Faktúry
Počet záznamov: 1387
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20211000832021 | autorský honorár 9/KPČ/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | prof. Jozef Bajus | 1 200,00 € | 25.02.2021 | 03.04.2021 | Faktúra | ||||||
20211001232021 | Inštalačný materiál na výstavu | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | IW TREND s.r.o. | 35757566 | 440,83 € | 11.03.2021 | 03.04.2021 | Faktúra | |||||
20211001242021 | zrážky, vodné, stočné 240121-230221 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 105,68 € | 11.03.2021 | 03.04.2021 | Faktúra | |||||
20211001252021 | mesačná kontrola EPS | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ExNet, s.r.o. | 44821743 | 30,00 € | 11.03.2021 | 03.04.2021 | Faktúra | |||||
20211001262021 | autorský honorár 12/KPČ/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. art. Peter Ančic | 500,00 € | 11.03.2021 | 03.04.2021 | Faktúra | ||||||
20211001272021 | akustické panely,štúdiové monitory,diktafón | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Muziker, a.s. | 35840773 | 1 846,00 € | 11.03.2021 | 03.04.2021 | Faktúra | |||||
20211001282021 | štúdiový mikrofón, stolový stojan na mikrof | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Muziker, a.s. | 35840773 | 1 440,00 € | 11.03.2021 | 03.04.2021 | Faktúra | |||||
20211001302021 | úradný preklad zmluvy | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | KONSTANS spol. s r.o. | 35976586 | 272,16 € | 16.03.2021 | 08.04.2021 | Faktúra | |||||
20211001312021 | úradný preklad zmluvy | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | KONSTANS spol. s r.o. | 35976586 | 340,20 € | 16.03.2021 | 08.04.2021 | Faktúra | |||||
20211001332021 | akrylové farby | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | WAD, s.r.o. | 36751073 | 263,15 € | 16.03.2021 | 08.04.2021 | Faktúra | |||||
20211001342021 | akrylové farby | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | WAD, s.r.o. | 36751073 | 571,21 € | 16.03.2021 | 08.04.2021 | Faktúra | |||||
20211001292021 | knihy pre katedry | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Art Books | 50454137 | 1 292,90 € | 16.03.2021 | 10.04.2021 | Faktúra | |||||
20211001322021 | Príkazná zmluva 19/KPČ/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Elena Kurincová | 150,00 € | 16.03.2021 | 10.04.2021 | Faktúra | ||||||
20211001352021 | vodné, stočné Kremnica | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Stredoslovenská vodárenská | 36056006 | 14,18 € | 16.03.2021 | 10.04.2021 | Faktúra | |||||
20211001372021 | REVIS VŠ 09/2021, REVIT VŠ 12/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | CKM SYTS | 31768164 | 60,00 € | 16.03.2021 | 10.04.2021 | Faktúra | |||||
20211001382021 | tonery | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Clean tonery, s.r.o. | 35891866 | 339,12 € | 18.03.2021 | 10.04.2021 | Faktúra | |||||
20211001402021 | Grafická karta | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 108,46 € | 18.03.2021 | 10.04.2021 | Faktúra | |||||
20211001412021 | Projektor Epson EH-TW740 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 563,67 € | 18.03.2021 | 10.04.2021 | Faktúra | |||||
20211001432021 | spotrebný materiál | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | CEIBA spol.s.r.o. | 36548090 | 956,47 € | 18.03.2021 | 10.04.2021 | Faktúra | |||||
20211001442021 | Herný notebook MSI Bravo | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 1 076,44 € | 18.03.2021 | 10.04.2021 | Faktúra | |||||
20211001452021 | Počítač - kompletná zostava | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 1 055,76 € | 18.03.2021 | 10.04.2021 | Faktúra | |||||
20211001472021 | Zmluva o vedení worshopu 20/KPČ/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Sviatoslav Konakhovskyi | 1 350,00 € | 18.03.2021 | 10.04.2021 | Faktúra | ||||||
20211001482021 | autorský honorár 10/KPČ/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Matúš Pisarčík | 972,00 € | 18.03.2021 | 10.04.2021 | Faktúra | ||||||
20211001492021 | kancelárske potreby | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 61,24 € | 23.03.2021 | 14.04.2021 | Faktúra | |||||
20211001502021 | autorský honorár 13/KPČ/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Viera Jančovičová | 300,00 € | 23.03.2021 | 14.04.2021 | Faktúra | ||||||
20211001522021 | autorský honorár 14/KPČ/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Štěpánka Bieleszová | 300,00 € | 23.03.2021 | 14.04.2021 | Faktúra | ||||||
20211001532021 | Príkazná zmluva 25/KPČ/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | doc. Tibor Uhrín, ArtD. | 100,00 € | 23.03.2021 | 14.04.2021 | Faktúra | ||||||
20211001542021 | Príkazná zmluva 24/KPČ/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Peter Nosáľ | 1 700,00 € | 23.03.2021 | 14.04.2021 | Faktúra | ||||||
20211001552021 | Príkazná zmluva 21/KPČ/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Nicol Sipekiová | 1 950,00 € | 23.03.2021 | 14.04.2021 | Faktúra | ||||||
20211001562021 | Príkazná zmluva 17/KPČ/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Luďka Kratochvílová | 1 300,00 € | 23.03.2021 | 14.04.2021 | Faktúra |