 010422-300422 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 VNET, a.s. 35845007 120,00 € 04.04.2022 29.04.2022 Faktúra
20231003742023 Flexilink OKR 010423-300423 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 VNET, a.s. 35845007 120,00 € 03.04.2023 21.04.2023 Faktúra
20241003122024 Flexilink OKR 010424-300424 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 VNET, a.s. 35845007 120,00 € 03.04.2024 02.05.2024 ThDr. Michal Janiga, PhD., vicerektor KS Faktúra
20191005392019 Flexilink OKR 010519-310519 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 VNET, a.s. 35845007 120,00 € 21.05.2019 08.06.2019 Faktúra
20201003432020 Flexilink OKR 010520-310520 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 VNET, a.s. 35845007 120,00 € 04.05.2020 28.05.2020 Faktúra
20151006702015 Flexilink OKR 01052015-31052015 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 VNET, a.s. 35845007 120,00 € 01.05.2015 19.06.2015 Faktúra
20161004912016 Flexilink OKR 01052016-31052016 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 VNET, a.s. 35845007 120,00 € 01.05.2016 19.05.2016 Faktúra