Faktúry
Počet záznamov: 1235
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20201001062020 | dávkovač toaletného papiera,dávkovač mydla | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ille-papier-Service SK spol.s.r.o. | 36226947 | 399,53 € | 31.01.2020 | 27.02.2020 | Faktúra | |||||
20201002072020 | dávkovač toaletného papiera,dávkovač mydla | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ille-papier-Service SK spol.s.r.o. | 36226947 | 399,53 € | 02.03.2020 | 21.03.2020 | Faktúra | |||||
20201003712020 | dávkovač toaletného papiera,dávkovač mydla | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ille-papier-Service SK spol.s.r.o. | 36226947 | 399,53 € | 11.05.2020 | 05.06.2020 | Faktúra | |||||
20201004592020 | dávkovač toaletného papiera,dávkovač mydla | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ille-papier-Service SK spol.s.r.o. | 36226947 | 399,53 € | 10.06.2020 | 03.07.2020 | Faktúra | |||||
20201005212020 | dávkovač toaletného papiera,dávkovač mydla | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ille-papier-Service SK spol.s.r.o. | 36226947 | 399,53 € | 02.07.2020 | 24.07.2020 | Faktúra | |||||
20201007642020 | dávkovač toaletného papiera,dávkovač mydla | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ille-papier-Service SK spol.s.r.o. | 36226947 | 399,53 € | 16.09.2020 | 06.10.2020 | Faktúra | |||||
20201008732020 | dávkovač toaletného papiera,dávkovač mydla | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ille-papier-Service SK spol.s.r.o. | 36226947 | 399,53 € | 12.10.2020 | 03.11.2020 | Faktúra | |||||
20201010062020 | dávkovač toaletného papiera,dávkovač mydla | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ille-papier-Service SK spol.s.r.o. | 36226947 | 399,53 € | 09.11.2020 | 01.12.2020 | Faktúra | |||||
20201011842020 | dávkovač toaletného papiera,dávkovač mydla | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ille-papier-Service SK spol.s.r.o. | 36226947 | 399,53 € | 07.12.2020 | 24.12.2020 | Faktúra | |||||
20201011302020 | Denník N na rok 2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | N PRESS, s.r.o. | 46887491 | 137,88 € | 25.11.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
20201011292020 | dezinfekcia na ruky, dezinfekčný prípravok | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | CYAN, s.r.o. | 44047801 | 340,80 € | 25.11.2020 | 15.12.2020 | Faktúra | |||||
20201003462020 | dezinfekčné prostriedky | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 379,20 € | 04.05.2020 | 28.05.2020 | Faktúra | |||||
20201010752020 | dezinfekčný prípravok Vital Oxide s rozpraš | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | CYAN, s.r.o. | 44047801 | 117,60 € | 19.11.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
20201009502020 | dezinfekčný prípravok VitalOxide | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | CYAN, s.r.o. | 44047801 | 117,60 € | 30.10.2020 | 24.11.2020 | Faktúra | |||||
20201002582020 | diagnostika tlačiarne c350i,c356i | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | CBC Slovakia,s.r.o. | 44773293 | 75,00 € | 24.03.2020 | 23.04.2020 | Faktúra | |||||
20201001882020 | diaľkové ovládanie NORDIA | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | NORDIA, s.r.o. | 31622593 | 69,33 € | 24.02.2020 | 18.03.2020 | Faktúra | |||||
20201001082020 | DIAVA - pasta na parkety | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 37,84 € | 31.01.2020 | 27.02.2020 | Faktúra | |||||
20201000702020 | digitálna tlač fotografií, tlač textové tab | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | X print s.r.o. | 35742097 | 1 313,04 € | 24.01.2020 | 21.02.2020 | Faktúra | |||||
20201009902020 | Digitálny rekordér pre všesmerový mikrofón | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | TM sound | 44293801 | 1 053,20 € | 06.11.2020 | 26.11.2020 | Faktúra | |||||
20201004392020 | Diskrétna obálka | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Daffer, spol. s r.o. | 36320439 | 446,40 € | 05.06.2020 | 26.06.2020 | Faktúra | |||||
20201002432020 | divadelný reflektor EXP LED PROFILED 50 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | 1111, s.r.o. | 36048569 | 284,00 € | 11.03.2020 | 31.03.2020 | Faktúra | |||||
20201004602020 | dobropis dávkovač toaletného papiera,dávkov | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ille-papier-Service SK spol.s.r.o. | 36226947 | 140,29 € | 10.06.2020 | 03.07.2020 | Faktúra | |||||
20201003722020 | Dobropis k faktúre SR20008919 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ille-papier-Service SK spol.s.r.o. | 36226947 | 234,77 € | 11.05.2020 | 05.06.2020 | Faktúra | |||||
20201012352020 | dobropis predplatné časopisu k 620058014 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | L.K.Permanent spol.s.r.o. | 31352782 | 10,10 € | 28.12.2020 | 12.01.2021 | Faktúra | |||||
20201004632020 | dobropis ubytovanie študentov marec 2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovesnká technická univerzita | 00397687 | 1 863,52 € | 15.06.2020 | 16.07.2020 | Faktúra | |||||
20201002302020 | dobropis vodné, stočné Koc. 241119-231219 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 46,80 € | 06.03.2020 | 26.03.2020 | Faktúra | |||||
20201006112020 | dobropis za ubyt. Arina Dotsenko 3/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovesnká technická univerzita | 00397687 | 49,04 € | 04.08.2020 | 27.08.2020 | Faktúra | |||||
20201006122020 | dobropis za ubyt. Arina Dotsenko 4/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovesnká technická univerzita | 00397687 | 84,40 € | 04.08.2020 | 27.08.2020 | Faktúra | |||||
20201006132020 | dobropis za ubyt. Arina Dotsenko 5/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovesnká technická univerzita | 00397687 | 84,40 € | 04.08.2020 | 27.08.2020 | Faktúra | |||||
20201006142020 | dobropis za ubyt. Arina Dotsenko 6/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovesnká technická univerzita | 00397687 | 71,74 € | 04.08.2020 | 27.08.2020 | Faktúra |