Faktúra č. 20231010062023

Obstarávateľ
  • Názov: Vysoká škola výtvarných umení
  • IČO: 157 805
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20231010062023
  • Popis fakturovaného plnenia: Príprava a spracovanie podkladov-overovanie
  • Dátum doručenia: 05.07.2023
  • Celková hodnota: 1 500,00 €
  • Identifikácia objednávky: 4500011410
  • Dátum zverejnenia: 12.08.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4500011410 Príprava a spracovanie podkladov Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Adam Králik 54946531 1 500 € 04.07.2023 04.07.2023 Ing. Adriana Bertoková kvestorka Objednávka
Tlačiť