Faktúry
Počet záznamov: 1855
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20221003062022 | čítačka čiarových kódov, pevný disk | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 464,14 € | 31.03.2022 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
20221003072022 | Externý disk WD Elements Desktop 6 TB | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 1 481,10 € | 31.03.2022 | 21.04.2022 | Faktúra | |||||
20221003082022 | aktualizačná odborná príprava technikov PO | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | BE-SOFT, a.s. | 36191337 | 156,00 € | 30.03.2022 | 15.04.2022 | Faktúra | |||||
20221003092022 | členský poplatok na rok 2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | European League of | 1 585,00 € | 30.03.2022 | 15.04.2022 | Faktúra | ||||||
20221003102022 | karstenová trubice - penetračný test kit | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Obnova s.r.o. | 36820652 | 248,04 € | 31.03.2022 | 22.04.2022 | Faktúra | |||||
20221003112022 | stravné lístky | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 5 847,07 € | 31.03.2022 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
20221003122022 | autorský honorár 13/KPČ/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Michaela Kučová | 175,00 € | 31.03.2022 | 21.04.2022 | Faktúra | ||||||
20221003132022 | časopis OCTOBER-MA-PRINT+ONLINE | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | EBSCO GmbH | 395,00 € | 31.03.2022 | 21.04.2022 | Faktúra | ||||||
20221003142022 | Mobilný Orange Internet Klasik+ | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 14,99 € | 31.03.2022 | 21.04.2022 | Faktúra | |||||
20221003152022 | Magnety, Kovová samolepiaca páska | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Orodian s.r.o. | 51281112 | 87,88 € | 31.03.2022 | 26.04.2022 | Faktúra | |||||
20221003162022 | Fotopozadie, Minútka TFA, Rezacia podložka, | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 224,80 € | 31.03.2022 | 26.04.2022 | Faktúra | |||||
20221003172022 | farby, štetce, slohový metál a zlato | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | WAD art a restauro, s.r.o. | 36751073 | 525,31 € | 31.03.2022 | 21.04.2022 | Faktúra | |||||
20221003182022 | autorský honorár 14/KPČ/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. PhD. Zuzana Husárová | 175,00 € | 31.03.2022 | 21.04.2022 | Faktúra | ||||||
20221003192022 | autorský honorár 11/KPČ/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bc. Barbara Kowalczuková | 360,00 € | 31.03.2022 | 21.04.2022 | Faktúra | ||||||
20221003202022 | vodné, stočné, zrážky Koceľova | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 161,28 € | 31.03.2022 | 21.04.2022 | Faktúra | |||||
20221003212022 | Hlina GUS 254,Hlina GUS 468,Hlina GUS 208 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | PECE, spol. s r.o. | 36618233 | 147,78 € | 31.03.2022 | 22.04.2022 | Faktúra | |||||
20221003222022 | el energia Kremnica | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Stredoslovenská energetika,a.s. | 36403008 | 2 343,00 € | 01.04.2022 | 21.04.2022 | Faktúra | |||||
20221003232022 | KNOXHULT spodná skrinka s dverami | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | IKEA Bratislava, s.r.o. | 35849436 | 360,00 € | 01.04.2022 | 22.04.2022 | Faktúra | |||||
20221003242022 | P7125-100G PEPSIN 1:2, 500 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | MERCK, spol. s r.o. | 31338101 | 126,00 € | 01.04.2022 | 22.04.2022 | Faktúra | |||||
20221003262022 | poskytnuté obedy v mesiaci marec 2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Fit Food, s.r.o. | 45865175 | 912,60 € | 01.04.2022 | 21.04.2022 | Faktúra | |||||
20221003272022 | Projektor Acer | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 252,12 € | 01.04.2022 | 22.04.2022 | Faktúra | |||||
20221003282022 | autorský honorár 18/KPČ/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Pavel Baghy | 100,00 € | 01.04.2022 | 21.04.2022 | Faktúra | ||||||
20221003292022 | autorský honorár 15/KPČ/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bc. Lucia Lienerová | 100,00 € | 01.04.2022 | 21.04.2022 | Faktúra | ||||||
20221003302022 | autorský honorár 16/KPČ/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Oleksandra Potrohosh | 100,00 € | 01.04.2022 | 21.04.2022 | Faktúra | ||||||
20221003312022 | autorský honorár 17/KPČ/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Ján Šutvay | 100,00 € | 01.04.2022 | 21.04.2022 | Faktúra | ||||||
20221003322022 | autorský honorár 05/KPČ/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Luba Nurse | 300,00 € | 01.04.2022 | 21.04.2022 | Faktúra | ||||||
20221003332022 | autorský honorár 12/KPČ/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr.art. Peter Važan | 260,00 € | 01.04.2022 | 21.04.2022 | Faktúra | ||||||
20221003342022 | Pemza 150, 50, Polpur 400, 600 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Art Glass Park, s.r.o. | 35735864 | 450,60 € | 04.04.2022 | 22.04.2022 | Faktúra | |||||
20221003352022 | SAMLA škatuľa s vrchnákom | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | IKEA Bratislava, s.r.o. | 35849436 | 49,95 € | 04.04.2022 | 22.04.2022 | Faktúra | |||||
20221003362022 | brusivo Korund F120 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | T.J. PROFI BLASTING, s.r.o. | 47477342 | 270,00 € | 04.04.2022 | 22.04.2022 | Faktúra |