Faktúry
Počet záznamov: 1387
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20211003742021 | ISIC cobrand, REVIS VŠ 09/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | CKM SYTS | 31768164 | 20,00 € | 26.05.2021 | 16.06.2021 | Faktúra | |||||
20211003712021 | oprava zatekajúcej strechy | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | D&D DIRECT, s.r.o. | 51252295 | 150,00 € | 26.05.2021 | 16.06.2021 | Faktúra | |||||
20211003622021 | tonery | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | TEPEDE Slovakia, s.r.o. | 31351611 | 576,00 € | 26.05.2021 | 16.06.2021 | Faktúra | |||||
20211003612021 | LCD monitor, notebook Acer Aspire 5, video | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 936,16 € | 26.05.2021 | 16.06.2021 | Faktúra | |||||
20211003882021 | Príkazná zmluva 55/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Mária Hromadová | 80,00 € | 31.05.2021 | 17.06.2021 | Faktúra | ||||||
20211003872021 | Príkazná zmluva 66/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ing. MDes. Dušan Barok | 150,00 € | 31.05.2021 | 17.06.2021 | Faktúra | ||||||
20211003822021 | Príkazná zmluva 72/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Ivana Moncoľová | 80,00 € | 31.05.2021 | 17.06.2021 | Faktúra | ||||||
20211003812021 | Príkazná zmluva 84/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Vladimíra Bungerová | 30,00 € | 31.05.2021 | 17.06.2021 | Faktúra | ||||||
20211003792021 | Príkazná zmluva 62/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Ľubica Belohradská | 150,00 € | 31.05.2021 | 17.06.2021 | Faktúra | ||||||
20211003762021 | Mobilný Orange Internet Klasik+ | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 14,99 € | 28.05.2021 | 18.06.2021 | Faktúra | |||||
20211003952021 | HORADAM | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | WAD, s.r.o. | 36751073 | 292,14 € | 02.06.2021 | 18.06.2021 | Faktúra | |||||
20211003922021 | grafické zalomenie Výročnej správy VŠVU za | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. art. Vojtech Ruman | 50915274 | 300,00 € | 02.06.2021 | 18.06.2021 | Faktúra | |||||
20211003912021 | revízia elektroinštalácie na budovách VŠVU | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ReelTech s.r.o. | 47665653 | 6 585,60 € | 01.06.2021 | 18.06.2021 | Faktúra | |||||
20211003892021 | prenájom rohoží | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Lindstrom, s.r.o. | 35742364 | 63,65 € | 01.06.2021 | 18.06.2021 | Faktúra | |||||
20211003852021 | vodné, stočné HV-18 170421-160521 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 173,83 € | 27.05.2021 | 18.06.2021 | Faktúra | |||||
20211003832021 | daň z nehnuteľnosti na rok 2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Magistrát Hlavné mesto SR | 00603481 | 2 529,09 € | 31.05.2021 | 18.06.2021 | Faktúra | |||||
20211002902021 | Zmluva - ochrana majetku - 6/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mesto Kremnica | 00320781 | 30,00 € | 11.05.2021 | 18.06.2021 | Faktúra | |||||
20211004012021 | Príkazná zmluva 56/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | prof. Peter Čanecký | 80,00 € | 03.06.2021 | 19.06.2021 | Faktúra | ||||||
20211004002021 | Tablet iPad Pro 12,9" 128GB 2020 strieborný | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 1 052,70 € | 03.06.2021 | 19.06.2021 | Faktúra | |||||
20211003982021 | stravné lístky | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | UP Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 15 595,32 € | 02.06.2021 | 19.06.2021 | Faktúra | |||||
20211003972021 | Príkazná zmluva 52/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | PhDr. Vlastimil Havlík | 80,00 € | 02.06.2021 | 19.06.2021 | Faktúra | ||||||
20211003932021 | Príkazná zmluva 90/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr.art. Noemi Kolčáková Szakállová | 40,00 € | 02.06.2021 | 19.06.2021 | Faktúra | ||||||
20211003902021 | právne služby | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Grand Oak Legal, s.r.o. | 51673541 | 1 170,00 € | 01.06.2021 | 19.06.2021 | Faktúra | |||||
20211003862021 | autorský honorár 43/3/KPČ/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mária Hriešik Nepšinská | 691346 | 250,00 € | 31.05.2021 | 19.06.2021 | Faktúra | |||||
20211003772021 | tvorba propagačného videa | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | LIGHT2SOLID s.r.o. | 52486702 | 300,00 € | 28.05.2021 | 19.06.2021 | Faktúra | |||||
20211004072021 | Zmluva o vedení workshopu 44/KPČ/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Tomáš Amtmann | 250,00 € | 25.05.2021 | 19.06.2021 | Faktúra | ||||||
20211004052021 | autorský honorár 52/KPČ/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Lucia Gandelová | 200,00 € | 26.05.2021 | 19.06.2021 | Faktúra | ||||||
20211003752021 | Príkazná zmluva 43/2/KPČ/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr.art. Kristýna Španihelová | 350,00 € | 26.05.2021 | 19.06.2021 | Faktúra | ||||||
20211003702021 | autorský honorár 43/KPČ/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. et MgA. Barbora Lungová | 500,00 € | 26.05.2021 | 19.06.2021 | Faktúra | ||||||
20211003662021 | autorský honorár 42/KPČ/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Ján Kekeli | 350,00 € | 26.05.2021 | 19.06.2021 | Faktúra |