Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 1235

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
20201005402020 vypracovanie architektonického návrhu Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Kovyt-Bottlík Peter 14018942 17 760,00 € 06.07.2020 23.07.2020 Faktúra
20201005362020 odvoz odpadu Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Marot. s.r.o. 35861754 475,20 € 06.07.2020 24.07.2020 Faktúra
20201005372020 zrážky HV-18 010620-300620 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 44,23 € 06.07.2020 24.07.2020 Faktúra
20201005382020 zrážky Drotárska 010620-300620 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 455,64 € 06.07.2020 24.07.2020 Faktúra
20201005392020 zrážky Koceľova 010620-300620 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 65,24 € 06.07.2020 24.07.2020 Faktúra
20201005442020 Príkazná zmluva 152/2020 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Doc. Irena Armutidisová 40,00 € 06.07.2020 24.07.2020 Faktúra
20201005422020 povinné poistenie BL745IE 240920-240921 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Uniqa poisťovňa 00653501 210,24 € 06.07.2020 29.07.2020 Faktúra
20201005412020 Zmluva - ochrana majetku - august 2020 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Mesto Kremnica 00320781 30,00 € 06.07.2020 18.08.2020 Faktúra
20201005272020 činnosť zodpovednej osoby 72020 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 EuroTrading, s.r.o. 44031483 166,80 € 03.07.2020 23.07.2020 Faktúra
20201005282020 Príkazná zmluva 85/2020 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 MgA, Shota Tsikoliya, PhD, M.Sc. 80,00 € 03.07.2020 23.07.2020 Faktúra
20201005292020 colný dlh k faktúre Kosteks Doo Pirot - RS Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Gebrüder Weiss s.r.o. 31341381 252,00 € 03.07.2020 23.07.2020 Faktúra
20201005312020 tlač vizitka 1350 ks Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Vach.print-Marek Vach 40029514 43,74 € 03.07.2020 23.07.2020 Faktúra
20201005332020 tonery HP Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Clean tonery, s.r.o. 35891866 141,48 € 03.07.2020 23.07.2020 Faktúra
20201005322020 plyn všetky OM 010720-310720 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Slovenský plynárensky priemysel 35815256 3 316,00 € 03.07.2020 24.07.2020 Faktúra
20201005262020 Flexilink OKR 010720-310720 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 VNET, a.s. 35845007 120,00 € 03.07.2020 29.07.2020 Faktúra
20201005342020 Dávkovač senzorový, bezalkoholová hygiena r Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Peter Šesták - KANPEX 11891581 197,22 € 03.07.2020 29.07.2020 Faktúra
20201005432020 havarijné poistenie BL745IE 240920-240921 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Uniqa poisťovňa 00653501 795,51 € 03.07.2020 29.07.2020 Faktúra
20201005192020 výpočtová technika Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Alza.sk, s.r.o. 36562939 5 103,84 € 02.07.2020 21.07.2020 Faktúra
20201005202020 plexisklá čierne Vysoká škola výtvarných umení 157 805 LT PLUS, s.r.o. 44255284 288,00 € 02.07.2020 23.07.2020 Faktúra
20201005232020 Sadra ALMOD Vysoká škola výtvarných umení 157 805 BM Log. Service s.r.o. 45313644 212,00 € 02.07.2020 23.07.2020 Faktúra
20201005242020 vodné, stočné Drotárska 200520-190620 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 410,14 € 02.07.2020 23.07.2020 Faktúra
20201005252020 Príkazná zmluva 74/2020 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Mgr. Adriena Pekárová 80,00 € 02.07.2020 23.07.2020 Faktúra
20201005212020 dávkovač toaletného papiera,dávkovač mydla Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Ille-papier-Service SK spol.s.r.o. 36226947 399,53 € 02.07.2020 24.07.2020 Faktúra
20201005142020 Príkazná zmluva 59/2020 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Ing. Monika Mitášová 200,00 € 01.07.2020 21.07.2020 Faktúra
20201005162020 toner HP LaserJet Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Clean tonery, s.r.o. 35891866 246,00 € 01.07.2020 21.07.2020 Faktúra
20201005172020 pracovná grafická stanica Vysoká škola výtvarných umení 157 805 TRACO Computers, s.r.o. 31421652 7 070,40 € 01.07.2020 21.07.2020 Faktúra
20201005152020 oprava vŕtacieho kladiva Makita Vysoká škola výtvarných umení 157 805 ELEKTROSERVIS 40507840 96,00 € 01.07.2020 23.07.2020 Faktúra
20201005182020 vodné, stočné Kremnica 240320-230620 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Stredoslovenská vodárenská 36056006 2,83 € 01.07.2020 23.07.2020 Faktúra
20201005222020 Počítač MacBook Vysoká škola výtvarných umení 157 805 SOFTWARE PARTNER,spol. s r.o. 17318645 450,00 € 01.07.2020 23.07.2020 Faktúra
20201005052020 Príkazná zmluva 149/2020 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Mgr.art. Dušana Ondreková 120,00 € 30.06.2020 17.07.2020 Faktúra