Faktúry
Počet záznamov: 1789
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20231012272023 | Príkazná zmluva 187/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | MgA. Boris Meluš | 810928 | 40,00 € | 03.10.2023 | 21.10.2023 | prof.Dr.iur.JUDr.Ing.Michal Turošík,PhD. | dekan | Faktúra | |||
20231012372023 | Litografický roller | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | POLYMETAAL | 548,28 € | 03.10.2023 | 24.10.2023 | Mgr. Janka Bugáňová | odborný referent - rozpočtár | Faktúra | ||||
20231012392023 | Materiál pre projekt KEGA - napínacia lišta | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | WAD, s.r.o. | 36751073 | 592,80 € | 03.10.2023 | 24.10.2023 | Mgr. Janka Bugáňová | odborný referent - rozpočtár | Faktúra | |||
20231012242023 | plyn všetky OM 011023-311023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenský plynárensky priemysel | 35815256 | 11 457,00 € | 03.10.2023 | 28.10.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Faktúra | ||||
20231012232023 | el. energia Kremnica preddavok 10/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Západoslovenská energetika, a.s. | 36677281 | 2 040,00 € | 03.10.2023 | 28.10.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Faktúra | ||||
20231012222023 | el. energia Koceľova preddavok 10/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Západoslovenská energetika, a.s. | 36677281 | 160,00 € | 03.10.2023 | 28.10.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Faktúra | ||||
20231012212023 | el. energia Drotárska preddavok 10/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Západoslovenská energetika, a.s. | 36677281 | 6 700,00 € | 03.10.2023 | 28.10.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Faktúra | ||||
20231012202023 | el. energia HV-18 preddavok 10/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Západoslovenská energetika, a.s. | 36677281 | 3 300,00 € | 03.10.2023 | 28.10.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Faktúra | ||||
20231012352023 | Palivové karty 9/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 971,57 € | 03.10.2023 | 11.11.2023 | Ing. Ivan Pezlar, DBA, MBA | kvestor | Faktúra | |||
20231012252023 | Mes. poplatok Data Safe Premium | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 364,76 € | 02.10.2023 | 24.10.2023 | prof.Dr.iur.JUDr.Ing.Michal Turošík,PhD. | dekan | Faktúra | |||
20231012322023 | Flexilink OKR 01102023-31102023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | VNET, a.s. | 35845007 | 120,00 € | 02.10.2023 | 24.10.2023 | Mária Debnárová | tajomníčka FFKU | Faktúra | |||
20231012312023 | zrážky Drotárska 010923-300923 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 549,50 € | 02.10.2023 | 11.11.2023 | Ing. Ivan Pezlar, DBA, MBA | kvestor | Faktúra | |||
20231012302023 | zrážky HV-18 010923-300923 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 54,00 € | 02.10.2023 | 11.11.2023 | Ing. Ivan Pezlar, DBA, MBA | kvestor | Faktúra | |||
20231012362023 | Služby sklárov | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | AJETO spol. s r.o. | 48288586 | 1 703,00 € | 30.09.2023 | 24.10.2023 | Mgr. Janka Bugáňová | odborný referent - rozpočtár | Faktúra | |||
20231012412023 | IT konzultačné služby 09/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | SOFTVER-NA-MIERU.SK s. r. o. | 47365757 | 2 808,00 € | 30.09.2023 | 21.10.2023 | Mgr. Janka Bugáňová | odborný referent - rozpočtár | Faktúra | |||
20231012432023 | údržba výťahov Drotárska | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Schindler výťahy a eskalátory, a.s. | 31402828 | 48,59 € | 30.09.2023 | 25.10.2023 | Mgr. Janka Bugáňová | odborný referent - rozpočtár | Faktúra | |||
20231012112023 | Príkazná zmluva 226/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. art. Peter Barényi | 0000 | 100,00 € | 29.09.2023 | 18.10.2023 | Faktúra | |||||
20231012102023 | Príkazná zmluva 225/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Danica Pišteková | 100,00 € | 29.09.2023 | 18.10.2023 | Faktúra | ||||||
20231012092023 | Príkazná zmluva 224/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr.Miroslava Keratová, PhD. | 100,00 € | 29.09.2023 | 18.10.2023 | Faktúra | ||||||
20231012082023 | Príkazná zmluva 223/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr.art. Andras Csefalvay | 100,00 € | 29.09.2023 | 18.10.2023 | Faktúra | ||||||
20231012042023 | Príkazná zmluva 228/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Pavol Kráľ, akad. mal. | 40,00 € | 29.09.2023 | 18.10.2023 | Faktúra | ||||||
20231012032023 | Príkazná zmluva 220/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Peter Michalovič | 40,00 € | 29.09.2023 | 18.10.2023 | Faktúra | ||||||
20231012022023 | Príkazná zmluva 219/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Zozuľáková Ludmila, Mgr.art. | 70,00 € | 29.09.2023 | 18.10.2023 | Faktúra | ||||||
20231012142023 | Príkazná zmluva 227/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Michaela Močáryová | 187312 | 80,00 € | 29.09.2023 | 20.10.2023 | prof.Dr.iur.JUDr.Ing.Michal Turošík,PhD. | dekan | Faktúra | |||
20231012152023 | vodné, stočné Kremnica 2106-2209 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Stredoslovenská vodárenská | 36056006 | 157,36 € | 29.09.2023 | 20.10.2023 | prof.Dr.iur.JUDr.Ing.Michal Turošík,PhD. | dekan | Faktúra | |||
20231012002023 | Sadra ALMOD LC-biela | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | MOFINA spol. s r. o. | 31355021 | 112,80 € | 28.09.2023 | 18.10.2023 | Faktúra | |||||
20231011992023 | SEKONIC L-398A L398A | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Henrich Sonnenschein-ITSK | 37212931 | 205,82 € | 28.09.2023 | 19.10.2023 | Faktúra | |||||
20231012012023 | Materiál pre prjekt KEGA | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | WAD, s.r.o. | 36751073 | 1 145,50 € | 28.09.2023 | 19.10.2023 | Faktúra | |||||
20231012382023 | Bavlna jednofarebná biela | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bargertex, s.r.o. | 53006470 | 142,02 € | 28.09.2023 | 25.10.2023 | Mgr. Janka Bugáňová | odborný referent - rozpočtár | Faktúra | |||
20231011882023 | Materiál pre sieťotlačovú dielňu | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | BARTA SK, s.r.o. | 36715581 | 230,16 € | 27.09.2023 | 17.10.2023 | Faktúra |