Faktúry
Počet záznamov: 1387
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20211000542021 | Revízia hydrantov a PHP | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Zuzana Luptáková | 47996081 | 1 890,00 € | 10.02.2021 | 04.03.2021 | Faktúra | |||||
20211001002021 | Hasiaci prístroj, držiak na hasiaci prístro | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Zuzana Luptáková | 47996081 | 294,00 € | 04.03.2021 | 30.03.2021 | Faktúra | |||||
20211007702021 | Príkazná zmluva 59/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Zora Rusinová, prof.PhD. | 80,00 € | 30.08.2021 | 18.09.2021 | Faktúra | ||||||
20211007712021 | Príkazná zmluva 60/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Zora Rusinová, prof.PhD. | 80,00 € | 30.08.2021 | 18.09.2021 | Faktúra | ||||||
20211011742021 | Príkazná zmluva 253/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Zora Rusinová, prof.PhD. | 30,00 € | 19.11.2021 | 08.12.2021 | Faktúra | ||||||
20211012702021 | autorský honorár 107/KPČ/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Zoltán Baráth | 150,00 € | 02.12.2021 | 22.12.2021 | Faktúra | ||||||
20211006572021 | Rúra plexiglas Satinice | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ZENIT SK, s.r.o. | 36307599 | 90,82 € | 04.08.2021 | 25.08.2021 | Faktúra | |||||
20211010352021 | autorský honorár 75/KPČ/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Zeliha Asya Ilgun | 150,00 € | 02.11.2021 | 20.11.2021 | Faktúra | ||||||
20211000312021 | členský poplatok za rok 2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Združenie používateľov Slovenskej | 17055270 | 33,00 € | 02.02.2021 | 27.02.2021 | Faktúra | |||||
20211011582021 | el. energia HV-18 28102021-31102021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Západoslovenská energetika, a.s. | 36677281 | 419,93 € | 16.11.2021 | 07.12.2021 | Faktúra | |||||
20211011542021 | el. energia Koceľova 28102021-31102021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Západoslovenská energetika, a.s. | 36677281 | 33,70 € | 15.11.2021 | 07.12.2021 | Faktúra | |||||
20211011532021 | el. energia Drotárska 28102021-31102021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Západoslovenská energetika, a.s. | 36677281 | 788,03 € | 15.11.2021 | 07.12.2021 | Faktúra | |||||
20211013112021 | el. energia Koceľova 01112021-30112021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Západoslovenská energetika, a.s. | 36677281 | 244,22 € | 07.12.2021 | 28.12.2021 | Faktúra | |||||
20211013292021 | el. energia HV-18 011121-301121 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Západoslovenská energetika, a.s. | 36677281 | 3 082,80 € | 09.12.2021 | 31.12.2021 | Faktúra | |||||
20211013302021 | el. energia Drotárska 011121-301121 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Západoslovenská energetika, a.s. | 36677281 | 8 571,44 € | 09.12.2021 | 31.12.2021 | Faktúra | |||||
20211014062021 | el. elektrina HV-18 01122021-31122021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Západoslovenská energetika, a.s. | 36677281 | 2 581,07 € | 31.12.2021 | 29.01.2022 | Faktúra | |||||
20211014072021 | el. elektrina Drotárska 01122021-31122021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Západoslovenská energetika, a.s. | 36677281 | 7 965,73 € | 31.12.2021 | 29.01.2022 | Faktúra | |||||
20211014082021 | el. elektrina Koceľova 01122021-31122021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Západoslovenská energetika, a.s. | 36677281 | 245,14 € | 31.12.2021 | 29.01.2022 | Faktúra | |||||
20211000492021 | prenájom tlačového zariadenia 1/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Z+M servis, a.s. | 44195591 | 73,88 € | 09.02.2021 | 06.03.2021 | Faktúra | |||||
20211000992021 | prenájom tlačového zariadenia | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Z+M servis, a.s. | 44195591 | 42,00 € | 04.03.2021 | 30.03.2021 | Faktúra | |||||
20211002042021 | prenájom tlačového zariadenia,klik black 3/ | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Z+M servis, a.s. | 44195591 | 54,00 € | 08.04.2021 | 01.05.2021 | Faktúra | |||||
20211002752021 | prenájom tlačového zariadenia, klik color | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Z+M servis, a.s. | 44195591 | 42,22 € | 10.05.2021 | 29.05.2021 | Faktúra | |||||
20211004182021 | prenájom tlačového zariadenia,klik black,co | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Z+M servis, a.s. | 44195591 | 59,65 € | 07.06.2021 | 25.06.2021 | Faktúra | |||||
20211005572021 | prenájom tlačového zariadenia,klik black,co | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Z+M servis, a.s. | 44195591 | 72,60 € | 06.07.2021 | 23.07.2021 | Faktúra | |||||
20211006582021 | prenájom tlačového zariadenia 07/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Z+M servis, a.s. | 44195591 | 42,00 € | 05.08.2021 | 25.08.2021 | Faktúra | |||||
20211008162021 | prenájom tlačového zariadenia 08/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Z+M servis, a.s. | 44195591 | 78,71 € | 09.09.2021 | 02.10.2021 | Faktúra | |||||
20211009402021 | prenájom tlačového zariadenia 9/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Z+M servis, a.s. | 44195591 | 73,69 € | 11.10.2021 | 03.11.2021 | Faktúra | |||||
20211010832021 | prenájom tlačového zariadenia 10/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Z+M servis, a.s. | 44195591 | 59,80 € | 08.11.2021 | 25.11.2021 | Faktúra | |||||
20211012932021 | prenájom tlačového zariadenia 11/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Z+M servis, a.s. | 44195591 | 79,50 € | 06.12.2021 | 24.12.2021 | Faktúra | |||||
20211014042021 | prenájom tlačového zariadenia 12/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Z+M servis, a.s. | 44195591 | 58,44 € | 31.12.2021 | 03.02.2022 | Faktúra |