Faktúry
Počet záznamov: 1789
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20231001532023 | Základná doska GIGABYTE B660M | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 101,75 € | 17.02.2023 | 09.03.2023 | Faktúra | |||||
20231001542023 | Záložný zdroj, LCD monitor 32" Dell | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 1 136,40 € | 17.02.2023 | 09.03.2023 | Faktúra | |||||
20231001882023 | zariadenie | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | IKEA Bratislava, s.r.o. | 35849436 | 4 102,10 € | 20.02.2023 | 09.03.2023 | Faktúra | |||||
20231001732023 | pokuta | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Okresný úrad Bratislava | 42131111 | 55,00 € | 23.02.2023 | 10.03.2023 | Faktúra | |||||
20231001842023 | Notebook, monitor a príslušenstvo | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 2 052,12 € | 23.02.2023 | 15.03.2023 | Faktúra | |||||
20231001832023 | miestny poplatok za komunálne odpady r.2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mesto Kremnica | 00320781 | 30,00 € | 23.02.2023 | 15.03.2023 | Faktúra | |||||
20231001752023 | Zverejnenie pracovnej ponuky: Odborn | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Profesia, spol.s.r.o | 35800861 | 118,80 € | 23.02.2023 | 15.03.2023 | Faktúra | |||||
20231001742023 | Príkazná zmluva 245/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr.art. Žofia Dubová | 1 944,90 € | 23.02.2023 | 15.03.2023 | Faktúra | ||||||
20231001692023 | Ponorná píla, vodiaca lišta | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ELEKTROSERVIS | 40507840 | 387,41 € | 21.02.2023 | 15.03.2023 | Faktúra | |||||
20231001682023 | Príkazná zmluva 237/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Jan Kyncl | 186,24 € | 21.02.2023 | 15.03.2023 | Faktúra | ||||||
20231001672023 | Príkazná zmluva 241/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr.art. Bronislava Žurková Bručkov | 1 458,26 € | 21.02.2023 | 15.03.2023 | Faktúra | ||||||
20231001662023 | Príkazná zmluva 248/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Soňa Sadilková | 434,94 € | 21.02.2023 | 15.03.2023 | Faktúra | ||||||
20231001652023 | Príkazná zmluva 238/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Tracy Lynn Lesan | 848,00 € | 20.02.2023 | 15.03.2023 | Faktúra | ||||||
20231001642023 | Servisný materiál a základné vyb., Switch | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 942,80 € | 17.02.2023 | 15.03.2023 | Faktúra | |||||
20231001622023 | vodné, stočné Drotárska 200123-190223 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 673,51 € | 20.02.2023 | 15.03.2023 | Faktúra | |||||
20231001602023 | el. energia Kremnica 010123-310123 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Západoslovenská energetika, a.s. | 36677281 | 3 149,87 € | 20.02.2023 | 15.03.2023 | Faktúra | |||||
20231001592023 | el. energia Koceľova 010123-310123 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Západoslovenská energetika, a.s. | 36677281 | 192,69 € | 20.02.2023 | 15.03.2023 | Faktúra | |||||
20231001582023 | el. energia Drotárska 010123-310123 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Západoslovenská energetika, a.s. | 36677281 | 7 069,56 € | 20.02.2023 | 15.03.2023 | Faktúra | |||||
20231001572023 | el. energia HV-18 010123-310123 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Západoslovenská energetika, a.s. | 36677281 | 3 316,00 € | 20.02.2023 | 15.03.2023 | Faktúra | |||||
20231001872023 | daň z nehnuteľností na rok 2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mesto Kremnica | 00320781 | 148,92 € | 23.02.2023 | 16.03.2023 | Faktúra | |||||
20231001862023 | Stojan na TV AlzaErgo | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 400,40 € | 23.02.2023 | 16.03.2023 | Faktúra | |||||
20231001852023 | Komponenty pre počítač | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 167,17 € | 23.02.2023 | 16.03.2023 | Faktúra | |||||
20231001812023 | vstupka - povolenie na vjazd, 27.02-31.12. | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mestská časť Bratislava | 00603147 | 308,00 € | 23.02.2023 | 16.03.2023 | Faktúra | |||||
20231001762023 | Veľkoformátový displey 65" | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 2 407,55 € | 23.02.2023 | 16.03.2023 | Faktúra | |||||
20231002002023 | ročný servis kotla | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | UNIVIS Heating Systems | 31388027 | 186,00 € | 01.03.2023 | 18.03.2023 | Faktúra | |||||
20231001992023 | kontrola systému EPS - meranie sirénovej li | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ExNet, s.r.o. | 44821743 | 52,20 € | 01.03.2023 | 18.03.2023 | Faktúra | |||||
20231001982023 | Oprava systému E.P.S. výmena 7ks hlásičov a | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ExNet, s.r.o. | 44821743 | 991,20 € | 01.03.2023 | 18.03.2023 | Faktúra | |||||
20231001962023 | zrážky Drotárska 010223-280223 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 513,05 € | 01.03.2023 | 18.03.2023 | Faktúra | |||||
20231001482023 | el. energia Kremnica 3/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Západoslovenská energetika, a.s. | 36677281 | 2 040,00 € | 16.02.2023 | 18.03.2023 | Faktúra | |||||
20231001472023 | el. energia Koceľova 3/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Západoslovenská energetika, a.s. | 36677281 | 160,00 € | 16.02.2023 | 18.03.2023 | Faktúra |