Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 1387

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal  Funkcia Typ
20211000622021 Zmluva o vedení workshopu 4/KPČ/2021 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Joaquin Obligado Pastor 300,00 € 16.02.2021 13.03.2021 Faktúra
20211000632021 čistička vzduchu Solight germicídna UV lamp Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Alza.sk, s.r.o. 36562939 365,50 € 18.02.2021 13.03.2021 Faktúra
20211000642021 PC zdroj, pevný disk, chladič na procesor Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Alza.sk, s.r.o. 36562939 742,76 € 18.02.2021 13.03.2021 Faktúra
20211000652021 Zmluva o vedení workshopu 07/KPČ/2021 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Mgr. Mária Hromadová 150,00 € 18.02.2021 13.03.2021 Faktúra
20211000662021 Zmluva o vedení workshopu 02/KPČ/2021 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Michal Uhrin 300,00 € 18.02.2021 13.03.2021 Faktúra
20211000712021 výroba krátkeho filmu pre propagačné účely Vysoká škola výtvarných umení 157 805 ADMIRAL FILMS, s.r.o. 48070441 1 000,00 € 23.02.2021 13.03.2021 Faktúra
20211000732021 Softwér EDU Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Revance, s.r.o. 36805157 234,00 € 11.02.2021 13.03.2021 Faktúra
20211000672021 Zmluva o vedení workshopu 1/KPČ/2021 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Emil Lukas 300,00 € 18.02.2021 20.03.2021 Faktúra
20211000682021 kancelárske potreby Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Peter Šesták - KANPEX 11891581 187,58 € 23.02.2021 20.03.2021 Faktúra
20211000692021 Respirátor tvárový certifikovaný 600 ks Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Peter Šesták - KANPEX 11891581 379,98 € 23.02.2021 20.03.2021 Faktúra
20211000742021 Zmluva o vedení workshopu 05/KPČ/2021 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Raija Jokinen 150,00 € 23.02.2021 20.03.2021 Faktúra
20211000752021 povinné poistenie BL886HI 050521-050522 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Uniqa poisťovňa 00653501 256,44 € 22.02.2021 20.03.2021 Faktúra
20211000762021 havarijné poistenie BL886HI 050521-050522 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Uniqa poisťovňa 00653501 724,59 € 22.02.2021 20.03.2021 Faktúra
20211000772021 Procesor AMD, SSD disk, Operačná pamäť, Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Alza.sk, s.r.o. 36562939 1 069,37 € 23.02.2021 20.03.2021 Faktúra
20211000782021 vodné, stočné HV-18 170121-160221 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 60,36 € 25.02.2021 20.03.2021 Faktúra
20211000792021 Zmluva - ochrana majetku - 3/2021 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Mesto Kremnica 00320781 30,00 € 25.02.2021 20.03.2021 Faktúra
20211000802021 Príkazná zmluva 9/2021 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 PhDr. Dana Lapšanská 41714172 40,00 € 25.02.2021 20.03.2021 Faktúra
20211000812021 Príkazná zmluva 184/2020 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Oren Segal 174,64 € 25.02.2021 20.03.2021 Faktúra
20211000822021 redakčné úpravy a preklady do katalógu Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Mgr. Silvia Herianová 34547231 798,00 € 25.02.2021 20.03.2021 Faktúra
20211000842021 Externý disk LaCie Profesisional USB Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Alza.sk, s.r.o. 36562939 279,60 € 25.02.2021 20.03.2021 Faktúra
20211000852021 Adobe Photoshop CC MP ML Vysoká škola výtvarných umení 157 805 TRACO Computers, s.r.o. 31421652 164,40 € 25.02.2021 20.03.2021 Faktúra
20211000702021 právne služby Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Grand Oak Legal, s.r.o. 51673541 3 612,00 € 22.02.2021 20.03.2021 Faktúra
20211000862021 profesionálna obhliadka a zabezpečenie prie Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Ing. Ján Zámečník 11890118 360,00 € 02.03.2021 30.03.2021 Faktúra
20211000872021 koberec New Orleans Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Breno s.r.o. 36660710 83,04 € 01.03.2021 30.03.2021 Faktúra
20211000882021 Produkty na výkon Covid testovania Vysoká škola výtvarných umení 157 805 BETRIX, s.r.o. 34101110 850,34 € 02.03.2021 30.03.2021 Faktúra
20211000892021 USB Akumulátor Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Marek Mesároš - Svetelná pošta 34716505 47,80 € 02.03.2021 30.03.2021 Faktúra
20211000902021 Výkonná taktická LED Baterka FENIX Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Marek Mesároš - Svetelná pošta 34716505 189,79 € 02.03.2021 30.03.2021 Faktúra
20211000912021 ubytovanie študentov 2/2021 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Slovesnká technická univerzita 00397687 417,99 € 02.03.2021 30.03.2021 Faktúra
20211000922021 servisná prehliadka Peugeot BL886HI Vysoká škola výtvarných umení 157 805 M&M Cars, s.r.o. 50887726 218,40 € 02.03.2021 30.03.2021 Faktúra
20211000932021 dielenské práce Peugeot Rifter BL727ZR Vysoká škola výtvarných umení 157 805 FRANCE-TECH Bratislava, s.r.o. 35804718 214,87 € 02.03.2021 30.03.2021 Faktúra