Faktúry
Počet záznamov: 1387
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20211002682021 | telefóny 010421-300421 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 745,12 € | 06.05.2021 | 29.05.2021 | Faktúra | |||||
20211002672021 | Príkazná zmluva 29/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | PhDr. Petra Matějovičová | 200,00 € | 06.05.2021 | 29.05.2021 | Faktúra | ||||||
20211002862021 | MacBook Pro 13",Adobe Photoshop CC MP | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | TRACO Computers, s.r.o. | 31421652 | 1 469,40 € | 10.05.2021 | 29.05.2021 | Faktúra | |||||
20211002822021 | Príkazná zmluva 44/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Lucia Gregorová Stach | ---- | 30,00 € | 10.05.2021 | 29.05.2021 | Faktúra | |||||
20211002812021 | Príkazná zmluva 45/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Mária Štraneková | 30,00 € | 10.05.2021 | 29.05.2021 | Faktúra | ||||||
20211002802021 | el. energia Kremnica 010421-300421 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | BCF ENERGY, s.r.o. | 51966255 | 876,35 € | 10.05.2021 | 29.05.2021 | Faktúra | |||||
20211002792021 | el. energia Koceľova 010421-300421 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | BCF ENERGY, s.r.o. | 51966255 | 93,34 € | 10.05.2021 | 29.05.2021 | Faktúra | |||||
20211002782021 | el. energia Drotárska 010421-300421 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | BCF ENERGY, s.r.o. | 51966255 | 2 486,59 € | 10.05.2021 | 29.05.2021 | Faktúra | |||||
20211002772021 | el. energia HV-18 010421-300421 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | BCF ENERGY, s.r.o. | 51966255 | 974,68 € | 10.05.2021 | 29.05.2021 | Faktúra | |||||
20211002762021 | Vinyl SA matt | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | TEPEDE Slovakia, s.r.o. | 31351611 | 137,03 € | 10.05.2021 | 29.05.2021 | Faktúra | |||||
20211002752021 | prenájom tlačového zariadenia, klik color | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Z+M servis, a.s. | 44195591 | 42,22 € | 10.05.2021 | 29.05.2021 | Faktúra | |||||
20211002742021 | Príkazná zmluva 74/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Radoslav Ištok | 150,00 € | 10.05.2021 | 29.05.2021 | Faktúra | ||||||
20211003142021 | čistenie a kontrola komínov | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Kominárstvo Dom Komfort | 50824961 | 55,20 € | 10.05.2021 | 01.06.2021 | Faktúra | |||||
20211002892021 | oprava Peugeot 508 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | M&M Cars, s.r.o. | 50887726 | 180,00 € | 10.05.2021 | 01.06.2021 | Faktúra | |||||
20211002882021 | mobilné telefóny 4/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 129,89 € | 10.05.2021 | 01.06.2021 | Faktúra | |||||
20211002872021 | karta Diners | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Diners Club CS s.r.o. | 35757086 | 721,65 € | 10.05.2021 | 01.06.2021 | Faktúra | |||||
20211002842021 | vodné, stočné, zrážky Koceľova 2403-2304 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 74,29 € | 10.05.2021 | 01.06.2021 | Faktúra | |||||
20211002832021 | činnosť zodpovednej osoby 5/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | EuroTrading, s.r.o. | 44031483 | 166,80 € | 10.05.2021 | 01.06.2021 | Faktúra | |||||
20211002922021 | prístroje a zariadenia, svorka na trubku | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | PRO Laika, s.r.o. | 31355218 | 3 775,29 € | 11.05.2021 | 29.05.2021 | Faktúra | |||||
20211002932021 | Príkazná zmluva 47/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Vlasta Žáková | 598745 | 30,00 € | 11.05.2021 | 01.06.2021 | Faktúra | |||||
20211002912021 | plyn Drotárska 4/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenský plynárensky priemysel | 35815256 | 4 163,42 € | 11.05.2021 | 01.06.2021 | Faktúra | |||||
20211002902021 | Zmluva - ochrana majetku - 6/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mesto Kremnica | 00320781 | 30,00 € | 11.05.2021 | 18.06.2021 | Faktúra | |||||
20211002952021 | Držiak Elgato Multi Mount | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 65,21 € | 12.05.2021 | 29.05.2021 | Faktúra | |||||
20211002942021 | PC skrinka, Operačná pamäť. PC zdroj, Zákla | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 325,75 € | 12.05.2021 | 29.05.2021 | Faktúra | |||||
20211002962021 | Plexisklová zástena | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | CICERO GROUP, s.r.o. | 36839205 | 159,60 € | 12.05.2021 | 01.06.2021 | Faktúra | |||||
20211003062021 | Vypracovanie projektovej dokumentácie a rea | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | E.D.T. spol. s r.o. | 35731761 | 3 089,15 € | 12.05.2021 | 02.06.2021 | Faktúra | |||||
20211002992021 | právna pomoc v mesiaci apríl 2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Advokátska kancelária | 30790646 | 576,97 € | 12.05.2021 | 02.06.2021 | Faktúra | |||||
20211002982021 | autorský honorár 29/KPČ/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ján Ďurina | 670316 | 500,00 € | 12.05.2021 | 02.06.2021 | Faktúra | |||||
20211002972021 | knihy | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Art Books | 50454137 | 185,50 € | 12.05.2021 | 02.06.2021 | Faktúra | |||||
20211003042021 | ročná kontrola EPS | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ExNet, s.r.o. | 44821743 | 1 200,00 € | 13.05.2021 | 01.06.2021 | Faktúra |