Faktúry
Počet záznamov: 1789
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20231016442023 | dávkovač toaletného papiera, dávkovač mydla | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ille-papier-Service SK spol.s.r.o. | 36226947 | 459,71 € | 04.12.2023 | 22.12.2023 | Ing. Ivan Pezlar, DBA, MBA | kvestor | Faktúra | |||
20231016432023 | Replikátor portov | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 169,60 € | 04.12.2023 | 22.12.2023 | Ing. Ivan Pezlar, DBA, MBA | kvestor | Faktúra | |||
20231016582023 | Projektor | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | PRESMONT - CSS s r.o. | 36340537 | 1 467,00 € | 04.12.2023 | 23.12.2023 | Ing. Jozef Maligda | riaditeľ ŠDaJ | Faktúra | |||
20231016502023 | Flexilink OKR 011223-311223 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | VNET, a.s. | 35845007 | 120,00 € | 04.12.2023 | 23.12.2023 | Ing. Jozef Maligda | riaditeľ ŠDaJ | Faktúra | |||
20231016452023 | Filamenty pre 3D tlač | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 54,99 € | 04.12.2023 | 26.12.2023 | Ing. Ivan Pezlar, DBA, MBA | kvestor | Faktúra | |||
20231016572023 | Maliarske práce | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Peter Šenkár | 40970418 | 498,00 € | 04.12.2023 | 26.12.2023 | Ing. Ivan Pezlar, DBA, MBA | kvestor | Faktúra | |||
20231016662023 | Maliarske práce v rámci rekonštrukcie Galér | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | PETMALL s.r.o. | 31601529 | 340,00 € | 04.12.2023 | 26.12.2023 | Ing. Ivan Pezlar, DBA, MBA | kvestor | Faktúra | |||
20231016672023 | Inštalácia zariadení + prenájom 11/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | CBC Slovakia,s.r.o. | 44773293 | 937,20 € | 04.12.2023 | 26.12.2023 | Ing. Ivan Pezlar, DBA, MBA | kvestor | Faktúra | |||
20231016542023 | Tonery | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 91,82 € | 04.12.2023 | 30.12.2023 | prof. Dr. Ing. Juraj Gerlici | vedúci katedry | Faktúra | |||
20231016522023 | PC komponenty | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 180,22 € | 04.12.2023 | 30.12.2023 | prof. Dr. Ing. Juraj Gerlici | vedúci katedry | Faktúra | |||
20231017302023 | Kábel, Konektor, Krytka na konektor | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | TopSoft BSB, s.r.o. | 36301001 | 593,04 € | 04.12.2023 | 02.01.2024 | Ing. Ingrid Kútna Želonková, PhD. | zast.na základe plnomocenstva:Ing.Alena Čirková | Faktúra | |||
20231016402023 | zrážky Drotárska 011123-301123 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 549,50 € | 01.12.2023 | 21.12.2023 | Ing. Katarína Krokosová | tajomníčka fakulty | Faktúra | |||
20231016392023 | zrážky HV-18 011123-301123 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 54,00 € | 01.12.2023 | 21.12.2023 | Ing. Katarína Krokosová | tajomníčka fakulty | Faktúra | |||
20231016382023 | Príkazná zmluva 139/KPČ/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Tereza Pálková, Mgr. | 208966037 | 1 177,60 € | 01.12.2023 | 21.12.2023 | Ing. Katarína Krokosová | tajomníčka fakulty | Faktúra | |||
20231016482023 | plyn všetky OM 011223-311223 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenský plynárensky priemysel | 35815256 | 11 457,00 € | 01.12.2023 | 22.12.2023 | Ing. Ivan Pezlar, DBA, MBA | kvestor | Faktúra | |||
20231016702023 | Materiál pre grafickú dielňu | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | BARTA SK, s.r.o. | 36715581 | 79,74 € | 01.12.2023 | 23.12.2023 | Ing. Jozef Maligda | riaditeľ ŠDaJ | Faktúra | |||
20231016592023 | Účastnícky poplatok Bratislava Design Week | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | APARAT o.z. | 50046055 | 120,00 € | 01.12.2023 | 23.12.2023 | Ing. Jozef Maligda | riaditeľ ŠDaJ | Faktúra | |||
20231016532023 | Prenájom autobusu BA-Gotzens-BA | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | SATUR TRANSPORT a.s. | 35787228 | 1 650,00 € | 01.12.2023 | 23.12.2023 | Ing. Jozef Maligda | riaditeľ ŠDaJ | Faktúra | |||
20231016512023 | Materiál na reštaurovanie | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | WAD, s.r.o. | 36751073 | 3 509,20 € | 01.12.2023 | 23.12.2023 | Ing. Jozef Maligda | riaditeľ ŠDaJ | Faktúra | |||
20231016472023 | Odborná literatúra pre projekt KEGA | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Jana Sotáková - Artbooks | 50454137 | 1 474,50 € | 01.12.2023 | 23.12.2023 | Ing. Jozef Maligda | riaditeľ ŠDaJ | Faktúra | |||
20231017412023 | grafické práce a licencia ART SHOP | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | andrej & andrej, s.r.o. | 47939206 | 5 400,00 € | 01.12.2023 | 26.12.2023 | Ing. Ivan Pezlar, DBA, MBA | kvestor | Faktúra | |||
20231016352023 | Príkazná zmluva 269/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Alexandra Kusá | 50,00 € | 30.11.2023 | 20.12.2023 | doc. RNDr. Peter Pristaš, CSc. | riaditeľ ÚBEV PF UPJŠ | Faktúra | ||||
20231016342023 | Príkazná zmluva 303/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Kitty Baráthová, Mgr.art. | 270,00 € | 30.11.2023 | 20.12.2023 | doc. RNDr. Peter Pristaš, CSc. | riaditeľ ÚBEV PF UPJŠ | Faktúra | ||||
20231016332023 | Príkazná zmluva 296/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Barbora Bohušová, Mgr..art. | 250,00 € | 30.11.2023 | 20.12.2023 | doc. RNDr. Peter Pristaš, CSc. | riaditeľ ÚBEV PF UPJŠ | Faktúra | ||||
20231016312023 | Účastnícky poplatok Bratislava Design Week | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | APARAT o.z. | 50046055 | 300,00 € | 30.11.2023 | 20.12.2023 | doc. RNDr. Peter Pristaš, CSc. | riaditeľ ÚBEV PF UPJŠ | Faktúra | |||
20231016412023 | IT konzultačné služby 11/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | SOFTVER-NA-MIERU.SK s. r. o. | 47365757 | 3 132,00 € | 30.11.2023 | 21.12.2023 | Ing. Katarína Krokosová | tajomníčka fakulty | Faktúra | |||
20231016372023 | Príkazná zmluva 295/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Margherita Sabbioneda MA | 0698957 | 250,00 € | 30.11.2023 | 21.12.2023 | Ing. Katarína Krokosová | tajomníčka fakulty | Faktúra | |||
20231016322023 | Papier Šedák | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovpap Slovakia s.r.o. | 35888318 | 134,40 € | 30.11.2023 | 22.12.2023 | Ing. Ivan Pezlar, DBA, MBA | kvestor | Faktúra | |||
20231016292023 | PLEXIGLAS | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ZENIT SK, s.r.o. | 36307599 | 202,55 € | 30.11.2023 | 22.12.2023 | Ing. Ivan Pezlar, DBA, MBA | kvestor | Faktúra | |||
20231016652023 | za rezidentský pobyt v Cifé internacionale | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Cité internationale des arts | 2 550,00 € | 30.11.2023 | 23.12.2023 | Ing. Jozef Maligda | riaditeľ ŠDaJ | Faktúra |