Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 1789

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
20231012272023 Príkazná zmluva 187/2023 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 MgA. Boris Meluš 810928 40,00 € 03.10.2023 21.10.2023 prof.Dr.iur.JUDr.Ing.Michal Turošík,PhD. dekan Faktúra
20231012372023 Litografický roller Vysoká škola výtvarných umení 157 805 POLYMETAAL 548,28 € 03.10.2023 24.10.2023 Mgr. Janka Bugáňová odborný referent - rozpočtár Faktúra
20231012392023 Materiál pre projekt KEGA - napínacia lišta Vysoká škola výtvarných umení 157 805 WAD, s.r.o. 36751073 592,80 € 03.10.2023 24.10.2023 Mgr. Janka Bugáňová odborný referent - rozpočtár Faktúra
20231012242023 plyn všetky OM 011023-311023 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Slovenský plynárensky priemysel 35815256 11 457,00 € 03.10.2023 28.10.2023 Ing. Adriana Bertóková, kvestorka Faktúra
20231012232023 el. energia Kremnica preddavok 10/2023 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Západoslovenská energetika, a.s. 36677281 2 040,00 € 03.10.2023 28.10.2023 Ing. Adriana Bertóková, kvestorka Faktúra
20231012222023 el. energia Koceľova preddavok 10/2023 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Západoslovenská energetika, a.s. 36677281 160,00 € 03.10.2023 28.10.2023 Ing. Adriana Bertóková, kvestorka Faktúra
20231012212023 el. energia Drotárska preddavok 10/2023 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Západoslovenská energetika, a.s. 36677281 6 700,00 € 03.10.2023 28.10.2023 Ing. Adriana Bertóková, kvestorka Faktúra
20231012202023 el. energia HV-18 preddavok 10/2023 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Západoslovenská energetika, a.s. 36677281 3 300,00 € 03.10.2023 28.10.2023 Ing. Adriana Bertóková, kvestorka Faktúra
20231012352023 Palivové karty 9/2023 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 SLOVNAFT, a.s. 31322832 971,57 € 03.10.2023 11.11.2023 Ing. Ivan Pezlar, DBA, MBA kvestor Faktúra
20231012252023 Mes. poplatok Data Safe Premium Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Orange Slovensko, a.s. 35697270 364,76 € 02.10.2023 24.10.2023 prof.Dr.iur.JUDr.Ing.Michal Turošík,PhD. dekan Faktúra
20231012322023 Flexilink OKR 01102023-31102023 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 VNET, a.s. 35845007 120,00 € 02.10.2023 24.10.2023 Mária Debnárová tajomníčka FFKU Faktúra
20231012312023 zrážky Drotárska 010923-300923 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 549,50 € 02.10.2023 11.11.2023 Ing. Ivan Pezlar, DBA, MBA kvestor Faktúra
20231012302023 zrážky HV-18 010923-300923 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 54,00 € 02.10.2023 11.11.2023 Ing. Ivan Pezlar, DBA, MBA kvestor Faktúra
20231012362023 Služby sklárov Vysoká škola výtvarných umení 157 805 AJETO spol. s r.o. 48288586 1 703,00 € 30.09.2023 24.10.2023 Mgr. Janka Bugáňová odborný referent - rozpočtár Faktúra
20231012412023 IT konzultačné služby 09/2023 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 SOFTVER-NA-MIERU.SK s. r. o. 47365757 2 808,00 € 30.09.2023 21.10.2023 Mgr. Janka Bugáňová odborný referent - rozpočtár Faktúra
20231012432023 údržba výťahov Drotárska Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Schindler výťahy a eskalátory, a.s. 31402828 48,59 € 30.09.2023 25.10.2023 Mgr. Janka Bugáňová odborný referent - rozpočtár Faktúra
20231012112023 Príkazná zmluva 226/2023 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Mgr. art. Peter Barényi 0000 100,00 € 29.09.2023 18.10.2023 Faktúra
20231012102023 Príkazná zmluva 225/2023 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Danica Pišteková 100,00 € 29.09.2023 18.10.2023 Faktúra
20231012092023 Príkazná zmluva 224/2023 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Mgr.Miroslava Keratová, PhD. 100,00 € 29.09.2023 18.10.2023 Faktúra
20231012082023 Príkazná zmluva 223/2023 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Mgr.art. Andras Csefalvay 100,00 € 29.09.2023 18.10.2023 Faktúra
20231012042023 Príkazná zmluva 228/2023 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Pavol Kráľ, akad. mal. 40,00 € 29.09.2023 18.10.2023 Faktúra
20231012032023 Príkazná zmluva 220/2023 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Peter Michalovič 40,00 € 29.09.2023 18.10.2023 Faktúra
20231012022023 Príkazná zmluva 219/2023 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Zozuľáková Ludmila, Mgr.art. 70,00 € 29.09.2023 18.10.2023 Faktúra
20231012142023 Príkazná zmluva 227/2023 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Michaela Močáryová 187312 80,00 € 29.09.2023 20.10.2023 prof.Dr.iur.JUDr.Ing.Michal Turošík,PhD. dekan Faktúra
20231012152023 vodné, stočné Kremnica 2106-2209 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Stredoslovenská vodárenská 36056006 157,36 € 29.09.2023 20.10.2023 prof.Dr.iur.JUDr.Ing.Michal Turošík,PhD. dekan Faktúra
20231012002023 Sadra ALMOD LC-biela Vysoká škola výtvarných umení 157 805 MOFINA spol. s r. o. 31355021 112,80 € 28.09.2023 18.10.2023 Faktúra
20231011992023 SEKONIC L-398A L398A Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Henrich Sonnenschein-ITSK 37212931 205,82 € 28.09.2023 19.10.2023 Faktúra
20231012012023 Materiál pre prjekt KEGA Vysoká škola výtvarných umení 157 805 WAD, s.r.o. 36751073 1 145,50 € 28.09.2023 19.10.2023 Faktúra
20231012382023 Bavlna jednofarebná biela Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Bargertex, s.r.o. 53006470 142,02 € 28.09.2023 25.10.2023 Mgr. Janka Bugáňová odborný referent - rozpočtár Faktúra
20231011882023 Materiál pre sieťotlačovú dielňu Vysoká škola výtvarných umení 157 805 BARTA SK, s.r.o. 36715581 230,16 € 27.09.2023 17.10.2023 Faktúra