Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 1235

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
20201000332020 toner HP LaserJet black Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Clean tonery, s.r.o. 35891866 64,80 € 21.01.2020 13.02.2020 Faktúra
20201000252020 individuálna výučba francúzskeho jazyka Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Bc. Gabriela Viňanská 48205397 350,00 € 20.01.2020 07.02.2020 Faktúra
20201000262020 Zmluva ochrana majetku február 2020 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Mesto Kremnica 00320781 30,00 € 20.01.2020 18.02.2020 Faktúra
20201000542020 nákup motorového vozidla Vysoká škola výtvarných umení 157 805 FRANCE-TECH Bratislava, s.r.o. 35804718 20 390,00 € 17.01.2020 07.02.2020 Faktúra
20201000282020 prihlásenie vozidla na EČV Vysoká škola výtvarných umení 157 805 FRANCE-TECH Bratislava, s.r.o. 35804718 233,00 € 17.01.2020 07.02.2020 Faktúra
20201000232020 toner Canon azúrový,čierny,purpurový,žltý Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Clean tonery, s.r.o. 35891866 986,40 € 17.01.2020 08.02.2020 Faktúra
20201000222020 mesačná a štvrťročná kontrola EPS Vysoká škola výtvarných umení 157 805 ExNet, s.r.o. 44821743 144,00 € 17.01.2020 08.02.2020 Faktúra
20201000912020 Anténa, kábel Vysoká škola výtvarných umení 157 805 SMART COMPUTER, spol.s.r.o. 31629881 288,00 € 17.01.2020 12.02.2020 Faktúra
20201000212020 právne služby Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Grand Oak Legal, s.r.o. 51673541 4 674,00 € 16.01.2020 07.02.2020 Faktúra
20201000302020 preplatok plyn 01012019-31122019 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Slovenský plynárensky priemysel 35815256 2 900,33 € 16.01.2020 12.02.2020 Faktúra
20201000722020 monitoring médií Vysoká škola výtvarných umení 157 805 NEWTON Media, spol. s r.o. 44253320 180,00 € 15.01.2020 18.02.2020 Faktúra
20201000142020 oprava Ford Transit BA657NE Vysoká škola výtvarných umení 157 805 M&M Cars, s.r.o. 50887726 423,60 € 14.01.2020 08.02.2020 Faktúra
20201000132020 prenájom rohoží Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Lindstrom, s.r.o. 35742364 45,48 € 14.01.2020 08.02.2020 Faktúra
20201000122020 hromadná poistná zmluva 12/2019 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Union poisťovňa 31322051 10,70 € 13.01.2020 31.01.2020 Faktúra
20201000112020 toner Canon CRG-724H Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Clean tonery, s.r.o. 35891866 124,80 € 13.01.2020 08.02.2020 Faktúra
20201000102020 prenájom tlačového zariadenia, klik black, Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Z+M servis, a.s. 44195591 250,30 € 13.01.2020 12.02.2020 Faktúra
20201000092020 pranie Vysoká škola výtvarných umení 157 805 ADYSAM, s.r.o. 44544235 107,33 € 13.01.2020 13.02.2020 Faktúra
20201000682020 plyn Drotárska Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Slovenský plynárensky priemysel 35815256 15 506,26 € 13.01.2020 13.02.2020 Faktúra
20201000692020 plyn všetky OM 010120-310120 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Slovenský plynárensky priemysel 35815256 3 316,00 € 13.01.2020 13.02.2020 Faktúra
20201000082020 autorský honorár 73/KPČ/2019 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Ivana Bago 500,00 € 10.01.2020 31.01.2020 Faktúra
20201000172020 zrážky Koceľova Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 70,78 € 10.01.2020 05.02.2020 Faktúra
20201000162020 zrážky Drotárska Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 496,56 € 10.01.2020 05.02.2020 Faktúra
20201000152020 zrážky HV-18 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 48,66 € 10.01.2020 05.02.2020 Faktúra
20201000662020 telefóny Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Slovak Telekom, a.s. 35763469 777,53 € 10.01.2020 13.02.2020 Faktúra
20201000192020 vodné, stočné Koceľova Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 60,18 € 09.01.2020 05.02.2020 Faktúra
20201000052020 vypracovanie projektu a žiadosti o nenávrat Vysoká škola výtvarných umení 157 805 ALEF Distribution SK, s r.o. 35703466 18 000,00 € 09.01.2020 08.02.2020 Faktúra
20201000672020 mobilné telefóny Vysoká škola výtvarných umení 157 805 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 147,83 € 09.01.2020 11.02.2020 Faktúra
20201000042020 Zmluva ochrana majetku 1/2020 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Mesto Kremnica 00320781 30,00 € 08.01.2020 29.01.2020 Faktúra
20201000202020 paušálny servis výťahu HV-18 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Cyril Rumpel - OVYR 13956141 22,82 € 08.01.2020 05.02.2020 Faktúra
20201000032020 dávkovač mydla, toaletného papiera Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Ille-papier-Service SK spol.s.r.o. 36226947 399,53 € 08.01.2020 08.02.2020 Faktúra