Faktúry
Počet záznamov: 1387
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20211001832021 | plyn všetky OM 4/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenský plynárensky priemysel | 35815256 | 4 778,00 € | 06.04.2021 | 29.04.2021 | Faktúra | |||||
20211001842021 | revízia a mazanie výťahu za 3/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Cyril Rumpel - OVYR | 13956141 | 50,00 € | 06.04.2021 | 29.04.2021 | Faktúra | |||||
20211001852021 | údržba výťahu Drotárska 010121-310321 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Schindler výťahy a eskalátory, a.s. | 31402828 | 46,20 € | 31.03.2021 | 29.04.2021 | Faktúra | |||||
20211001882021 | 3D tlačiareň FabPro1000 s príslušenstvom | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Advanced Engineering, s.r.o. | 51303451 | 5 124,60 € | 06.04.2021 | 29.04.2021 | Faktúra | |||||
20211001892021 | servis techniky: fotoaparát Mamiya RB67 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | FotoKinoServis, Jaroslav Kocián | 13133721 | 364,19 € | 06.04.2021 | 29.04.2021 | Faktúra | |||||
20211001902021 | Zmluva o vedení workshopu 06/KPČ/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Kristina D. Aas | 150,00 € | 06.04.2021 | 29.04.2021 | Faktúra | ||||||
20211001912021 | Príkazná zmluva 5/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. art. Barbara Hodásová, PhD. | 80,00 € | 06.04.2021 | 29.04.2021 | Faktúra | ||||||
20211001922021 | jazyková úprava a korektúra textu od Jána S | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Petra Rice - Designea | 43489133 | 294,00 € | 06.04.2021 | 29.04.2021 | Faktúra | |||||
20211001872021 | Flexilink OKR 010421-300421 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | VNET, a.s. | 35845007 | 120,00 € | 06.04.2021 | 01.05.2021 | Faktúra | |||||
20211001932021 | prevoz študentských prác do Galérie | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ART&TRANS | 47654465 | 384,00 € | 08.04.2021 | 01.05.2021 | Faktúra | |||||
20211001942021 | el. energia HV 010321-310321 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | BCF ENERGY, s.r.o. | 51966255 | 896,08 € | 08.04.2021 | 01.05.2021 | Faktúra | |||||
20211001952021 | el. energia Drotárska 010321-310321 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | BCF ENERGY, s.r.o. | 51966255 | 2 706,96 € | 08.04.2021 | 01.05.2021 | Faktúra | |||||
20211001962021 | el. energia Koceľova 010321-310321 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | BCF ENERGY, s.r.o. | 51966255 | 101,23 € | 08.04.2021 | 01.05.2021 | Faktúra | |||||
20211001972021 | zrážky HV 010321-310321 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 51,53 € | 08.04.2021 | 01.05.2021 | Faktúra | |||||
20211001982021 | zrážky Drotárska 010321-310321 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 523,61 € | 08.04.2021 | 01.05.2021 | Faktúra | |||||
20211001992021 | Rektifikovaný terpentýn, riedidlo, levandul | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ing. Jaroslav Moučka | 06424929 | 218,81 € | 08.04.2021 | 01.05.2021 | Faktúra | |||||
20211002002021 | telefóny 010321-310321 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 744,19 € | 08.04.2021 | 01.05.2021 | Faktúra | |||||
20211002012021 | Príkazná zmluva 23/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. art. Boris Sirka | 50,00 € | 08.04.2021 | 01.05.2021 | Faktúra | ||||||
20211002022021 | prenájom rohoží | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Lindstrom, s.r.o. | 35742364 | 63,65 € | 08.04.2021 | 01.05.2021 | Faktúra | |||||
20211002032021 | el. energia Kremnica 010321-310321 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | BCF ENERGY, s.r.o. | 51966255 | 1 232,23 € | 08.04.2021 | 01.05.2021 | Faktúra | |||||
20211002042021 | prenájom tlačového zariadenia,klik black 3/ | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Z+M servis, a.s. | 44195591 | 54,00 € | 08.04.2021 | 01.05.2021 | Faktúra | |||||
20211002172021 | vypracovanie vizuálnej identity | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | andrej & andrej, s.r.o. | 47939206 | 900,00 € | 15.04.2021 | 01.05.2021 | Faktúra | |||||
20211002192021 | posúdenie projektovej dokumentácie pre stav | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Technická inšpekcia, a.s. | 36653004 | 144,00 € | 13.04.2021 | 01.05.2021 | Faktúra | |||||
20211002052021 | plyn Drotárska 3/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenský plynárensky priemysel | 35815256 | 7 177,98 € | 13.04.2021 | 06.05.2021 | Faktúra | |||||
20211002062021 | Príkazná zmluva 21/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Jan Amann Kratochvil | 250,00 € | 13.04.2021 | 06.05.2021 | Faktúra | ||||||
20211002072021 | Výpočtová technika | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 969,23 € | 13.04.2021 | 06.05.2021 | Faktúra | |||||
20211002082021 | Alkemi - Haze Remover - oddtuchovač | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | BARTA SK, s.r.o. | 36715581 | 489,94 € | 13.04.2021 | 06.05.2021 | Faktúra | |||||
20211002092021 | Príkazná zmluva 24/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Monika Dobrovičová, PhD. | 156,00 € | 13.04.2021 | 06.05.2021 | Faktúra | ||||||
20211002102021 | mobilné telefóny 3/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 208,84 € | 13.04.2021 | 06.05.2021 | Faktúra | |||||
20211002112021 | ubytovanie študentov 3/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovesnká technická univerzita | 00397687 | 417,99 € | 13.04.2021 | 06.05.2021 | Faktúra |