Faktúry
Počet záznamov: 1235
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20201001402020 | Príkazná zmluva 50/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | prof. Ivan Rusina | 40,00 € | 12.02.2020 | 03.03.2020 | Faktúra | ||||||
20201002182020 | Príkazná zmluva 63/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Branislav Vincze | 40,00 € | 04.03.2020 | 25.03.2020 | Faktúra | ||||||
20201005032020 | Zmluva M25/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Lucia Vrončová | 1 | 40,00 € | 30.06.2020 | 17.07.2020 | Faktúra | |||||
20201005442020 | Príkazná zmluva 152/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Doc. Irena Armutidisová | 40,00 € | 06.07.2020 | 24.07.2020 | Faktúra | ||||||
20201005482020 | revízia, mazanie výťahu HV-18 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Cyril Rumpel - OVYR | 13956141 | 40,00 € | 07.07.2020 | 29.07.2020 | Faktúra | |||||
20201006102020 | simultánne tlmočenie posunkového jazyka | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | CODA | 40,00 € | 04.08.2020 | 25.08.2020 | Faktúra | ||||||
20201007442020 | popl.za neodovzd.kľúča: Dotsenko,Omelchenko | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovesnká technická univerzita | 00397687 | 40,00 € | 02.09.2020 | 24.09.2020 | Faktúra | |||||
20201011012020 | časopis Font celý rok 2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | L.K.Permanent spol.s.r.o. | 31352782 | 40,00 € | 23.11.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
20201011112020 | časopis Fotograf na celý rok 2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Fotograf 07 z.s. | 28561236 | 40,00 € | 24.11.2020 | 11.12.2020 | Faktúra | |||||
20201001802020 | pranie | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ADYSAM, s.r.o. | 44544235 | 41,11 € | 20.02.2020 | 14.03.2020 | Faktúra | |||||
20201003222020 | prenájom tlačového zariadenia 03/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Z+M servis, a.s. | 44195591 | 42,00 € | 16.04.2020 | 09.05.2020 | Faktúra | |||||
20201004952020 | Stojanový vešiak W45 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Viera Janočková-VERA | 40035263 | 42,00 € | 22.06.2020 | 11.07.2020 | Faktúra | |||||
20201011972020 | trovy starej exekúcie | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | JUDr. Ladislav ÁGH, súdny exekútor | 31769624 | 42,00 € | 08.12.2020 | 25.12.2020 | Faktúra | |||||
20201012492020 | prenájom tlačového zariadenia za 12/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Z+M servis, a.s. | 44195591 | 42,00 € | 31.12.2020 | 02.02.2021 | Faktúra | |||||
20201002252020 | zrážky HV 010220-290220 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 43,13 € | 05.03.2020 | 31.03.2020 | Faktúra | |||||
20201005312020 | tlač vizitka 1350 ks | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Vach.print-Marek Vach | 40029514 | 43,74 € | 03.07.2020 | 23.07.2020 | Faktúra | |||||
20201008752020 | Príkazná zmluva 191/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Tracy Lynn Lesan | 44,00 € | 12.10.2020 | 30.10.2020 | Faktúra | ||||||
20201003502020 | zrážky HV 010420-300420 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 44,23 € | 06.05.2020 | 28.05.2020 | Faktúra | |||||
20201005372020 | zrážky HV-18 010620-300620 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 44,23 € | 06.07.2020 | 24.07.2020 | Faktúra | |||||
20201000132020 | prenájom rohoží | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Lindstrom, s.r.o. | 35742364 | 45,48 € | 14.01.2020 | 08.02.2020 | Faktúra | |||||
20201002172020 | toner Canon | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Clean tonery, s.r.o. | 35891866 | 45,84 € | 04.03.2020 | 11.04.2020 | Faktúra | |||||
20201011762020 | prenájom tlačového zariadenia,klik black,co | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Z+M servis, a.s. | 44195591 | 46,16 € | 04.12.2020 | 24.12.2020 | Faktúra | |||||
20201002962020 | výťahy Drotárska 010120-310320 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Schindler výťahy a eskalátory, a.s. | 31402828 | 46,20 € | 31.03.2020 | 02.05.2020 | Faktúra | |||||
20201005552020 | údržba výťahov Drotárska | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Schindler výťahy a eskalátory, a.s. | 31402828 | 46,20 € | 30.06.2020 | 24.07.2020 | Faktúra | |||||
20201008372020 | údržba výťahov Drotárska 44 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Schindler výťahy a eskalátory, a.s. | 31402828 | 46,20 € | 30.09.2020 | 23.10.2020 | Faktúra | |||||
20201012382020 | údržba výťahov Drotárska 44 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Schindler výťahy a eskalátory, a.s. | 31402828 | 46,20 € | 31.12.2020 | 02.02.2021 | Faktúra | |||||
20201001392020 | pranie | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | 2D, spol. s r.o. | 35926911 | 46,44 € | 11.02.2020 | 04.03.2020 | Faktúra | |||||
20201001202020 | zrážky HV 010120-310120 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 46,45 € | 06.02.2020 | 29.02.2020 | Faktúra | |||||
20201003172020 | zrážky HV-18 010320-310320 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 46,45 € | 16.04.2020 | 09.05.2020 | Faktúra | |||||
20201004322020 | zrážky HV-18 010520-310520 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 46,45 € | 04.06.2020 | 25.06.2020 | Faktúra |