Faktúra č. 20221014332022

Obstarávateľ
  • Názov: Vysoká škola výtvarných umení
  • IČO: 157 805
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20221014332022
  • Popis fakturovaného plnenia: Flexifoam, pištoľ na penu, Soudal, čistič
  • Dátum doručenia: 03.11.2022
  • Celková hodnota: 707,49 €
  • Identifikácia objednávky: 4500010795
  • Dátum zverejnenia: 26.11.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4500010795 materiál podľa prílohy Vysoká škola výtvarných umení 157 805 FARLESK, spol. s r.o. 31337538 707 € 20.10.2022 20.10.2022 Ing. Lýdia Macurová odd. plánu a rozpočtu Objednávka
Tlačiť