Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 1235

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
20201001402020 Príkazná zmluva 50/2020 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 prof. Ivan Rusina 40,00 € 12.02.2020 03.03.2020 Faktúra
20201002182020 Príkazná zmluva 63/2020 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Branislav Vincze 40,00 € 04.03.2020 25.03.2020 Faktúra
20201005032020 Zmluva M25/2020 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Lucia Vrončová 1 40,00 € 30.06.2020 17.07.2020 Faktúra
20201005442020 Príkazná zmluva 152/2020 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Doc. Irena Armutidisová 40,00 € 06.07.2020 24.07.2020 Faktúra
20201005482020 revízia, mazanie výťahu HV-18 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Cyril Rumpel - OVYR 13956141 40,00 € 07.07.2020 29.07.2020 Faktúra
20201006102020 simultánne tlmočenie posunkového jazyka Vysoká škola výtvarných umení 157 805 CODA 40,00 € 04.08.2020 25.08.2020 Faktúra
20201007442020 popl.za neodovzd.kľúča: Dotsenko,Omelchenko Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Slovesnká technická univerzita 00397687 40,00 € 02.09.2020 24.09.2020 Faktúra
20201011012020 časopis Font celý rok 2021 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 L.K.Permanent spol.s.r.o. 31352782 40,00 € 23.11.2020 10.12.2020 Faktúra
20201011112020 časopis Fotograf na celý rok 2021 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Fotograf 07 z.s. 28561236 40,00 € 24.11.2020 11.12.2020 Faktúra
20201001802020 pranie Vysoká škola výtvarných umení 157 805 ADYSAM, s.r.o. 44544235 41,11 € 20.02.2020 14.03.2020 Faktúra
20201003222020 prenájom tlačového zariadenia 03/2020 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Z+M servis, a.s. 44195591 42,00 € 16.04.2020 09.05.2020 Faktúra
20201004952020 Stojanový vešiak W45 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Mgr. Viera Janočková-VERA 40035263 42,00 € 22.06.2020 11.07.2020 Faktúra
20201011972020 trovy starej exekúcie Vysoká škola výtvarných umení 157 805 JUDr. Ladislav ÁGH, súdny exekútor 31769624 42,00 € 08.12.2020 25.12.2020 Faktúra
20201012492020 prenájom tlačového zariadenia za 12/2020 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Z+M servis, a.s. 44195591 42,00 € 31.12.2020 02.02.2021 Faktúra
20201002252020 zrážky HV 010220-290220 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 43,13 € 05.03.2020 31.03.2020 Faktúra
20201005312020 tlač vizitka 1350 ks Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Vach.print-Marek Vach 40029514 43,74 € 03.07.2020 23.07.2020 Faktúra
20201008752020 Príkazná zmluva 191/2020 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Tracy Lynn Lesan 44,00 € 12.10.2020 30.10.2020 Faktúra
20201003502020 zrážky HV 010420-300420 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 44,23 € 06.05.2020 28.05.2020 Faktúra
20201005372020 zrážky HV-18 010620-300620 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 44,23 € 06.07.2020 24.07.2020 Faktúra
20201000132020 prenájom rohoží Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Lindstrom, s.r.o. 35742364 45,48 € 14.01.2020 08.02.2020 Faktúra
20201002172020 toner Canon Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Clean tonery, s.r.o. 35891866 45,84 € 04.03.2020 11.04.2020 Faktúra
20201011762020 prenájom tlačového zariadenia,klik black,co Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Z+M servis, a.s. 44195591 46,16 € 04.12.2020 24.12.2020 Faktúra
20201002962020 výťahy Drotárska 010120-310320 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Schindler výťahy a eskalátory, a.s. 31402828 46,20 € 31.03.2020 02.05.2020 Faktúra
20201005552020 údržba výťahov Drotárska Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Schindler výťahy a eskalátory, a.s. 31402828 46,20 € 30.06.2020 24.07.2020 Faktúra
20201008372020 údržba výťahov Drotárska 44 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Schindler výťahy a eskalátory, a.s. 31402828 46,20 € 30.09.2020 23.10.2020 Faktúra
20201012382020 údržba výťahov Drotárska 44 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Schindler výťahy a eskalátory, a.s. 31402828 46,20 € 31.12.2020 02.02.2021 Faktúra
20201001392020 pranie Vysoká škola výtvarných umení 157 805 2D, spol. s r.o. 35926911 46,44 € 11.02.2020 04.03.2020 Faktúra
20201001202020 zrážky HV 010120-310120 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 46,45 € 06.02.2020 29.02.2020 Faktúra
20201003172020 zrážky HV-18 010320-310320 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 46,45 € 16.04.2020 09.05.2020 Faktúra
20201004322020 zrážky HV-18 010520-310520 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 46,45 € 04.06.2020 25.06.2020 Faktúra