Faktúry
Počet záznamov: 1387
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20211014022021 | zrážky Drotárska 01122021-31122021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 523,61 € | 31.12.2021 | 29.01.2022 | Faktúra | |||||
20211000872021 | koberec New Orleans | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Breno s.r.o. | 36660710 | 83,04 € | 01.03.2021 | 30.03.2021 | Faktúra | |||||
20211005652021 | tlač fotografií | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bright, s.r.o. | 36777633 | 200,02 € | 07.07.2021 | 24.07.2021 | Faktúra | |||||
20211006322021 | tlač fotografických kníh | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bright, s.r.o. | 36777633 | 357,60 € | 27.07.2021 | 14.08.2021 | Faktúra | |||||
20211007422021 | špecifická tlač | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bright, s.r.o. | 36777633 | 628,20 € | 17.08.2021 | 03.09.2021 | Faktúra | |||||
20211008972021 | tlač pohľadníc | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bright, s.r.o. | 36777633 | 48,00 € | 01.10.2021 | 22.10.2021 | Faktúra | |||||
20211011772021 | tlač fotografii | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bright, s.r.o. | 36777633 | 54,00 € | 19.11.2021 | 10.12.2021 | Faktúra | |||||
20211010442021 | RK kábel repro, reproduktory, zosilovač | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | BS ACOUSTIC s.r.o. | 36237809 | 346,99 € | 03.11.2021 | 24.11.2021 | Faktúra | |||||
20211008852021 | Grafická karta | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | BScom, s.r.o. | 27466787 | 845,00 € | 30.09.2021 | 15.10.2021 | Faktúra | |||||
20211013752021 | Príkazná zmluva 256/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Canan Batur | 250,00 € | 16.12.2021 | 01.01.2022 | Faktúra | ||||||
20211008662021 | výmena valcov v tlačiarni + servis | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | CBC Slovakia,s.r.o. | 44773293 | 927,74 € | 24.09.2021 | 13.10.2021 | Faktúra | |||||
20211001432021 | spotrebný materiál | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | CEIBA spol.s.r.o. | 36548090 | 956,47 € | 18.03.2021 | 10.04.2021 | Faktúra | |||||
20211011802021 | HollyTex, Knihovnícka lepenka | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | CEIBA spol.s.r.o. | 36548090 | 414,61 € | 19.11.2021 | 10.12.2021 | Faktúra | |||||
20211012412021 | Úložná krabica s vikom, Tylosa, Klucel | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | CEIBA spol.s.r.o. | 36548090 | 912,93 € | 26.11.2021 | 15.12.2021 | Faktúra | |||||
20211013882021 | Chemikálie | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | CENTRALCHEM, s.r.o. | 51324440 | 443,48 € | 22.12.2021 | 06.01.2022 | Faktúra | |||||
20211008992021 | Objektív Canon | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | CEWE, a.s. | 31395937 | 349,00 € | 04.10.2021 | 23.10.2021 | Faktúra | |||||
20211012522021 | analýza vzoriek | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Chemicko-technologické odd. | 31755194 | 1 250,00 € | 30.11.2021 | 17.12.2021 | Faktúra | |||||
20211009682021 | UV lampa určená pre technické a reštaurátor | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | CHSOS by Cosentino Antonino | 1 470,00 € | 18.10.2021 | 10.11.2021 | Faktúra | ||||||
20211002962021 | Plexisklová zástena | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | CICERO GROUP, s.r.o. | 36839205 | 159,60 € | 12.05.2021 | 01.06.2021 | Faktúra | |||||
20211009882021 | Dohoda o partnerstve | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Cité internationale des arts | 2 550,00 € | 21.10.2021 | 10.11.2021 | Faktúra | ||||||
20211010632021 | Dohoda o partnerstve | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Cité internationale des arts | 200,00 € | 05.11.2021 | 26.11.2021 | Faktúra | ||||||
20211001372021 | REVIS VŠ 09/2021, REVIT VŠ 12/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | CKM SYTS | 31768164 | 60,00 € | 16.03.2021 | 10.04.2021 | Faktúra | |||||
20211003742021 | ISIC cobrand, REVIS VŠ 09/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | CKM SYTS | 31768164 | 20,00 € | 26.05.2021 | 16.06.2021 | Faktúra | |||||
20211006122021 | ITIC cobrand, REVIS VŠ 09/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | CKM SYTS | 31768164 | 70,00 € | 19.07.2021 | 12.08.2021 | Faktúra | |||||
20211006262021 | NO ISIC, Externista | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | CKM SYTS | 31768164 | 6,00 € | 27.07.2021 | 14.08.2021 | Faktúra | |||||
20211009692021 | ISIC cobrand, ITIC cobrand | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | CKM SYTS | 31768164 | 4 710,00 € | 18.10.2021 | 09.11.2021 | Faktúra | |||||
20211011622021 | ISIC cobrand, ITIC cobrand | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | CKM SYTS | 31768164 | 790,00 € | 16.11.2021 | 10.12.2021 | Faktúra | |||||
20211013922021 | ITIC cobrand | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | CKM SYTS | 31768164 | 160,00 € | 29.12.2021 | 14.01.2022 | Faktúra | |||||
20211001382021 | tonery | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Clean tonery, s.r.o. | 35891866 | 339,12 € | 18.03.2021 | 10.04.2021 | Faktúra | |||||
20211002232021 | tonery | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Clean tonery, s.r.o. | 35891866 | 6 174,14 € | 14.04.2021 | 08.05.2021 | Faktúra |