Faktúry
Počet záznamov: 1235
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20201001552020 | Príkazná zmluva 7/KPČ/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | doc. Josef Fulka | 400,00 € | 12.02.2020 | 06.03.2020 | Faktúra | ||||||
20201001562020 | autorský honorár 6/KPČ/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. art. Peter Ančic | 299,88 € | 12.02.2020 | 11.03.2020 | Faktúra | ||||||
20201001572020 | odvod 2% za autorský honorár Peter Ančic | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Fond Výtvarných Umení | 225673 | 6,12 € | 12.02.2020 | 06.03.2020 | Faktúra | |||||
20201001582020 | štvrťročná a mesačná kontrola EPS | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ExNet, s.r.o. | 44821743 | 720,00 € | 13.02.2020 | 04.03.2020 | Faktúra | |||||
20201001592020 | Príkazná zmluva 8/KPČ/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | prof. Vlastimil Zuska | 400,00 € | 13.02.2020 | 06.03.2020 | Faktúra | ||||||
20201001602020 | ubytovanie študentov 1/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovesnká technická univerzita | 00397687 | 3 376,00 € | 14.02.2020 | 11.03.2020 | Faktúra | |||||
20201001612020 | monitoring médií 1/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | NEWTON Media, spol. s r.o. | 44253320 | 180,00 € | 14.02.2020 | 04.03.2020 | Faktúra | |||||
20201001622020 | Licenčná zmluva | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | LITA, autorská spoločnosť | 00420166 | 98,28 € | 14.02.2020 | 06.03.2020 | Faktúra | |||||
20201001632020 | oprava a údržba regulátora plynu | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ľuboš Čecho RSP Servis | 4652572 | 1 551,00 € | 14.02.2020 | 07.03.2020 | Faktúra | |||||
20201001642020 | Príkazná zmluva 200/2019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ing. Monika Mitášová | 90,00 € | 14.02.2020 | 06.03.2020 | Faktúra | ||||||
20201001652020 | farby | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | POLYMETAAL | 742,07 € | 14.02.2020 | 06.03.2020 | Faktúra | ||||||
20201001662020 | autorský honorár 3/KPČ/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Zuzana Šebeková | 470,40 € | 14.02.2020 | 06.03.2020 | Faktúra | ||||||
20201001672020 | autorský honorár 1/KPČ/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ľudmila Pavolová | 196,00 € | 14.02.2020 | 06.03.2020 | Faktúra | ||||||
20201001682020 | autorský honorár 2/KPČ/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Barbora Peuch | 490,00 € | 14.02.2020 | 06.03.2020 | Faktúra | ||||||
20201001692020 | autorský honorár 4/KPČ/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Barbora Peuch | 470,40 € | 14.02.2020 | 06.03.2020 | Faktúra | ||||||
20201001702020 | odvod 2% za 4 autorské honoráre | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Literárny fond | 00225681 | 33,20 € | 14.02.2020 | 06.03.2020 | Faktúra | |||||
20201001712020 | oprava plynového horáka | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | GAS-KONTROL, s.r.. | 47043199 | 279,20 € | 17.02.2020 | 07.03.2020 | Faktúra | |||||
20201001722020 | záblesková výbojka Elinchrom | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | PRO Laika, s.r.o. | 31355218 | 82,90 € | 17.02.2020 | 14.03.2020 | Faktúra | |||||
20201001732020 | povinné, havarijné poistenie Peugeot Rifter | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | AXA pojisťovňa a.s. | 36857521 | 450,50 € | 17.02.2020 | 07.03.2020 | Faktúra | |||||
20201001742020 | žiarovka do dataprojektoru BENQ MW529 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Web Retail, s.r.o. | 90,86 € | 18.02.2020 | 14.03.2020 | Faktúra | ||||||
20201001752020 | Verejná správa SR-ročný príst 200220-190221 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Poradca podnikateľa, spol.s.r.o. | 31592503 | 165,00 € | 18.02.2020 | 05.03.2020 | Faktúra | |||||
20201001762020 | Príkazná zmluva 9/KPČ/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Tereza Chocholová | 130,00 € | 18.02.2020 | 11.03.2020 | Faktúra | ||||||
20201001772020 | oprava domového rozhlasu | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ExNet, s.r.o. | 44821743 | 2 129,00 € | 19.02.2020 | 12.03.2020 | Faktúra | |||||
20201001782020 | čierne textilné pozadie | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | FOMEI Slovakia, s.r.o. | 31429149 | 205,90 € | 19.02.2020 | 14.03.2020 | Faktúra | |||||
20201001792020 | Lamino doska Falco, dekor Y121, hladká | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | IW TREND s.r.o. | 35757566 | 97,08 € | 19.02.2020 | 14.03.2020 | Faktúra | |||||
20201001802020 | pranie | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ADYSAM, s.r.o. | 44544235 | 41,11 € | 20.02.2020 | 14.03.2020 | Faktúra | |||||
20201001812020 | KALLAX policový diel, vložka s dvierkami, | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | IKEA Bratislava, s.r.o. | 35849436 | 219,96 € | 20.02.2020 | 18.03.2020 | Faktúra | |||||
20201001822020 | Automatický kávovar DeLonghi ECAM | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 293,60 € | 20.02.2020 | 18.03.2020 | Faktúra | |||||
20201001832020 | Počítačový zdroj EVOLVEO | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 39,81 € | 20.02.2020 | 18.03.2020 | Faktúra | |||||
20201001842020 | vozík prepravný MAGG, skartovačka HAMA, | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 746,42 € | 20.02.2020 | 14.03.2020 | Faktúra |