Objednávka č. 4500011480
Obstarávateľ
- Názov: Vysoká škola výtvarných umení
- IČO: 157 805
Dodávateľ
- Názov: Centrum účelových zariadení
- IČO: 42137004
- Adresa: Reakreačná 13, 921 01 Piešťany
Zodpovedná osoba
- Podpísal: Ing. Adriana Bertóková, kvestorka
- Funkcia:
Informácie o objednávke
- Číslo objednávky: 4500011480
- Popis objednaného plnenia: ubytovanie 8 izieb - 9/2023
- Dátum vyhotovenia: 12.09.2023
- Celková hodnota: 23 200,30 €
- Dátum zverejnenia: 12.09.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20231011642023 | ubytovanie študentov 9/23 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Centrum účelových zariadení | 42137004 | 2 320 € | 21.09.2023 | 10.10.2023 | Faktúra | |||||
20231012342023 | Ubytovanie 10/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Centrum účelových zariadení | 42137004 | 2 320 € | 04.10.2023 | 25.10.2023 | ThDr. Michal Janiga, PhD., vicerektor KS | Faktúra | ||||
20231014502023 | ubytovanie 11/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Centrum účelových zariadení | 42137004 | 2 320 € | 06.11.2023 | 08.12.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Faktúra | ||||
20231016752023 | Ubytovanie 12/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Centrum účelových zariadení | 42137004 | 2 320 € | 06.12.2023 | 29.12.2023 | Doc.RNDr.Gregor Bánó, PhD. | zodpoved.rieš.projektu | Faktúra | |||
20241000032024 | ubytovanie 1/24 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Centrum účelových zariadení | 42137004 | 2 320 € | 04.01.2024 | 31.01.2024 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | ||||
20241000822024 | ubytovanie 2/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Centrum účelových zariadení | 42137004 | 2 320 € | 07.02.2024 | 28.02.2024 | Romana Baronová | SD-Clen tímu | Faktúra | |||
20241002252024 | ubytovanie študentov 3/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Centrum účelových zariadení | 42137004 | 2 320 € | 07.03.2024 | 27.03.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
20241003102024 | Ubytovanie študentov 4/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Centrum účelových zariadení | 42137004 | 2 320 € | 03.04.2024 | 24.04.2024 | Faktúra | |||||
20241004932024 | ubytovanie študentov 5/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Centrum účelových zariadení | 42137004 | 2 320 € | 03.05.2024 | 29.05.2024 | doc. Ing. Mário Drbúl, PhD. | vedúci katedry | Faktúra | |||
20241006892024 | Ubytovanie študentov 6/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Centrum účelových zariadení | 42137004 | 2 320 € | 03.06.2024 | 22.06.2024 | RNDr. Dagmar Hvozdovičová | tajomníčka FF UPJŠ | Faktúra |