Faktúry
Počet záznamov: 1789
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20231010122023 | autorský honorár 76/KPČ/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ján Šipocz | 147,00 € | 26.07.2023 | 17.08.2023 | Faktúra | ||||||
20231010132023 | odvod 2 % za: Ján Šipocz | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Fond Výtvarných Umení | 225673 | 3,00 € | 26.07.2023 | 17.08.2023 | Faktúra | |||||
20231010152023 | SOLAKRYL BT 55 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Lučební závody Draslovka a.s. Kolín | 46357351 | 397,40 € | 26.07.2023 | 17.08.2023 | Faktúra | |||||
20231010172023 | prenájom Auly Univerzity Komenského | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | 250,00 € | 26.07.2023 | 17.08.2023 | Faktúra | |||||
20231010112023 | materiál - papier | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Fax Copy, a.s. | 35729040 | 387,85 € | 25.07.2023 | 11.08.2023 | Faktúra | |||||
20231010072023 | Inštalácia kolektívnej výstavy KFaNM na Hra | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Liška a spol. s.r.o. | 50644378 | 350,00 € | 24.07.2023 | 17.08.2023 | Faktúra | |||||
20231009982023 | autorský honorár 78/KPČ/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Marcel Benčík | 490,00 € | 21.07.2023 | 12.08.2023 | Faktúra | ||||||
20231009992023 | odvod 2 % za aut. honorár Marcel Benčík | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Fond Výtvarných Umení | 225673 | 10,00 € | 21.07.2023 | 12.08.2023 | Faktúra | |||||
20231010002023 | Výroba kovových prvkov na výstavu TOPOGRAFI | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | viti, s.r.o. | 54467128 | 1 400,00 € | 21.07.2023 | 12.08.2023 | Faktúra | |||||
20231010012023 | Inštalačné práce na výstavu TOPOGRAFIA KRAJ | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | viti, s.r.o. | 54467128 | 1 600,00 € | 21.07.2023 | 12.08.2023 | Faktúra | |||||
20231010022023 | autorský honorár 71/KPČ/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Lucia Gregorová Stach | ---- | 196,00 € | 21.07.2023 | 12.08.2023 | Faktúra | |||||
20231010032023 | autorský honorár 77/KPČ/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr.art. Michal Chrastina | 274,40 € | 21.07.2023 | 12.08.2023 | Faktúra | ||||||
20231010042023 | odvod 2 % za: L. Gregorová, M. Chrastina | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Fond Výtvarných Umení | 225673 | 9,60 € | 21.07.2023 | 12.08.2023 | Faktúra | |||||
20231010052023 | Štvrťročná kontrola EPS | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ExNet, s.r.o. | 44821743 | 144,00 € | 21.07.2023 | 12.08.2023 | Faktúra | |||||
20231009852023 | odvod 2%Tomečková,Babušiaková,Vilím,Machová | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Fond Výtvarných Umení | 225673 | 20,00 € | 20.07.2023 | 08.08.2023 | Faktúra | |||||
20231009842023 | autorský honorár 75/KPČ/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Machová Ľudmila, Mgr. art. | 245,00 € | 20.07.2023 | 08.08.2023 | Faktúra | ||||||
20231009822023 | vodné, stočné Drotárska 200623-190723 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 513,94 € | 20.07.2023 | 09.08.2023 | Faktúra | |||||
20231009892023 | pranie | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | SUNIX, s.r.o. | 35889764 | 56,10 € | 20.07.2023 | 10.08.2023 | Faktúra | |||||
20231009972023 | tlač | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | NEUMAHR Tlačiareň, s.r.o. | 35714131 | 510,00 € | 20.07.2023 | 12.08.2023 | Faktúra | |||||
20231009772023 | Prenájom puzdra, karty, otvárača | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenská legálna metrológia, n.o. | 37954521 | 25,63 € | 19.07.2023 | 10.08.2023 | Faktúra | |||||
20231009722023 | autorský honorár 74/KPČ/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Jana Babušiaková | 245,00 € | 18.07.2023 | 08.08.2023 | Faktúra | ||||||
20231009712023 | autorský honorár 73/KPČ/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Erik Vilím, PhD. | 245,00 € | 18.07.2023 | 08.08.2023 | Faktúra | ||||||
20231009692023 | autorský honorár 72/KPČ/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Dana Tomečková | 245,00 € | 18.07.2023 | 08.08.2023 | Faktúra | ||||||
20231009732023 | dobropis STU vrátenie kaucie | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenská technická univerzita | 00397687 | 100,00 € | 18.07.2023 | 11.08.2023 | Faktúra | |||||
20231009672023 | Medziknižničná výpožičná služba | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Univerzitná knižnica v Bratislave | 00164631 | 15,00 € | 18.07.2023 | 22.08.2023 | Faktúra | |||||
20231009832023 | Materiál pre výtvarníkov | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | WAD, s.r.o. | 36751073 | 875,77 € | 17.07.2023 | 08.08.2023 | Faktúra | |||||
20231009632023 | Zmluva o vedení workshopu 68/KPČ/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Marek Střalka | 1 500,00 € | 17.07.2023 | 08.08.2023 | Faktúra | ||||||
20231009622023 | Príkazná zmluva 136/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Lucia Mlynčeková | 50,00 € | 17.07.2023 | 08.08.2023 | Faktúra | ||||||
20231009612023 | Príkazná zmluva 174/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | doc. Mgr. Jana Horáková | 30,00 € | 17.07.2023 | 08.08.2023 | Faktúra | ||||||
20231009602023 | vodné, stočné HV-18 170623-160723 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 505,55 € | 17.07.2023 | 08.08.2023 | Faktúra |