Faktúra č. 20221010032022

Obstarávateľ
  • Názov: Vysoká škola výtvarných umení
  • IČO: 157 805
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20221010032022
  • Popis fakturovaného plnenia: Servisný materiál a zariadenia na výmenu
  • Dátum doručenia: 01.08.2022
  • Celková hodnota: 290,62 €
  • Identifikácia objednávky: 4500010637
  • Dátum zverejnenia: 19.08.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4500010637 Servisný materiál a zariadenia na výmenu Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Alza.sk, s.r.o. 36562939 291 € 26.07.2022 26.07.2022 Andrea Bojsová odd. plánu a rozpočtu Objednávka
Tlačiť